Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1222440139 | AKcare, s.r.o. Hradná 529/9, 033 01 Liptovský Hrádok |
36428841 | Vystavenie lekárskych posudkov (6x) | 41,82 vrátane DPH |
19.06.2024 | 24.06.2024 | 3.7.2024 | ||
1222440025 | AKcare, s.r.o. Hradná 529/9, 033 01 Liptovský Hrádok |
36428841 | Vystavenie lekárskych posudkov (12x) | 83,64 vrátane DPH |
22.01.2024 | 26.01.2024 | 8.2.2024 | ||
1222440024 | AKcare, s.r.o. Hradná 529/9, 033 01 Liptovský Hrádok |
36428841 | Vystavenie lekárskych posudkov (8x) | 55,76 vrátane DPH |
22.01.2024 | 26.01.2024 | 8.2.2024 | ||
1222440033 | AMBULANCIAKP, s.r.o. Štúrova 40, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36432326 | Vystavenie lekárskych posudkov (4x) | 27,88 vrátane DPH |
22,01.2024 | 26.01.2024 | 8.2.2024 | ||
1222440032 | AMBULANCIAKP, s.r.o. Štúrova 40, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36432326 | Vystavenie lekárskych posudkov (1x) | 6,97 vrátane DPH |
22.01.2024 | 26.01.2024 | 8.2.2024 | ||
1222440049 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
44413467 | textilné rohože 90 x 150 mm, PVC podklad (3 ks) | 135 bez DPH |
OV2024011, zo dňa 16.02.2024 | 19.02.2024 | 28.02.2024 | 13.3.2024 | |
1222440122 | BeneVobis s.r.o. Pri Železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
47258357 | Vystavenie lekárskych posudkov (15x) | 104,55 bez DPH |
04.06.2024 | 24.06.2024 | 3.7.2024 | ||
1222440012 | BeneVobis s.r.o. Pri Železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
47258357 | Vystavenie lekárskych posudkov (20x) | 139,4 vrátane DPH |
09.01.2024 | 15.01.2024 | 8.2.2024 | ||
1222440011 | BeneVobis s.r.o. Pri Železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
47258357 | Vystavenie lekárskych posudkov (9x) | 62,73 vrátane DPH |
09.01.2024 | 15.01.2024 | 8.2.2024 | ||
1222440135 | BRENO s.r.o. Rožňavská 1, 831 04 Bratislava |
36660710 | výmena podlahovej krytiny v budove Úradu PSVaR Lipt. Mikuláš (dodanie 158 bm krytiny) | 5632,29 bez DPH |
OV2024029, zo dňa 16.05.2024 | 11.06.2024 | 24.06.2024 | 3.7.2024 | |
1222440140 | DomCentrum, s.r.o. Bystrická cesta 45, 034 01 Ružomberok |
36434752 | vypracovanie výkazu - výmeru (rekonštrukcia kanalizácie v budove Úradu PSVaR Lipt. Mikuláš) | 200 bez DPH |
OV2024035, zo dňa 06.06.2024 | 21.06.2024 | 24.06.2024 | 3.7.2024 | |
1222440167 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | profylaktická prehliadka frankovacieho výplatného stroja + doprava | 464,80 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu FS a prevádzkovania diaľkového kreditovania | OV2024040, zo dňa 03.07.2024 | 01..08.2024 | 08.08.2024 | 10.9.2024 |
1222440034 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok | 130 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu FS a prevádzkovania diaľkového kreditovania | 25.01.2024 | 02.02.2024 | 13.3.2024 | |
1222440142 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL601KV | 444,09 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024032, zo dňa 28.05.2024 | 25.06.2024 | 15.07.2024 | 15.8.2024 |
1222440146 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla LM259BJ | 50 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024037, zo dňa 24.06.2024 | 02.07.2024 | 15.07.2024 | 15.8.2024 |
1222440133 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL601KV Výmena stieračov, prehodenie sady kolies) | 86,15 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024025, zo dňa 22.04.2024 | 10.06.2024 | 24.06.2024 | 3.7.2024 |
1222440131 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL225KU | 202,00 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024030, zo dňa 17.05.2024 | 10.06.2024 | 24.06.2024 | 3.7.2024 |
1222440132 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla LM621BN | 134,80 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024031, zo dňa 17.05.2024 | 10.06.2024 | 24.06.2024 | 3.7.2024 |
1222440109 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies (BL225KU) | 30 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024023, zo dňa 18.04.2024 | 10.05.2024 | 15.05.2024 | 12.6.2024 |
1222440110 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies (BL079KU) | 30 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024024, zo dňa 18.04.2024 | 10.05.2024 | 15.05.2024 | 12.6.2024 |
1222440099 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies (LM621BN) | 30,00 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024021, zo dňa 18.04.2024 | 30.04.2024 | 07.05.2024 | 12.6.2024 |
1222440095 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík z disku na disk (BT946EN) | 50,44 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024020, zo dňa 18.04.2024 | 23.04.2024 | 26.04.2024 | 13.5.2024 |
1222440094 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies (LM259BJ) | 30 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024022, zo dňa 18.04.2024 | 23.04.2024 | 26.04.2024 | 13.5.2024 |
1222440054 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla LM621BN | 112,32 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024007, zo dňa 05.02.2024 | 26.02.2024 | 28.02.2024 | 13.3.2024 |
1222440173 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 07/2024 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 06.08.2024 | 08.08.2024 | 10.9.2024 | |
1222440148 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 06/2024 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 03.07.2024 | 15.07.2024 | 15.8.2024 | |
1222440124 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 05/2024 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 04.06.2024 | 24.06.2024 | 3.7.2024 | |
1222440104 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 04/2024 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 06.05.2024 | 15.05.2024 | 12.6.2024 | |
1222110078 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienické potreby (tekuté mydlo 5L 15 ks, WC blok 50 ks, osviežovač vzduchu spray 30 ks) | 89,5 bez DPH |
OV2024013, zo dňa 20.02.2024 | 22.03.2024 | 15.04.2024 | 13.5.2024 | |
1222440080 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 03/2024 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 03.04.2024 | 15.04.2024 | 13.5.2024 | |
1222440057 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 02/2024 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 04.03.2024 | 15.03.2024 | 12.4.2024 | |
1222440035 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 01/2024 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 05.02.2024 | 15.02.2024 | 13.3.2024 | |
1222440001 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 12/2023 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 03.01.2024 | 15.01.2024 | 8.2.2024 | |
1222440040 | GRAM SLOVAKIA spol. s r.o. Veľká Okružná 2130/88, 010 01 Žilina |
50517121 | penový hasiaci prístroj práškový (6 ks) + doprava | 260 bez DPH |
OV2024001, zo dňa 09.01.2024 | 06.02.2024 | 09.02.2024 | 13.3.2024 | |
1222440100 | ISNIUS s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36835757 | Vystavenie lekárskych posudkov (30x) | 209,1 vrátane DPH |
30.04.2024 | 07.05.2024 | 12.6.2024 | ||
1222440081 | JAZMED, s.r.o. 976 73 Telgárt 294 |
36648787 | Vystavenie lekárskych posudkov (32x) | 223,04 vrátane DPH |
04.04.2024 | 15.04.2024 | 13.5.2024 | ||
1222440015 | JKlinik, s.r.o. Radlinského 1701/12, 026 01 Dolný Kubín |
51429926 | Vystavenie lekárskych posudkov (2x) | 13,94 vrátane DPH |
09.01.2024 | 15.01.2024 | 8.2.2024 | ||
1222440067 | JLQM, s.r.o. Pálenícka 480/19, 031 01 Liptovský Mikuláš |
50171020 | Vystavenie lekárskych posudkov (29x) | 202,13 vrátane DPH |
13.03.2024 | 26.03.2024 | 12.4.2024 | ||
1222440028 | LiptovMED, s.r.o. Jánošíkovo nábrežia 1212/2, 031 01 Liptovský Mikuláš |
45895473 | Vystavenie lekárskych posudkov (26x) | 181,22 vrátane DPH |
22.01.2024 | 26.01.2024 | 8.2.2024 | ||
1222440155 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 03105 Liptovský Mikuláš |
36572441 | vodné, stočné, zrážky - nedoplatok 01-06/2024 | 2,40 bez DPH |
zmluva č. 16752015 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 15.8.2024 |