Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1292240375 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie kolies | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.74/2022 | 14.11.2022 | 08.12.2022 | 28.12.2022 |
1292240387 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 549,88 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 24.11.2022 | 01.12.2022 | 28.12.2022 | |
1292240384 | ByMaX s.r.o. Zlievarenská ul. 2284/20, 945 01 Komárno |
50941739 | dodávka a montáž klimatizácií do budov | 16780,44 vrátane DPH |
Obj.73/2022 | 22.11.2022 | 01.12.2022 | 28.12.2022 | |
1292240386 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | príprava na STK,poplatok STK | 207,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.75/2022 | 23.11.2022 | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
1292240385 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie kolies | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.76/2022 | 23.11.2022 | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
1292240378 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 10/2022 LC | -13,32 bez DPH |
Povolenie | 14.11.2022 | 24.11.2022 | 30.11.2022 | |
1292240388 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. Panónska 42, 851 01 Bratislava |
35692715 | batéria do čítačky čiar.kódov | 44,70 vrátane DPH |
Obj. 81/2022,záloh.fa zo dňa 21.11.2022 | 24.11.2022 | 23.11.2022 | 30.11.2022 | |
1292240380 | BRUMED s.r.o. Maloveská 1563/16, 984 01 Lučenec |
44649819 | zdravotné výkony | 104,55 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 14.11.2022 | 21.11.2022 | 30.11.2022 | |
1292240379 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 10/2022 | 1089,60 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 14.11.2022 | 21.11.2022 | 30.11.2022 | |
1292240374 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. Námestie republiky 15,984 01 Lučenec |
37954571 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 14.11.2022 | 21.11.2022 | 30.11.2022 | |
1292240373 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. Námestie republiky 15,984 01 Lučenec |
37954571 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 14.11.2022 | 21.11.2022 | 30.11.2022 | |
1292240372 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. Námestie republiky 15,984 01 Lučenec |
37954571 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 14.11.2022 | 21.11.2022 | 30.11.2022 | |
1292240371 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. Námestie republiky 15,984 01 Lučenec |
37954571 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 14.11.2022 | 21.11.2022 | 30.11.2022 | |
1292240370 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. Námestie republiky 15,984 01 Lučenec |
37954571 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 14.11.2022 | 21.11.2022 | 30.11.2022 | |
1292240369 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. Námestie republiky 15,984 01 Lučenec |
37954571 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 14.11.2022 | 21.11.2022 | 30.11.2022 | |
1292240368 | LEKRO, s.r.o. 980 12 Hrnčiarske Zalužany 151 |
36688860 | zdravotné výkony | 97,58 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 14.11.2022 | 21.11.2022 | 30.11.2022 | |
1292240367 | LUKAMED, s.r.o. Ulica Arm. Gen. L. Svobodu 2839/5,984 01 Lučenec |
36649112 | zdravotné výkony | 167,28 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 14.11.2022 | 21.11.2022 | 30.11.2022 | |
1292240366 | LUKAMED, s.r.o. Ulica Arm. Gen. L. Svobodu 2839/5,984 01 Lučenec |
36649112 | zdravotné výkony | 111,52 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 14.11.2022 | 21.11.2022 | 30.11.2022 | |
1292240365 | FORAMED s.r.o. Malocintorínska 2, 986 01 Fiľakovo |
47942061 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 14.11.2022 | 21.11.2022 | 30.11.2022 | |
1292240364 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | služby pozáručného servisu VT-tlačiarne 10/2022 | 1385,28 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 436/OI/2019 | 11.11.2022 | 21.11.2022 | 30.11.2022 | |
1292240363 | FORAMED s.r.o. Malocintorínska 2, 986 01 Fiľakovo |
47942061 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 11.11.2022 | 21.11.2022 | 30.11.2022 | |
1292240362 | LIVANMED, s.r.o. V.V.Majakovského 1417/10,984 01 Lučenec |
46423575 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 11.11.2022 | 18.11.2022 | 30.11.2022 | |
1292240361 | JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec |
45029164 | trovy exekúcie | 42,35 vrátane DPH |
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 09.11.2022 | 18.11.2022 | 30.11.2022 | |
1292240360 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöfiho, Lučenec 10/2022 | 1505,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 187/129/2021 | 09.11.2022 | 15.11.2022 | 30.11.2022 | |
1292240359 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 10/2022 Fiľakovo | 390,50 vrátane DPH |
Zml. 82/OVS/2022 | 09.11.2022 | 15.11.2022 | 30.11.2022 | |
1292240358 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 10/2022 Petofiho Lučenec | 1459,25 vrátane DPH |
Zml. 82/OVS/2022 | 09.11.2022 | 15.11.2022 | 30.11.2022 | |
1292240357 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1522,38 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 08.11.2022 | 15.11.2022 | 30.11.2022 | |
1292240356 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 10/2022 Fiľakovo | 290,16 vrátane DPH |
Zml. 82/OVS/2022 | 08.11.2022 | 15.11.2022 | 30.11.2022 | |
1292240355 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie kolies+pneumatiky | 362,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.70/2022 | 07.11.2022 | 15.11.2022 | 30.11.2022 |
1292240354 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | oprava bŕzd vozidla | 552,17 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.71/2022 | 07.11.2022 | 15.11.2022 | 30.11.2022 |
1292240353 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie kolies | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.66/2022 | 07.11.2022 | 15.11.2022 | 30.11.2022 |
1292240352 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie kolies+pneumatiky | 360,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.67/2022 | 07.11.2022 | 15.11.2022 | 30.11.2022 |
1292240351 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie kolies+pneumatiky | 360,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.69/2022 | 07.11.2022 | 15.11.2022 | 30.11.2022 |
1292240350 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 10/2022 | 8,16 bez DPH |
Žiadosť | 07.11.2022 | 15.11.2022 | 30.11.2022 | |
1292240349 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 10/2022 | 115,25 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 07.11.2022 | 15.11.2022 | 30.11.2022 | |
1292240348 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 10/2022 | 83,47 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.11.2022 | 15.11.2022 | 30.11.2022 | |
1292240347 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 11/2022 | 4578,37 vrátane DPH |
Zml.č.312/OVS/2019 | 04.11.2022 | 15.11.2022 | 30.11.2022 | |
1292240346 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 10/2022 | 1739,97 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 03.11.2022 | 07.11.2022 | 30.11.2022 | |
1292240345 | TERAVA, s.r.o. Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad |
44644329 | strážna a inform.služba budova Fiľakovo 10/2022 | 1566,74 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021 | 02.11.2022 | 07.11.2022 | 30.11.2022 | |
1292240344 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 11/2022 Poltár-opakované dodanie | 351,00 vrátane DPH |
Zml. 82/OVS/2022 | 02.11.2022 | 07.11.2022 | 30.11.2022 |