Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1292340425 | Drugda -Med s.r.o. Jánskeho 658/6, 985 52 Divín |
48253375 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 28.12.2023 | 11.01.2024 | 10.1.2024 | |
1292340424 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 596,20 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 22.12.2023 | 27.12.2023 | 10.1.2024 | |
1292340423 | Ekmed, s.r.o. Kalajová č. 1615/12, 986 01 Fiľakovo |
36638200 | zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 20.12.2023 | 22.12.2023 | 10.1.2024 | |
1292340422 | Ekmed, s.r.o. Kalajová č. 1615/12, 986 01 Fiľakovo |
36638200 | zdravotné výkony | 146,37 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 20.12.2023 | 22.12.2023 | 10.1.2024 | |
1292340420 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 11/2023 LC | -5,28 bez DPH |
Povolenie | 15.12.2023 | 29.12.2023 | 10.1.2024 | |
1292340421 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Prievozská 4D, 821 09 Bratislava |
35950226 | rudla 100kg, preprava | 44,83 vrátane DPH |
Obj.73/2023 | 18.12.2023 | 18.12.2023 | 19.12.2023 | |
1292340419 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,80 vrátane DPH |
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 14.12.2023 | 15.12.2023 | 19.12.2023 | |
1292340418 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 900,- Eur/ | 900,00 bez DPH |
PP zo dňa 01.12.2023 | 14.12.2023 | 04.12.2023 | 19.12.2023 | |
1292340417 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 11/2023 | 3474,91 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 14.12.2023 | 18.12.2023 | 19.12.2023 | |
1292340416 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 11/2023 | 1901,59 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 13.12.2023 | 15.12.2023 | 19.12.2023 | |
1292340415 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 11/2023 | 670,05 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 13.12.2023 | 18.12.2023 | 19.12.2023 | |
1292340414 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1420,69 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 12.12.2023 | 15.12.2023 | 19.12.2023 | |
1292340413 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | oprava,príprava na STK,STK, prehodenie sady kolies | 906,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.71/2023 | 11.12.2023 | 18.12.2023 | 19.12.2023 |
1292340412 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | oprava,príprava na STK,STK, prehodenie sady kolies | 1461,72 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.69/2023 | 11.12.2023 | 18.12.2023 | 19.12.2023 |
1292340411 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 11/2023 | 8,48 bez DPH |
Žiadosť | 11.12.2023 | 18.12.2023 | 19.12.2023 | |
1292340410 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 11/2023 Petöfiho Lučenec | 3657,01 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 08.12.2023 | 18.12.2023 | 19.12.2023 | |
1292340409 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 11/2023 Fiľakovo | 825,46 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 08.12.2023 | 18.12.2023 | 19.12.2023 | |
1292340408 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 11/2023 Fiľakovo | 591,13 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 08.12.2023 | 18.12.2023 | 19.12.2023 | |
1292340407 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 11/2023-vyúčtovanie zálohy zo dňa 14.11.2023 | 8491,60 bez DPH |
Z. 456/2010 | 07.12.2023 | 14.11.2023 | 19.12.2023 | |
1292340406 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 11/2023 | 111,31 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 07.12.2023 | 13.12.2023 | 19.12.2023 | |
1292340405 | NAY a.s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
35739487 | mikrovlnná rúra 2 ks | 119,98 vrátane DPH |
Obj.72/2023 | 06.12.2023 | 06.12.2023 | 19.12.2023 | |
1292340404 | chemart s.r.o. Malinovská 75/142, 900 28 Zálesie |
35850671 | saponát na riad | 119,95 vrátane DPH |
Obj.70/2023 | 05.12.2023 | 05.12.2023 | 19.12.2023 | |
1292340403 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 11/2023 | 83,47 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.12.2023 | 11.12.2023 | 19.12.2023 | |
1292340402 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 11/2023 | 1695,50 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 04.12.2023 | 11.12.2023 | 19.12.2023 | |
1292340401 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöfiho, Lučenec 11/2023 | 1433,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 187/129/2021 | 04.12.2023 | 11.12.2023 | 19.12.2023 | |
1292340400 | TERAVA, s.r.o. Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad |
44644329 | strážna a inform.služba budova Fiľakovo 11/2023 | 1492,14 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021 | 04.12.2023 | 11.12.2023 | 19.12.2023 | |
1292340399 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 11/2023 | 2510,59 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 01.12.2023 | 06.12.2023 | 19.12.2023 | |
1292340398 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 12/2023 Poltár-opakované dodanie | 663,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 01.12.2023 | 06.12.2023 | 19.12.2023 | |
1292340397 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 12/2023 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 1751,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 01.12.2023 | 06.12.2023 | 19.12.2023 | |
1292340396 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava-mestská časť Ružinov |
50060872 | spotreba plynu Leh.LC, Fiľakovo 12/2023-opakované dodanie | 4174,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke zemného plynu 18550/2023-M_ODP,Dohoda o pristúpení č.133/OVS/2023 | 01.12.2023 | 06.12.2023 | 19.12.2023 | |
1292340395 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneu z disku na disk | 48,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.68/2023 | 27.11.2023 | 06.12.2023 | 19.12.2023 |
1292340362 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dobropis spotreby EE 4/2023 Petofiho Lučenec | -177,46 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 06.11.2023 | 04.12.2023 | 19.12.2023 | |
1292340361 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dobropis spotreby EE 4/2023 Fiľakovo | -42,48 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 06.11.2023 | 04.12.2023 | 19.12.2023 | |
1292340360 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dobropis spotreby EE 4/2023 Fiľakovo | -44,65 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 06.11.2023 | 04.12.2023 | 19.12.2023 | |
1292340354 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dobropis spotreby EE 3/2023 Petofiho Lučenec | -210,04 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 06.11.2023 | 04.12.2023 | 19.12.2023 | |
1292340353 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dobropis spotreby EE 2/2023 Petofiho Lučenec | -192,12 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 06.11.2023 | 04.12.2023 | 19.12.2023 | |
1292340352 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dobropis spotreby EE 1/2023 Petofiho Lučenec | -227,33 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 06.11.2023 | 04.12.2023 | 19.12.2023 | |
1292340351 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dobropis spotreby EE 3/2023 Fiľakovo | -48,28 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 06.11.2023 | 04.12.2023 | 19.12.2023 | |
1292340350 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dobropis spotreby EE 2/2023 Fiľakovo | -45,01 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 06.11.2023 | 04.12.2023 | 19.12.2023 | |
1292340349 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dobropis spotreby EE 1/2023 Fiľakovo | -51,48 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 06.11.2023 | 04.12.2023 | 19.12.2023 |