Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1292340061 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 1/2023 | 1186,10 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 13.02.2023 | 17.02.2023 | 31.3.2023 | |
1292340060 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 1/2023 Petofiho Lučenec | 2911,96 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 09.02.2023 | 17.02.2023 | 31.3.2023 | |
1292340059 | FORAMED s.r.o. Malocintorínska 2, 986 01 Fiľakovo |
47942061 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 08.02.2023 | 10.02.2023 | 31.3.2023 | |
1292340058 | MUDr.Kabelková Liana Štefana Moyzesa 6099/55, 984 01 Lučenec |
354657995 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2006 | 08.02.2023 | 10.02.2023 | 31.3.2023 | |
1292340057 | MUDr.Kabelková Liana Štefana Moyzesa 6099/55, 984 01 Lučenec |
354657995 | zdravotné výkony | 132,43 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2006 | 08.02.2023 | 10.02.2023 | 31.3.2023 | |
1292340056 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1299,53 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 08.02.2023 | 10.02.2023 | 31.3.2023 | |
1292340055 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 1/2023 | 115,25 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 08.02.2023 | 10.02.2023 | 31.3.2023 | |
1292340054 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 1/2023 Fiľakovo | 872,71 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 08.02.2023 | 10.02.2023 | 31.3.2023 | |
1292340053 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 1/2023 Fiľakovo | 639,10 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 08.02.2023 | 10.02.2023 | 31.3.2023 | |
1292340052 | JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec |
45029164 | trovy exekúcie | 44,57 vrátane DPH |
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 07.02.2023 | 10.02.2023 | 31.3.2023 | |
1292340051 | JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec |
45029164 | trovy exekúcie | 52,49 vrátane DPH |
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 07.02.2023 | 10.02.2023 | 31.3.2023 | |
1292340050 | JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec |
45029164 | trovy exekúcie | 40,91 vrátane DPH |
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 06.02.2023 | 10.02.2023 | 31.3.2023 | |
1292340049 | JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec |
45029164 | trovy exekúcie | 48,89 vrátane DPH |
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 06.02.2023 | 10.02.2023 | 31.3.2023 | |
1292340048 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 1/2023 | 83,47 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 06.02.2023 | 10.02.2023 | 31.3.2023 | |
1292340047 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | serv.prehliadka,výmena bŕzd | 645,64 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.3/2023 | 06.02.2023 | 10.02.2023 | 31.3.2023 |
1292340046 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 1/2023 | 7,20 bez DPH |
Žiadosť | 06.02.2023 | 10.02.2023 | 31.3.2023 | |
1292340045 | DATEX LC s.r.o. Dobroč 8, 985 53 Dobroč |
47748001 | 5-port switche | 118,40 vrátane DPH |
Obj.2/2023 | 03.02.2023 | 09.02.2023 | 31.3.2023 | |
1292340044 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöfiho, Lučenec 1/2023 | 1505,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 187/129/2021 | 03.02.2023 | 10.02.2023 | 31.3.2023 | |
1292340043 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 2/2023 | 4124,42 vrátane DPH |
Zml.č.312/OVS/2019 | 03.02.2023 | 10.02.2023 | 31.3.2023 | |
1292340042 | TERAVA, s.r.o. Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad |
44644329 | strážna a inform.služba budova Fiľakovo 1/2023 | 1566,74 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021 | 02.02.2023 | 10.02.2023 | 31.3.2023 | |
1292340041 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 2/2023 Poltár-opakované dodanie | 740,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 01.02.2023 | 10.02.2023 | 31.3.2023 | |
1292340040 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 2/2023 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 1955,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 01.02.2023 | 10.02.2023 | 31.3.2023 | |
1292340039 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Fiľakovo | 352,72 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 01.02.2023 | 10.02.2023 | 31.3.2023 | |
1292340038 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 1/2023 | 1739,97 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 31.01.2023 | 10.02.2023 | 31.3.2023 | |
1292340037 | JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec |
45029164 | trovy exekúcie | 44,63 vrátane DPH |
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 26.01.2023 | 03.02.2023 | 8.2.2023 | |
1292340036 | JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec |
45029164 | trovy exekúcie | 42,13 vrátane DPH |
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 25.01.2023 | 03.02.2023 | 8.2.2023 | |
1292340035 | EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | ročný kreditačný poplatok r.2023 | 144,00 vrátane DPH |
Zml. zo dňa 6.12.2012 | 25.01.2023 | 03.02.2023 | 8.2.2023 | |
1292340034 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Lehára,Lučenec | 611,18 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 25.01.2023 | 03.02.2023 | 8.2.2023 | |
1292340033 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | príprava na STK,poplatok STK | 787,61 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.1/2023 | 24.01.2023 | 27.01.2023 | 8.2.2023 |
1292340032 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 236,44 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 20.01.2023 | 27.01.2023 | 8.2.2023 | |
1292340031 | LOMALIB, s.r.o. Ulica študentská 2746/3, 984 03 Lučenec |
45467153 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 19.01.2023 | 23.01.2023 | 8.2.2023 | |
1292340030 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Petöfiho,Lučenec | 476,21 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 16.01.2023 | 23.01.2023 | 8.2.2023 | |
1292340029 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 12/2022 | 3474,91 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 16.01.2023 | 23.01.2023 | 8.2.2023 | |
1292340028 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 12/2022 | 1083,45 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 16.01.2023 | 23.01.2023 | 8.2.2023 | |
1292340027 | Mudr.Miroslav Garaj Slobody 90, 987 01 Poltár |
37816926 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 13.01.2023 | 23.01.2023 | 8.2.2023 | |
1292340026 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 12/2022 LC | -8,26 bez DPH |
Povolenie | 13.01.2023 | 25.01.2023 | 8.2.2023 | |
1292340025 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby plynu r.2022 Lehára LC,Fiľakovo-preplatok | -6924,96 vrátane DPH |
Zml.č.312/OVS/2019 | 13.01.2023 | 10.02.2023 | 31.3.2023 | |
1292340024 | LIVANMED, s.r.o. V.V.Majakovského 1417/10,984 01 Lučenec |
46423575 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 13.01.2023 | 23.01.2023 | 8.2.2023 | |
1292340023 | LUKAMED, s.r.o. Ulica Arm. Gen. L. Svobodu 2839/5,984 01 Lučenec |
36649112 | zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 13.01.2023 | 23.01.2023 | 8.2.2023 | |
1292340022 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 12/2022 | 1728,41 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 12.01.2023 | 23.01.2023 | 8.2.2023 |