Faktúry 2023 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292340022   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 12/2022  1728,41 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.01.2023  23.01.2023  8.2.2023 
1292340091   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 2/2023  3408,19 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.03.2023  15.03.2023  31.3.2023 
1292340128   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 3/2023  2753,66 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    17.04.2023  21.04.2023  28.4.2023 
1292340155   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 4/2023  1963,54 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    15.05.2023  24.05.2023  1.6.2023 
1292340191   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 5/2023  798,43 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.06.2023  22.06.2023  29.6.2023 
1292340226   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 6/2023  669,53 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.07.2023  18.07.2023  31.7.2023 
1292340258   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 7/2023  669,53 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    08.08.2023  21.08.2023  28.8.2023 
1292340295   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 8/2023  669,53 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    13.09.2023  22.09.2023  27.9.2023 
1292340322   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 9/2023  669,53 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.10.2023  17.10.2023  24.10.2023 
1292340327   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  hygienický materiál  1362,72 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022  Obj. 52/2023  17.10.2023  27.10.2023  23.11.2023 
1292340268   Web Shops sk, s.r.o.
Tesárska 142/19, 080 01 Prešov
47829583  inter.žalúzie-výmena, budova Petőfiho LC  67,49 
vrátane DPH
  Obj.50/2023  23.08.2023  23.08.2023  28.8.2023 
1292340165   Web Shops sk, s.r.o.
Tesárska 142/19, 080 01 Prešov
47829583  inter.žalúzie-výmena, budova Petőfiho LC  41,10 
vrátane DPH
  Obj.2518783, 16-A/2023  24.05.2023  22.05.2023  1.6.2023 
1292340069   Web Shops sk, s.r.o.
Tesárska 142/19, 080 01 Prešov
47829583  inter.žalúzie-výmena, budova Petőfiho LC  69,28 
vrátane DPH
  Obj.6/2023  22.02.2023  20.02.2023  31.3.2023 
1292340305   NAY a.s.
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
35739487  jednodverová chladnicka  169,99 
vrátane DPH
  Obj.53/2023  29.09.2023  29.09.2023  24.10.2023 
1292340088   INTERIÉR INVEST, s.r.o.
Kukučínova 23, 040 01 Košice
36190381  koberec  304,10 
vrátane DPH
  Obj.13/2023  09.03.2023  10.03.2023  31.3.2023 
1292340265   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  kontrola,oprava EZS/výmena snímača pohybu/ budova Petöfiho  198,53 
vrátane DPH
  Obj. 49/2023  18.08.2023  06.09.2023  27.9.2023 
1292340168   BERSICOMP s.r.o.
086 42 Bartošovce 200
51478374  kovové regále  119,10 
vrátane DPH
  Obj.24/2023,9236338199  30.05.2023  30.05.2023  1.6.2023 
1292340405   NAY a.s.
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
35739487  mikrovlnná rúra 2 ks  119,98 
vrátane DPH
  Obj.72/2023  06.12.2023  06.12.2023  19.12.2023 
1292340269   KONDELA s.r.o.
Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín
36409154  nábyt.kontajner KRAFT  96,04 
vrátane DPH
  Obj.51/2023  24.08.2023  24.08.2023  28.8.2023 
1292340038   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 1/2023  1739,97 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    31.01.2023  10.02.2023  31.3.2023 
1292340089   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 1/2023-doúčtovanie  770,63 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    10.03.2023  15.03.2023  31.3.2023 
1292340340   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 10/2023  2510,59 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    31.10.2023  10.11.2023  23.11.2023 
1292340399   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 11/2023  2510,59 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    01.12.2023  06.12.2023  19.12.2023 
1292340002   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 12/2022  1739,97 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    03.01.2023  12.01.2023  8.2.2023 
1292340074   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 2/2023  1739,97 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    01.03.2023  08.03.2023  31.3.2023 
1292340090   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 2/2023-doúčtovanie  770,63 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    10.03.2023  15.03.2023  31.3.2023 
1292340118   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 3/2023  2510,59 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    06.04.2023  13.04.2023  28.4.2023 
1292340142   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 4/2023  2510,59 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    03.05.2023  09.05.2023  1.6.2023 
1292340179   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 5/2023  2510,59 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    05.06.2023  09.06.2023  29.6.2023 
1292340206   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 6/2023  2510,59 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    03.07.2023  07.07.2023  31.7.2023 
1292340242   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 7/2023  2510,59 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    01.08.2023  10.08.2023  28.8.2023 
1292340279   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 8/2023  2510,59 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    04.09.2023  08.09.2023  27.9.2023 
1292340311   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 9/2023  2510,59 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    03.10.2023  12.10.2023  24.10.2023 
1292340424   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  596,20 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    22.12.2023  27.12.2023  10.1.2024 
1292340414   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1420,69 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    12.12.2023  15.12.2023  19.12.2023 
1292340394   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  493,10 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    22.11.2023  29.11.2023  19.12.2023 
1292340371   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1516,01 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    09.11.2023  16.11.2023  23.11.2023 
1292340330   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  667,47 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    20.10.2023  27.10.2023  23.11.2023 
1292340323   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1604,97 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    12.10.2023  17.10.2023  24.10.2023 
1292340299   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  463,76 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    21.09.2023  26.09.2023  27.9.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť