Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1292340142 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 4/2023 | 2510,59 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 03.05.2023 | 09.05.2023 | 1.6.2023 | |
1292340118 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 3/2023 | 2510,59 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 06.04.2023 | 13.04.2023 | 28.4.2023 | |
1292340084 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 2/2023 Petofiho Lučenec | 2479,81 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 07.03.2023 | 15.03.2023 | 31.3.2023 | |
1292340294 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 8/2023 Petofiho Lučenec | 2374,43 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 11.09.2023 | 26.09.2023 | 27.9.2023 | |
1292340186 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 5/2023 Petofiho Lučenec | 2347,19 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 06.06.2023 | 09.06.2023 | 29.6.2023 | |
1292340149 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 4/2023 Petofiho Lučenec | 2303,62 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 10.05.2023 | 16.05.2023 | 1.6.2023 | |
1292340321 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 9/2023 Petofiho Lučenec | 2253,76 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 09.10.2023 | 12.10.2023 | 24.10.2023 | |
1292340256 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 7/2023 Petofiho Lučenec | 2225,70 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 08.08.2023 | 06.09.2023 | 27.9.2023 | |
1292340222 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 6/2023 Petofiho Lučenec | 2216,09 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 11.07.2023 | 18.07.2023 | 31.7.2023 | |
1292340016 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov |
44390823 | upratovacie služby 12/2022 | 2186,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.158/OVS/2022 | 10.01.2023 | 16.01.2023 | 8.2.2023 | |
1292340318 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 2 000,- Eur/ | 2000,00 bez DPH |
PP zo dňa 21.09.2023 | 06.10.2023 | 22.09.2023 | 24.10.2023 | |
1292340155 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 4/2023 | 1963,54 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 15.05.2023 | 24.05.2023 | 1.6.2023 | |
1292340115 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 4/2023 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 1955,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 06.04.2023 | 13.04.2023 | 28.4.2023 | |
1292340072 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 3/2023 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 1955,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 01.03.2023 | 08.03.2023 | 31.3.2023 | |
1292340040 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 2/2023 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 1955,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 01.02.2023 | 10.02.2023 | 31.3.2023 | |
1292340416 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 11/2023 | 1901,59 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 13.12.2023 | 15.12.2023 | 19.12.2023 | |
1292340345 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 10/2023 | 1898,44 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 03.11.2023 | 10.11.2023 | 23.11.2023 | |
1292340286 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 8/2023 | 1898,44 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 06.09.2023 | 22.09.2023 | 27.9.2023 | |
1292340246 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 7/2023 | 1898,44 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 04.08.2023 | 30.08.2023 | 27.9.2023 | |
1292340216 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 6/2023 | 1898,44 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 06.07.2023 | 12.07.2023 | 31.7.2023 | |
1292340182 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 5/2023 | 1898,44 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 06.06.2023 | 09.06.2023 | 29.6.2023 | |
1292340314 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 9/2023 | 1821,71 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 05.10.2023 | 12.10.2023 | 24.10.2023 | |
1292340144 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 4/2023 | 1794,44 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 05.05.2023 | 16.05.2023 | 1.6.2023 | |
1292340397 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 12/2023 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 1751,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 01.12.2023 | 06.12.2023 | 19.12.2023 | |
1292340342 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 11/2023 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 1751,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 02.11.2023 | 10.11.2023 | 23.11.2023 | |
1292340308 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 10/2023 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 1751,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 02.10.2023 | 05.10.2023 | 24.10.2023 | |
1292340281 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 9/2023 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 1751,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 04.09.2023 | 08.09.2023 | 27.9.2023 | |
1292340236 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 8/2023 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 1751,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 01.08.2023 | 10.08.2023 | 28.8.2023 | |
1292340207 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 7/2023 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 1751,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 03.07.2023 | 07.07.2023 | 31.7.2023 | |
1292340169 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 6/2023 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 1751,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 01.06.2023 | 09.06.2023 | 29.6.2023 | |
1292340139 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 5/2023 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 1751,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 03.05.2023 | 09.05.2023 | 1.6.2023 | |
1292340074 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 2/2023 | 1739,97 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 01.03.2023 | 08.03.2023 | 31.3.2023 | |
1292340038 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 1/2023 | 1739,97 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 31.01.2023 | 10.02.2023 | 31.3.2023 | |
1292340002 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 12/2022 | 1739,97 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 03.01.2023 | 12.01.2023 | 8.2.2023 | |
1292340022 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 12/2022 | 1728,41 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 12.01.2023 | 23.01.2023 | 8.2.2023 | |
1292340114 | TERAVA, s.r.o. Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad |
44644329 | strážna a inform.služba budova Fiľakovo 3/2023 | 1715,96 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021 | 04.04.2023 | 13.04.2023 | 28.4.2023 | |
1292340402 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 11/2023 | 1695,50 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 04.12.2023 | 11.12.2023 | 19.12.2023 | |
1292340007 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE Poltár-doúčtovanie za r.2022 | 1664,44 vrátane DPH |
Zml.82/OVS/2022 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | 8.2.2023 | |
1292340119 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöfiho, Lučenec 3/2023 | 1648,97 vrátane DPH |
Zmluva č. 187/129/2021 | 06.04.2023 | 13.04.2023 | 28.4.2023 | |
1292340344 | TERAVA, s.r.o. Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad |
44644329 | strážna a inform.služba budova Fiľakovo 10/2023 | 1641,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021 | 02.11.2023 | 10.11.2023 | 23.11.2023 |