Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1292340077 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöfiho, Lučenec 2/2023 | 1433,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 187/129/2021 | 06.03.2023 | 08.03.2023 | 31.3.2023 | |
1292340084 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 2/2023 Petofiho Lučenec | 2479,81 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 07.03.2023 | 15.03.2023 | 31.3.2023 | |
1292340083 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 2/2023 Fiľakovo | 792,98 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 07.03.2023 | 15.03.2023 | 31.3.2023 | |
1292340082 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 2/2023 Fiľakovo | 561,23 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 07.03.2023 | 15.03.2023 | 31.3.2023 | |
1292340087 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 886,91 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | 31.3.2023 | |
1292340086 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | vyúčtovanie spotreby tepla a TUV Petöfiho,Lučenec za 2022 | -1256,41 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 08.03.2023 | 20.03.2023 | 31.3.2023 | |
1292340085 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 2/2023 | 115,25 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | 31.3.2023 | |
1292340088 | INTERIÉR INVEST, s.r.o. Kukučínova 23, 040 01 Košice |
36190381 | koberec | 304,10 vrátane DPH |
Obj.13/2023 | 09.03.2023 | 10.03.2023 | 31.3.2023 | |
1292340092 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | oprava autom.dverí/program.prepínač/ | 275,98 vrátane DPH |
Obj.1/2023 | 10.03.2023 | 15.03.2023 | 31.3.2023 | |
1292340091 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 2/2023 | 3408,19 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 10.03.2023 | 15.03.2023 | 31.3.2023 | |
1292340090 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 2/2023-doúčtovanie | 770,63 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 10.03.2023 | 15.03.2023 | 31.3.2023 | |
1292340089 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 1/2023-doúčtovanie | 770,63 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 10.03.2023 | 15.03.2023 | 31.3.2023 | |
1292340096 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 2/2023 LC | -10,62 bez DPH |
Povolenie | 13.03.2023 | 24.03.2023 | 31.3.2023 | |
1292340095 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 2/2023 | 1113,70 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 13.03.2023 | 24.03.2023 | 31.3.2023 | |
1292340094 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika,zisťovanie poruchy | 60,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.11/2023 | 13.03.2023 | 24.03.2023 | 31.3.2023 |
1292340093 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 2/2023 | 3474,91 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 13.03.2023 | 24.03.2023 | 31.3.2023 | |
1292340097 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 5 000,- Eur/ | 5000,00 bez DPH |
PP zo dňa 09.03.2023 | 16.03.2023 | 10.03.2023 | 31.3.2023 | |
1292340106 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. Námestie republiky 15,984 01 Lučenec |
37954571 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 20.03.2023 | 24.03.2023 | 31.3.2023 | |
1292340105 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. Námestie republiky 15,984 01 Lučenec |
37954571 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 20.03.2023 | 24.03.2023 | 31.3.2023 | |
1292340104 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. Námestie republiky 15,984 01 Lučenec |
37954571 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 20.03.2023 | 24.03.2023 | 31.3.2023 | |
1292340103 | LEKRO, s.r.o. 980 12 Hrnčiarske Zalužany 151 |
36688860 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 20.03.2023 | 24.03.2023 | 31.3.2023 | |
1292340102 | TEN PRAKTIK s. r. o. Jánošíkova 1574 , 979 01 Rimavská Sobota |
36787574 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 20.03.2023 | 24.03.2023 | 31.3.2023 | |
1292340101 | Drugda -Med s.r.o. Jánskeho 658/6, 985 52 Divín |
48253375 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 20.03.2023 | 24.03.2023 | 31.3.2023 | |
1292340100 | Ekmed, s.r.o. Kalajová č. 1615/12, 986 01 Fiľakovo |
36638200 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 20.03.2023 | 24.03.2023 | 31.3.2023 | |
1292340099 | Ekmed, s.r.o. Kalajová č. 1615/12, 986 01 Fiľakovo |
36638200 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 20.03.2023 | 24.03.2023 | 31.3.2023 | |
1292340098 | Ekmed, s.r.o. Kalajová č. 1615/12, 986 01 Fiľakovo |
36638200 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 20.03.2023 | 24.03.2023 | 31.3.2023 | |
1292340108 | Gatner Elektromarket s.r.o. Lipovská 325, 790 01 Jeseník |
28585925 | rýchlovarné kanvice | 99,70 bez DPH |
Obj.10/2023, 8830033250 | 22.03.2023 | 29.03.2023 | 31.3.2023 | |
1292340107 | Gatner Elektromarket s.r.o. Lipovská 325, 790 01 Jeseník |
28585925 | dobropis - nákup rýchlovarné kanvice | -119,70 vrátane DPH |
22.03.2023 | 29.03.2023 | 31.3.2023 | ||
1292340109 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 753,16 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 23.03.2023 | 27.03.2023 | 31.3.2023 | |
1292340111 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | serv.prehliadka,opravy | 383,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.14/2023 | 27.03.2023 | 06.04.2023 | 28.4.2023 |
1292340110 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika,STK,poplatok za STK | 761,95 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.15/2023 | 27.03.2023 | 06.04.2023 | 28.4.2023 |
1292340117 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Petöfiho,Lučenec | 511,44 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 04.04.2023 | 13.04.2023 | 28.4.2023 | |
1292340114 | TERAVA, s.r.o. Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad |
44644329 | strážna a inform.služba budova Fiľakovo 3/2023 | 1715,96 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021 | 04.04.2023 | 13.04.2023 | 28.4.2023 | |
1292340113 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 3/2023 | 83,47 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.04.2023 | 13.04.2023 | 28.4.2023 | |
1292340112 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 4/2023 | 4124,42 vrátane DPH |
Zml.č.312/OVS/2019 | 05.04.2023 | 13.04.2023 | 28.4.2023 | |
1292340119 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöfiho, Lučenec 3/2023 | 1648,97 vrátane DPH |
Zmluva č. 187/129/2021 | 06.04.2023 | 13.04.2023 | 28.4.2023 | |
1292340118 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 3/2023 | 2510,59 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 06.04.2023 | 13.04.2023 | 28.4.2023 | |
1292340116 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 4/2023 Poltár-opakované dodanie | 740,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 06.04.2023 | 13.04.2023 | 28.4.2023 | |
1292340115 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 4/2023 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 1955,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 06.04.2023 | 13.04.2023 | 28.4.2023 | |
1292340125 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 3/2023-vyúčtovanie zálohy zo dňa 14.3.2023 | 8912,80 bez DPH |
Z. 456/2010 | 11.04.2023 | 14.03.2023 | 28.4.2023 |