Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1292340181 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 5/2023 | 83,47 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 06.06.2023 | 09.06.2023 | 29.6.2023 | |
1292340180 | Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto |
36562939 | SSD disky | 115,79 vrátane DPH |
Obj.28/2023 | 05.06.2023 | 05.06.2023 | 29.6.2023 | |
1292340179 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 5/2023 | 2510,59 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 05.06.2023 | 09.06.2023 | 29.6.2023 | |
1292340178 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneu z disku na disk | 48,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.22/2023 | 05.06.2023 | 09.06.2023 | 29.6.2023 |
1292340177 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneu z disku na disk | 48,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.21/2023 | 05.06.2023 | 09.06.2023 | 29.6.2023 |
1292340176 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.20/2023 | 05.06.2023 | 09.06.2023 | 29.6.2023 |
1292340175 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.19/2023 | 05.06.2023 | 09.06.2023 | 29.6.2023 |
1292340174 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.18/2023 | 05.06.2023 | 09.06.2023 | 29.6.2023 |
1292340173 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.17/2023 | 05.06.2023 | 09.06.2023 | 29.6.2023 |
1292340172 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöfiho, Lučenec 5/2023 | 1505,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 187/129/2021 | 05.06.2023 | 09.06.2023 | 29.6.2023 | |
1292340171 | TERAVA, s.r.o. Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad |
44644329 | strážna a inform.služba budova Fiľakovo 5/2023 | 1566,74 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021 | 02.06.2023 | 09.06.2023 | 29.6.2023 | |
1292340170 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 6/2023 Poltár-opakované dodanie | 663,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 01.06.2023 | 09.06.2023 | 29.6.2023 | |
1292340169 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 6/2023 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 1751,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 01.06.2023 | 09.06.2023 | 29.6.2023 | |
1292340168 | BERSICOMP s.r.o. 086 42 Bartošovce 200 |
51478374 | kovové regále | 119,10 vrátane DPH |
Obj.24/2023,9236338199 | 30.05.2023 | 30.05.2023 | 1.6.2023 | |
1292340167 | ZEFIN, s.r.o. Tomášikova 16550/3, 821 01 Bratislava |
51116791 | vypracovanie znaleckého posudku | 999,00 bez DPH |
Obj.17-A/2023, OBJ-4956 | 30.05.2023 | 05.06.2023 | 29.6.2023 | |
1292340166 | FULLMED s.r.o. 985 53 Mýtna 241 |
47197595 | zdravotné výkony | 132,43 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 26.05.2023 | 05.06.2023 | 29.6.2023 | |
1292340165 | Web Shops sk, s.r.o. Tesárska 142/19, 080 01 Prešov |
47829583 | inter.žalúzie-výmena, budova Petőfiho LC | 41,10 vrátane DPH |
Obj.2518783, 16-A/2023 | 24.05.2023 | 22.05.2023 | 1.6.2023 | |
1292340164 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 262,80 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 22.05.2023 | 29.05.2023 | 1.6.2023 | |
1292340163 | MEDIPEN s.r.o. Gorkého 328/28, 979 01 Rimavská Sobota |
46416684 | zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 22.05.2023 | 29.05.2023 | 1.6.2023 | |
1292340162 | MUDr. Elena Kupcová Sklárska 766/86, 987 01 Poltár |
35661267 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 22.05.2023 | 29.05.2023 | 1.6.2023 | |
1292340161 | HERMED, spol. s.r.o. SNP 1029/83 , 985 01 Kalinovo |
43996400 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 22.05.2023 | 29.05.2023 | 1.6.2023 | |
1292340160 | LIVANMED, s.r.o. V.V.Majakovského 1417/10,984 01 Lučenec |
46423575 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 22.05.2023 | 29.05.2023 | 1.6.2023 | |
1292340159 | LUKAMED, s.r.o. Ulica Arm. Gen. L. Svobodu 2839/5,984 01 Lučenec |
36649112 | zdravotné výkony | 118,49 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 17.05.2023 | 24.05.2023 | 1.6.2023 | |
1292340158 | LOMALIB, s.r.o. Ulica študentská 2746/3, 984 03 Lučenec |
45467153 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 17.05.2023 | 24.05.2023 | 1.6.2023 | |
1292340157 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 4/2023 | 3474,91 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 17.05.2023 | 24.05.2023 | 1.6.2023 | |
1292340156 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 4/2023 | 986,30 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 15.05.2023 | 24.05.2023 | 1.6.2023 | |
1292340155 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 4/2023 | 1963,54 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 15.05.2023 | 24.05.2023 | 1.6.2023 | |
1292340154 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 1-4/2023-vyúčtovanie | 31219,67 vrátane DPH |
Zml.č.312/OVS/2019 | 15.05.2023 | 27.06.2023 | 29.6.2023 | |
1292340153 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 4/2023 LC | -7,28 bez DPH |
Povolenie | 15.05.2023 | 26.05.2023 | 1.6.2023 | |
1292340152 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 4/2023 | 115,25 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 11.05.2023 | 16.05.2023 | 1.6.2023 | |
1292340151 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöfiho, Lučenec 4/2023 | 1290,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 187/129/2021 | 10.05.2023 | 16.05.2023 | 1.6.2023 | |
1292340150 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 4/2023-vyúčtovanie zálohy zo dňa 14.4.2023 | 8897,20 bez DPH |
Z. 456/2010 | 09.05.2023 | 14.04.2023 | 1.6.2023 | |
1292340149 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 4/2023 Petofiho Lučenec | 2303,62 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 10.05.2023 | 16.05.2023 | 1.6.2023 | |
1292340148 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 4/2023 Fiľakovo | 633,16 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 10.05.2023 | 16.05.2023 | 1.6.2023 | |
1292340147 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 4/2023 Fiľakovo | 530,40 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 10.05.2023 | 16.05.2023 | 1.6.2023 | |
1292340146 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1208,46 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 09.05.2023 | 16.05.2023 | 1.6.2023 | |
1292340145 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 4/2023 | 6,72 bez DPH |
Žiadosť | 09.05.2023 | 16.05.2023 | 1.6.2023 | |
1292340144 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 4/2023 | 1794,44 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 05.05.2023 | 16.05.2023 | 1.6.2023 | |
1292340143 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 4/2023 | 83,47 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.05.2023 | 09.05.2023 | 1.6.2023 | |
1292340142 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 4/2023 | 2510,59 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 03.05.2023 | 09.05.2023 | 1.6.2023 |