Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1292340345 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 10/2023 | 1898,44 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 03.11.2023 | 10.11.2023 | 23.11.2023 | |
1292340286 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 8/2023 | 1898,44 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 06.09.2023 | 22.09.2023 | 27.9.2023 | |
1292340246 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 7/2023 | 1898,44 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 04.08.2023 | 30.08.2023 | 27.9.2023 | |
1292340216 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 6/2023 | 1898,44 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 06.07.2023 | 12.07.2023 | 31.7.2023 | |
1292340182 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 5/2023 | 1898,44 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 06.06.2023 | 09.06.2023 | 29.6.2023 | |
1292340416 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 11/2023 | 1901,59 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 13.12.2023 | 15.12.2023 | 19.12.2023 | |
1292340115 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 4/2023 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 1955,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 06.04.2023 | 13.04.2023 | 28.4.2023 | |
1292340072 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 3/2023 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 1955,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 01.03.2023 | 08.03.2023 | 31.3.2023 | |
1292340040 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 2/2023 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 1955,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 01.02.2023 | 10.02.2023 | 31.3.2023 | |
1292340155 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 4/2023 | 1963,54 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 15.05.2023 | 24.05.2023 | 1.6.2023 | |
1292340318 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 2 000,- Eur/ | 2000,00 bez DPH |
PP zo dňa 21.09.2023 | 06.10.2023 | 22.09.2023 | 24.10.2023 | |
1292340016 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov |
44390823 | upratovacie služby 12/2022 | 2186,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.158/OVS/2022 | 10.01.2023 | 16.01.2023 | 8.2.2023 | |
1292340222 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 6/2023 Petofiho Lučenec | 2216,09 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 11.07.2023 | 18.07.2023 | 31.7.2023 | |
1292340256 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 7/2023 Petofiho Lučenec | 2225,70 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 08.08.2023 | 06.09.2023 | 27.9.2023 | |
1292340321 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 9/2023 Petofiho Lučenec | 2253,76 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 09.10.2023 | 12.10.2023 | 24.10.2023 | |
1292340149 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 4/2023 Petofiho Lučenec | 2303,62 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 10.05.2023 | 16.05.2023 | 1.6.2023 | |
1292340186 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 5/2023 Petofiho Lučenec | 2347,19 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 06.06.2023 | 09.06.2023 | 29.6.2023 | |
1292340294 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 8/2023 Petofiho Lučenec | 2374,43 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 11.09.2023 | 26.09.2023 | 27.9.2023 | |
1292340084 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 2/2023 Petofiho Lučenec | 2479,81 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 07.03.2023 | 15.03.2023 | 31.3.2023 | |
1292340399 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 11/2023 | 2510,59 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 01.12.2023 | 06.12.2023 | 19.12.2023 | |
1292340340 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 10/2023 | 2510,59 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 31.10.2023 | 10.11.2023 | 23.11.2023 | |
1292340311 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 9/2023 | 2510,59 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 03.10.2023 | 12.10.2023 | 24.10.2023 | |
1292340279 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 8/2023 | 2510,59 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 04.09.2023 | 08.09.2023 | 27.9.2023 | |
1292340242 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 7/2023 | 2510,59 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 01.08.2023 | 10.08.2023 | 28.8.2023 | |
1292340206 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 6/2023 | 2510,59 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 03.07.2023 | 07.07.2023 | 31.7.2023 | |
1292340179 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 5/2023 | 2510,59 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 05.06.2023 | 09.06.2023 | 29.6.2023 | |
1292340142 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 4/2023 | 2510,59 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 03.05.2023 | 09.05.2023 | 1.6.2023 | |
1292340118 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 3/2023 | 2510,59 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 06.04.2023 | 13.04.2023 | 28.4.2023 | |
1292340126 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 3/2023 Petofiho Lučenec | 2708,66 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 13.04.2023 | 21.04.2023 | 28.4.2023 | |
1292340128 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 3/2023 | 2753,66 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 17.04.2023 | 21.04.2023 | 28.4.2023 | |
1292340373 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 10/2023 Petofiho Lučenec | 2869,40 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 13.11.2023 | 16.11.2023 | 23.11.2023 | |
1292340060 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 1/2023 Petofiho Lučenec | 2911,96 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 09.02.2023 | 17.02.2023 | 31.3.2023 | |
1292340091 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 2/2023 | 3408,19 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 10.03.2023 | 15.03.2023 | 31.3.2023 | |
1292340062 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 1/2023 | 3471,80 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 13.02.2023 | 17.02.2023 | 31.3.2023 | |
1292340417 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 11/2023 | 3474,91 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 14.12.2023 | 18.12.2023 | 19.12.2023 | |
1292340392 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 10/2023 | 3474,91 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 20.11.2023 | 29.11.2023 | 19.12.2023 | |
1292340325 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 9/2023 | 3474,91 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 13.10.2023 | 17.10.2023 | 24.10.2023 | |
1292340298 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 8/2023 | 3474,91 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 18.09.2023 | 26.09.2023 | 27.9.2023 | |
1292340262 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 7/2023 | 3474,91 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 14.08.2023 | 06.09.2023 | 27.9.2023 | |
1292340227 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 6/2023 | 3474,91 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 13.07.2023 | 18.07.2023 | 31.7.2023 |