Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1292440001 | TERAVA, s.r.o. Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad |
44644329 | strážna a inform.služba budova Fiľakovo 12/2023 | 1417,54 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021 | 02.01.2024 | 11.01.2024 | 5.2.2024 | |
1292440002 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 12/2023 | 1898,44 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 03.01.2024 | 11.01.2024 | 5.2.2024 | |
1292440003 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 12/2023 | 2510,59 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 04.01.2024 | 11.01.2024 | 5.2.2024 | |
1292440004 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 12/2023 | 83,47 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.01.2024 | 11.01.2024 | 5.2.2024 | |
1292440005 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 12/2023-vyúčtovanie zálohy zo dňa 12.12.2023 vo výške 8 476,00Eur | 8476,00 bez DPH |
Z. 456/2010 | 05.01.2023 | 12.12.2023 | 5.2.2024 | |
1292440006 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöfiho, Lučenec 12/2023 | 1362,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 187/129/2021 | 05.01.2024 | 11.01.2024 | 5.2.2024 | |
1292440007 | FORAMED s.r.o. Malocintorínska 2, 986 01 Fiľakovo |
47942061 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 05.01.2024 | 11.01.2024 | 5.2.2024 | |
1292440008 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 12/2023 Fiľakovo | 591,13 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 08.01.2024 | 11.01.2024 | 5.2.2024 | |
1292440009 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 12/2023 Fiľakovo | 875,44 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 08.01.2024 | 11.01.2024 | 5.2.2024 | |
1292440010 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 12/2023 Petöfiho Lučenec | 3415,46 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 08.01.2024 | 11.01.2024 | 5.2.2024 | |
1292440011 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 1-12/2023 Lehára, Lučenec-vyúčtovanie | 6152,53 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 08.01.2024 | 11.01.2024 | 5.2.2024 | |
1292440012 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 1-12/2023 Poltár-vyúčtovanie | 344,35 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 08.01.2024 | 11.01.2024 | 5.2.2024 | |
1292440013 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 12/2023 | 8,32 bez DPH |
Žiadosť | 08.01.2024 | 11.01.2024 | 5.2.2024 | |
1292440014 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 397,76 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 08.01.2024 | 11.01.2024 | 5.2.2024 | |
1292440015 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 1 800,- Eur/ 28.12.2023 | 1800,00 bez DPH |
PP zo dňa 27.12.2023 | 08.01.2023 | 28.12.2023 | 5.2.2024 | |
1292440016 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 12/2023 | 2624,76 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 10.01.2024 | 16.01.2024 | 5.2.2024 | |
1292440017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 12/2023 | 111,31 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 10.01.2024 | 16.01.2024 | 5.2.2024 | |
1292440018 | HERMED, spol. s.r.o. SNP 1029/83 , 985 01 Kalinovo |
43996400 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 10.01.2023 | 16.01.2024 | 5.2.2024 | |
1292440019 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | oprava EZS - kabeláž, zbernica | 201,12 vrátane DPH |
Obj.74/2023 | 11.01.2024 | 16.01.2024 | 5.2.2024 | |
1292440020 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 12/2023 | 381,45 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 12.01.2024 | 16.01.2024 | 5.2.2024 | |
1292440021 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Petöfiho,Lučenec | 703,07 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 12.01.2024 | 16.01.2024 | 5.2.2024 | |
1292440022 | TEN PRAKTIK s. r. o. Jánošíkova 1574 , 979 01 Rimavská Sobota |
36787574 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 15.01.2024 | 18.01.2024 | 5.2.2024 | |
1292440023 | FORAMED s.r.o. Malocintorínska 2, 986 01 Fiľakovo |
47942061 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 15.01.2024 | 18.01.2024 | 5.2.2024 | |
1292440024 | REVITAMED s.r.o. Modré zeme 5638/14, 984 01 Lučenec |
44903758 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 15.01.2024 | 18.01.2024 | 5.2.2024 | |
1292440025 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 12/2023 LC | -5,60 bez DPH |
Povolenie | 15.01.2024 | 29.01.2024 | 5.2.2024 | |
1292440026 | Mudr.Miroslav Garaj Slobody 90, 987 01 Poltár |
37816926 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 15.01.2024 | 18.01.2024 | 5.2.2024 | |
1292440027 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 12/2023 | 3474,91 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 15.01.2024 | 18.01.2024 | 5.2.2024 | |
1292440028 | MUDr. Elena Kupcová Sklárska 766/86, 987 01 Poltár |
35661267 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 15.01.2024 | 26.01.2024 | 5.2.2024 | |
1292440029 | LUKAMED, s.r.o. Ulica Arm. Gen. L. Svobodu 2839/5,984 01 Lučenec |
36649112 | zdravotné výkony | 139,40 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 15.01.2024 | 26.01.2024 | 5.2.2024 | |
1292440030 | NAY a.s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
35739487 | ACG ERD kombinovaná chladnička | 280,98 vrátane DPH |
Obj. 1/2024 | 15.01.2024 | 15.01.2024 | 5.2.2024 | |
1292440031 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava-mestská časť Ružinov |
50060872 | spotreba plynu Leh.LC, Fiľakovo 5-12/2023 vyúčtovanie | -10978,14 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke zemného plynu 18550/2023-M_ODP,Dohoda o pristúpení č.133/OVS/2023 | 16.01.2024 | 05.02.2024 | 5.2.2024 | |
1292440032 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,80 vrátane DPH |
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 16.01.2024 | 17.01.2024 | 5.2.2024 | |
1292440033 | MEDIPEN s.r.o. Gorkého 328/28, 979 01 Rimavská Sobota |
46416684 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 17.01.2024 | 26.01.2024 | 5.2.2024 | |
1292440034 | JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec |
45029164 | trovy exekúcie | 60,83 vrátane DPH |
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 17.01.2024 | 26.01.2024 | 5.2.2024 | |
1292440035 | Ekmed, s.r.o. Kalajová č. 1615/12, 986 01 Fiľakovo |
36638200 | zdravotné výkony | 132,43 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 19.01.2024 | 26.01.2024 | 5.2.2024 | |
1292440036 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 113,21 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 22.01.2024 | 26.01.2024 | 5.2.2024 | |
1292440037 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Lehára, Lučenec | 731,04 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 24.01.2024 | 05.02.2024 | 5.2.2024 | |
1292440038 | EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | ročný kreditačný poplatok r.2024 | 144,00 vrátane DPH |
Zml. zo dňa 6.12.2012 | 29.01.2024 | 05.02.2024 | 5.2.2024 | |
1292440039 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | servis.prehl,diagnostika ,oprava vozidla | 356,32 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.3/2024 | 29.01.2024 | 05.02.2024 | 5.2.2024 |
1292440040 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 2/2024 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 1656,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 01.02.2024 | 12.02.2024 | 7.3.2024 |