Faktúry 2024 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292440001   TERAVA, s.r.o.
Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad
44644329  strážna a inform.služba budova Fiľakovo 12/2023  1417,54 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021    02.01.2024  11.01.2024  5.2.2024 
1292440002   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 12/2023  1898,44 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    03.01.2024  11.01.2024  5.2.2024 
1292440003   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 12/2023  2510,59 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    04.01.2024  11.01.2024  5.2.2024 
1292440004   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 12/2023  83,47 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.01.2024  11.01.2024  5.2.2024 
1292440005   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné ŠSD 12/2023-vyúčtovanie zálohy zo dňa 12.12.2023 vo výške 8 476,00Eur  8476,00 
bez DPH
Z. 456/2010    05.01.2023  12.12.2023  5.2.2024 
1292440006   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Petöfiho, Lučenec 12/2023  1362,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 187/129/2021    05.01.2024  11.01.2024  5.2.2024 
1292440007   FORAMED s.r.o.
Malocintorínska 2, 986 01 Fiľakovo
47942061  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    05.01.2024  11.01.2024  5.2.2024 
1292440008   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 12/2023 Fiľakovo  591,13 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    08.01.2024  11.01.2024  5.2.2024 
1292440009   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 12/2023 Fiľakovo  875,44 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    08.01.2024  11.01.2024  5.2.2024 
1292440010   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 12/2023 Petöfiho Lučenec  3415,46 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    08.01.2024  11.01.2024  5.2.2024 
1292440011   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 1-12/2023 Lehára, Lučenec-vyúčtovanie  6152,53 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    08.01.2024  11.01.2024  5.2.2024 
1292440012   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 1-12/2023 Poltár-vyúčtovanie  344,35 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    08.01.2024  11.01.2024  5.2.2024 
1292440013   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 12/2023  8,32 
bez DPH
Žiadosť    08.01.2024  11.01.2024  5.2.2024 
1292440014   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  397,76 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    08.01.2024  11.01.2024  5.2.2024 
1292440015   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 1 800,- Eur/ 28.12.2023  1800,00 
bez DPH
  PP zo dňa 27.12.2023  08.01.2023  28.12.2023  5.2.2024 
1292440016   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 12/2023  2624,76 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.01.2024  16.01.2024  5.2.2024 
1292440017   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 12/2023  111,31 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    10.01.2024  16.01.2024  5.2.2024 
1292440018   HERMED, spol. s.r.o.
SNP 1029/83 , 985 01 Kalinovo
43996400  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    10.01.2023  16.01.2024  5.2.2024 
1292440019   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  oprava EZS - kabeláž, zbernica  201,12 
vrátane DPH
  Obj.74/2023  11.01.2024  16.01.2024  5.2.2024 
1292440020   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby,prenájom priečinku 12/2023  381,45 
vrátane DPH
sumárne zúčtovacie výkazy    12.01.2024  16.01.2024  5.2.2024 
1292440021   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky Petöfiho,Lučenec  703,07 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    12.01.2024  16.01.2024  5.2.2024 
1292440022   TEN PRAKTIK s. r. o.
Jánošíkova 1574 , 979 01 Rimavská Sobota
36787574  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    15.01.2024  18.01.2024  5.2.2024 
1292440023   FORAMED s.r.o.
Malocintorínska 2, 986 01 Fiľakovo
47942061  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    15.01.2024  18.01.2024  5.2.2024 
1292440024   REVITAMED s.r.o.
Modré zeme 5638/14, 984 01 Lučenec
44903758  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    15.01.2024  18.01.2024  5.2.2024 
1292440025   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS 12/2023 LC  -5,60 
bez DPH
Povolenie    15.01.2024  29.01.2024  5.2.2024 
1292440026   Mudr.Miroslav Garaj
Slobody 90, 987 01 Poltár
37816926  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    15.01.2024  18.01.2024  5.2.2024 
1292440027   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  služby súvisiace s komplexnou správou objektov 12/2023  3474,91 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    15.01.2024  18.01.2024  5.2.2024 
1292440028   MUDr. Elena Kupcová
Sklárska 766/86, 987 01 Poltár
35661267  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    15.01.2024  26.01.2024  5.2.2024 
1292440029   LUKAMED, s.r.o.
Ulica Arm. Gen. L. Svobodu 2839/5,984 01 Lučenec
36649112  zdravotné výkony  139,40 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    15.01.2024  26.01.2024  5.2.2024 
1292440030   NAY a.s.
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
35739487  ACG ERD kombinovaná chladnička  280,98 
vrátane DPH
  Obj. 1/2024  15.01.2024  15.01.2024  5.2.2024 
1292440031   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava-mestská časť Ružinov
50060872  spotreba plynu Leh.LC, Fiľakovo 5-12/2023 vyúčtovanie  -10978,14 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke zemného plynu 18550/2023-M_ODP,Dohoda o pristúpení č.133/OVS/2023    16.01.2024  05.02.2024  5.2.2024 
1292440032   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,80 
vrátane DPH
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    16.01.2024  17.01.2024  5.2.2024 
1292440033   MEDIPEN s.r.o.
Gorkého 328/28, 979 01 Rimavská Sobota
46416684  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    17.01.2024  26.01.2024  5.2.2024 
1292440034   JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor
E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec
45029164  trovy exekúcie  60,83 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    17.01.2024  26.01.2024  5.2.2024 
1292440035   Ekmed, s.r.o.
Kalajová č. 1615/12, 986 01 Fiľakovo
36638200  zdravotné výkony  132,43 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    19.01.2024  26.01.2024  5.2.2024 
1292440036   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  113,21 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    22.01.2024  26.01.2024  5.2.2024 
1292440037   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky Lehára, Lučenec  731,04 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    24.01.2024  05.02.2024  5.2.2024 
1292440038   EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  ročný kreditačný poplatok r.2024  144,00 
vrátane DPH
Zml. zo dňa 6.12.2012    29.01.2024  05.02.2024  5.2.2024 
1292440039   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  servis.prehl,diagnostika ,oprava vozidla  356,32 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.3/2024  29.01.2024  05.02.2024  5.2.2024 
1292440040   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 2/2024 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  1656,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    01.02.2024  12.02.2024  7.3.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť