Faktúry 2024 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292440279   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 8/2024  111,31 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    03.09.2024  05.09.2024  30.9.2024 
1292440273   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 8/2024  2624,75 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    02.09.2024  05.09.2024  30.9.2024 
1292440254   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 7/2024  83,47 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    05.08.2024  08.08.2024  2.9.2024 
1292440253   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 7/2024  111,31 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    05.08.2024  08.08.2024  2.9.2024 
1292440245   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 7/2024  2624,75 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    31.07.2024  08.08.2024  2.9.2024 
1292440224   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 6/2024  83,47 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.07.2024  16.07.2024  5.8.2024 
1292440223   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 6/2024  111,31 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.07.2024  16.07.2024  5.8.2024 
1292440214   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 6/2024  2624,75 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    01.07.2024  08.07.2024  5.8.2024 
1292440202   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 5/2024  2624,75 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    12.06.2024  14.06.2024  2.7.2024 
1292440187   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 5/2024  111,31 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.06.2024  12.06.2024  2.7.2024 
1292440186   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 5/2024  83,47 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.06.2024  12.06.2024  2.7.2024 
1292440144   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 4/2024  111,31 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    06.05.2024  09.05.2024  4.6.2024 
1292440139   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 4/2024  83,47 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    06.05.2024  09.05.2024  4.6.2024 
1292440138   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 4/2024  2624,75 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    06.05.2024  09.05.2024  4.6.2024 
1292440115   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 3/2024  111,31 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.04.2024  10.04.2024  6.5.2024 
1292440114   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 3/2024  83,47 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.04.2024  10.04.2024  6.5.2024 
1292440113   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 3/2024  2624,75 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    03.04.2024  10.04.2024  6.5.2024 
1292440081   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 2/2024  83,47 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    06.03.2024  12.03.2024  9.4.2024 
1292440080   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 2/2024  111,31 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    05.03.2024  12.03.2024  9.4.2024 
1292440071   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 2/2024  2624,75 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    04.03.2024  07.03.2024  7.3.2024 
1292440053   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 1/2024  2624,75 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    07.02.2024  12.02.2024  7.3.2024 
1292440047   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 1/2024  111,31 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    06.02.2024  12.02.2024  7.3.2024 
1292440046   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 1/2024  83,47 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    06.02.2024  12.02.2024  7.3.2024 
1292440017   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 12/2023  111,31 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    10.01.2024  16.01.2024  5.2.2024 
1292440004   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 12/2023  83,47 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.01.2024  11.01.2024  5.2.2024 
1292440003   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 12/2023  2510,59 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    04.01.2024  11.01.2024  5.2.2024 
1292440423   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  montáž plynomeru po rekonštrukcii kotolne budova Fiľakovo  30,72 
vrátane DPH
Žiadosť č.2006260723    04.12.2024  13.12.2024  23.12.2024 
1292440422   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 12/2024  2552,81 
vrátane DPH
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024    04.12.2024  13.12.2024  23.12.2024 
1292440369   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 11/2024  2552,81 
vrátane DPH
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024    06.11.2024  08.11.2024  28.11.2024 
1292440314   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 10/2024  2552,81 
vrátane DPH
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024    03.10.2024  15.10.2024  29.10.2024 
1292440281   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 9/2024  2552,81 
vrátane DPH
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024    04.09.2024  10.09.2024  30.9.2024 
1292440251   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 8/2024  2552,81 
vrátane DPH
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024    05.08.2024  08.08.2024  2.9.2024 
1292440218   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 7/2024  2552,81 
vrátane DPH
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024    03.07.2024  09.07.2024  5.8.2024 
1292440188   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 6/2024  2552,81 
vrátane DPH
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024    05.06.2024  12.06.2024  2.7.2024 
1292440143   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 5/2024  2552,81 
vrátane DPH
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024    06.05.2024  09.05.2024  4.6.2024 
1292440388   NAY a.s.
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
35739487  pákový kávovar ETA  118,98 
vrátane DPH
  Obj.73-A/2024  15.11.2024  15.11.2024  28.11.2024 
1292440384   NAY a.s.
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
35739487  ručný vysávač CONCEPT  53,98 
vrátane DPH
  Obj. 70/2024  12.11.2024  12.11.2024  28.11.2024 
1292440030   NAY a.s.
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
35739487  ACG ERD kombinovaná chladnička  280,98 
vrátane DPH
  Obj. 1/2024  15.01.2024  15.01.2024  5.2.2024 
1292440396   JUDr.Ing.Gasper Ján, PhD.
Nám. M.R.Štefánika 43
35678691  trovy exekúcie-vyúčtovanie zálohy zo dňa 08.11.2024  72,00 
vrátane DPH
233/1995 Z.z.,Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    20.11.2024  08.11.2024  28.11.2024 
1292440385   JUDr.Ing.Gasper Ján, PhD.
Nám. M.R.Štefánika 43
35678691  trovy exekúcie-vyúčtovanie zálohy zo dňa 08.11.2024  72,00 
vrátane DPH
233/1995 Z.z.,Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    13.11.2024  08.11.2024  28.11.2024 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť