Faktúry 2024 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292440202   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 5/2024  2624,75 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    12.06.2024  14.06.2024  2.7.2024 
1292440138   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 4/2024  2624,75 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    06.05.2024  09.05.2024  4.6.2024 
1292440113   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 3/2024  2624,75 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    03.04.2024  10.04.2024  6.5.2024 
1292440071   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 2/2024  2624,75 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    04.03.2024  07.03.2024  7.3.2024 
1292440003   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 12/2023  2510,59 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    04.01.2024  11.01.2024  5.2.2024 
1292440365   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 10/2024  2624,75 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    05.11.2024  08.11.2024  28.11.2024 
1292440053   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 1/2024  2624,75 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    07.02.2024  12.02.2024  7.3.2024 
1292440244   FEREX, s.r.o.
Vodná 23, 949 01 Nitra
17682258  kovový kontajner na odpad  602,60 
vrátane DPH
  Obj.47/2024, 202411970  29.07.2024  01.08.2024  5.8.2024 
1292440068   TPD spol. s r.o.
Farského 26, 851 01 Bratislava
17329060  konvektory,teplovzd.ventilátor  109,78 
vrátane DPH
  Obj. 8/2024  20.02.2024  20.02.2024  7.3.2024 
1292440320   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  hygienický materiál  1467,12 
vrátane DPH
  Obj. 53/2024  07.10.2024  15.10.2024  29.10.2024 
1292440103   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  hygienický materiál  1467,12 
vrátane DPH
  Obj. 13/2024  27.03.2024  04.04.2024  9.4.2024 
1292440327   chemart s.r.o.
Malinovská 75/142, 900 28 Zálesie
35850671  hygienický a čistiaci materiál  118,45 
vrátane DPH
  Obj. 57/2024  08.10.2024  08.10.2024  29.10.2024 
1292440339   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 9/2024  752,66 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.10.2024  15.10.2024  29.10.2024 
1292440296   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 8/2024  752,66 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.09.2024  16.09.2024  30.9.2024 
1292440264   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 7/2024  752,66 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    09.08.2024  15.08.2024  2.9.2024 
1292440235   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 6/2024  752,66 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    15.07.2024  19.07.2024  5.8.2024 
1292440200   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 5/2024  757,30 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.06.2024  12.06.2024  2.7.2024 
1292440159   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 4/2024  1295,45 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    15.05.2024  20.05.2024  4.6.2024 
1292440128   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 3/2024  1704,08 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    15.04.2024  19.04.2024  6.5.2024 
1292440097   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 2/2024  1904,54 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    14.03.2024  22.03.2024  9.4.2024 
1292440016   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 12/2023  2624,76 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.01.2024  16.01.2024  5.2.2024 
1292440387   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 10/2024  1693,28 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    14.11.2024  21.11.2024  28.11.2024 
1292440062   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 1/2024  3039,46 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    15.02.2024  22.02.2024  7.3.2024 
1292440342   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS 9/2024 LC  -5,30 
bez DPH
Zmluva    17.10.2024  04.11.2024  28.11.2024 
1292440299   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS 8/2024 LC  -5,38 
bez DPH
Zmluva    16.09.2024  26.09.2024  30.9.2024 
1292440268   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS 7/2024 LC  -5,06 
bez DPH
Zmluva    14.08.2024  27.08.2024  2.9.2024 
1292440237   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS 6/2024 LC  -5,26 
bez DPH
Zmluva    15.07.2024  24.07.2024  5.8.2024 
1292440205   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS 5/2024 LC  -6,68 
bez DPH
Zmluva    14.06.2024  28.06.2024  2.7.2024 
1292440162   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS 4/2024 LC  -7,08 
bez DPH
Zmluva    16.05.2024  29.05.2024  4.6.2024 
1292440130   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS 3/2024 LC  -6,04 
bez DPH
Povolenie    17.04.2024  30.04.2024  6.5.2024 
1292440098   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS 2/2024 LC  -6,26 
bez DPH
Povolenie    15.03.2024  28.03.2024  9.4.2024 
1292440025   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS 12/2023 LC  -5,60 
bez DPH
Povolenie    15.01.2024  29.01.2024  5.2.2024 
1292440391   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS 10/2024 LC  -5,96 
bez DPH
Zmluva    18.11.2024  28.11.2024  28.11.2024 
1292440063   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS 1/2024 LC  -6,22 
bez DPH
Povolenie    15.02.2024  28.02.2024  7.3.2024 
1292440208   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  diagnostika, servis.prehliadka, údržba  409,73 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.39/2024  20.06.2024  25.06.2024  2.7.2024 
1292440215   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  diagnostika, servis.prehliadka, oprava, prehodenie sady kolies  344,92 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.27/2024  01.07.2024  08.07.2024  5.8.2024 
1292440236   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  diagnostika, servis.prehliadka, oprava  310,88 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.42/2024  15.07.2024  19.07.2024  5.8.2024 
1292440216   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  diagnostika, servis.prehliadka, oprava  364,42 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.41/2024  01.07.2024  08.07.2024  5.8.2024 
1292440105   Ing. Peter Pračko PRACTIX MSG
985 53 Mýtna 145
37752863  dezinsekcia priestorov  120,00 
bez DPH
  Obj.17/2024  28.03.2024  04.04.2024  9.4.2024 
1292440263   ByMaX s.r.o.
Zlievarenská ul. 2284/20, 945 01 Komárno
50941739  demontáž starej, montáž novej klimatizácie  1250,00 
vrátane DPH
  Obj.45/2024  09.08.2024  15.08.2024  2.9.2024 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť