Faktúry 2024 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292440385   JUDr.Ing.Gasper Ján, PhD.
Nám. M.R.Štefánika 43
35678691  trovy exekúcie-vyúčtovanie zálohy zo dňa 08.11.2024  72,00 
vrátane DPH
233/1995 Z.z.,Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    13.11.2024  08.11.2024  28.11.2024 
1292440383   JUDr.Ing.Gasper Ján, PhD.
Nám. M.R.Štefánika 43
35678691  trovy exekúcie-vyúčtovanie zálohy zo dňa 08.11.2024  72,00 
vrátane DPH
233/1995 Z.z.,Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    12.11.2024  08.11.2024  28.11.2024 
1292440369   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 11/2024  2552,81 
vrátane DPH
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024    06.11.2024  08.11.2024  28.11.2024 
1292440368   Mudr.Miroslav Garaj
Slobody 90, 987 01 Poltár
37816926  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    05.11.2024  08.11.2024  28.11.2024 
1292440367   LOMALIB, s.r.o.
Ulica študentská 2746/3, 984 03 Lučenec
45467153  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    05.11.2024  08.11.2024  28.11.2024 
1292440366   REVITAMED s.r.o.
Modré zeme 5638/14, 984 01 Lučenec
44903758  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    05.11.2024  08.11.2024  28.11.2024 
1292440365   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 10/2024  2624,75 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    05.11.2024  08.11.2024  28.11.2024 
1292440364   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 10/2024  1863,73 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    04.11.2024  08.11.2024  28.11.2024 
1292440363   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneu z disku na disk  48,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.59/2024  04.11.2024  08.11.2024  28.11.2024 
1292440362   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneu z disku na disk  48,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.60/2024  04.11.2024  08.11.2024  28.11.2024 
1292440361   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  prehodenie sady kolies  36,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.61/2024  04.11.2024  08.11.2024  28.11.2024 
1292440360   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  prehodenie sady kolies  36,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.63/2024  04.11.2024  08.11.2024  28.11.2024 
1292440359   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  prehodenie sady kolies  36,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.62/2024  04.11.2024  08.11.2024  28.11.2024 
1292440358   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 10/2024  111,31 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.11.2024  08.11.2024  28.11.2024 
1292440357   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 10/2024  83,47 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.11.2024  08.11.2024  28.11.2024 
1292440356   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 11/2024 Poltár-opakované dodanie  501,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    04.11.2024  08.11.2024  28.11.2024 
1292440355   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 11/2024 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  1656,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    04.11.2024  08.11.2024  28.11.2024 
1292440384   NAY a.s.
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
35739487  ručný vysávač CONCEPT  53,98 
vrátane DPH
  Obj. 70/2024  12.11.2024  12.11.2024  28.11.2024 
1292440401   JUDr. Ján Sokol,súdny exekútor
Jantárová 30, 040 01 Košice
31275010  trovy exekúcie-vyúčtovanie zálohy zo dňa 14.11.2024  72,00 
vrátane DPH
233/1995 Z.z.,Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    20.11.2024  14.11.2024  28.11.2024 
1292440386   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby,prenájom priečinku 10/2024  589,30 
vrátane DPH
sumárne zúčtovacie výkazy    13.11.2024  14.11.2024  28.11.2024 
1292440382   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  rekonštrukcia plynovej kotolne budova Fiľakovo  59528,52 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.177/129/2024    11.11.2024  14.11.2024  28.11.2024 
1292440381   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 10/2024 Petöfiho Lučenec  2373,44 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    11.11.2024  14.11.2024  28.11.2024 
1292440380   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 10/2024 Fiľakovo  1682,66 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    11.11.2024  14.11.2024  28.11.2024 
1292440379   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 10/2024 Fiľakovo  972,24 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    11.11.2024  14.11.2024  28.11.2024 
1292440378   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  výmena filtrov a oleja  343,48 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.65/2024  11.11.2024  14.11.2024  28.11.2024 
1292440377   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  4ks pneumatiky,prezutie pneu z disku na disk  357,70 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.66/2024  11.11.2024  14.11.2024  28.11.2024 
1292440376   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneu z disku na disk  48,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.64/2024  11.11.2024  14.11.2024  28.11.2024 
1292440375   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1329,43 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    11.11.2024  14.11.2024  28.11.2024 
1292440374   SPP-distribúcia,a.s.
Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava
35910739  demontáž meradla z dôvodu tech.zmien  30,72 
vrátane DPH
Žiadosť č.2006260723    08.11.2024  14.11.2024  28.11.2024 
1292440373   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 10/2024  6,08 
bez DPH
Žiadosť    08.11.2024  14.11.2024  28.11.2024 
1292440371   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Petöf.LC 10/2024  1413,26 
vrátane DPH
Zmluva č. 243/129/2023    07.11.2024  14.11.2024  28.11.2024 
1292440370   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Železničná, Fiľakovo 10/2024  1421,23 
vrátane DPH
Zmluva č. 250/129/2023    07.11.2024  14.11.2024  28.11.2024 
1292440388   NAY a.s.
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
35739487  pákový kávovar ETA  118,98 
vrátane DPH
  Obj.73-A/2024  15.11.2024  15.11.2024  28.11.2024 
1292440394   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,80 
vrátane DPH
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    20.11.2024  20.11.2024  28.11.2024 
1292440390   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  služby súvisiace s komplexnou správou objektov 10/2024  3474,91 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    18.11.2024  21.11.2024  28.11.2024 
1292440389   Ekmed, s.r.o.
Kalajová č. 1615/12, 986 01 Fiľakovo
36638200  zdravotné výkony  327,59 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    18.11.2024  21.11.2024  28.11.2024 
1292440387   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 10/2024  1693,28 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    14.11.2024  21.11.2024  28.11.2024 
1292440395   Mgr. Martina Miklušáková - Lucullus MM
Záhradná 431/1, 985 11 Halič
46240331  občerstvenie na aktivitu Raňajky so zamestnávateľmi  279,30 
bez DPH
  Obj.69/2024  20.11.2024  22.11.2024  28.11.2024 
1292440393   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  opravy,príprava na STK, STK poplatok  1689,37 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.68/2024  19.11.2024  22.11.2024  28.11.2024 
1292440392   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  výmena motorčeka ostrekovača  127,49 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.67/2024  19.11.2024  22.11.2024  28.11.2024 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť