Faktúry 2024 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292440311   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 9/2024  2624,75 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    30.09.2024  03.10.2024  29.10.2024 
1292440273   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 8/2024  2624,75 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    02.09.2024  05.09.2024  30.9.2024 
1292440245   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 7/2024  2624,75 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    31.07.2024  08.08.2024  2.9.2024 
1292440214   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 6/2024  2624,75 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    01.07.2024  08.07.2024  5.8.2024 
1292440202   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 5/2024  2624,75 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    12.06.2024  14.06.2024  2.7.2024 
1292440138   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 4/2024  2624,75 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    06.05.2024  09.05.2024  4.6.2024 
1292440113   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 3/2024  2624,75 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    03.04.2024  10.04.2024  6.5.2024 
1292440071   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 2/2024  2624,75 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    04.03.2024  07.03.2024  7.3.2024 
1292440053   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 1/2024  2624,75 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    07.02.2024  12.02.2024  7.3.2024 
1292440016   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 12/2023  2624,76 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.01.2024  16.01.2024  5.2.2024 
1292440086   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 2/2024 Petöfiho Lučenec  2606,78 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    08.03.2024  12.03.2024  9.4.2024 
1292440270   SET-MONT s.r.o.
Bazovského 7, 984 01 Lučenec
36034932  oprava fasády a strechy  2597,69 
vrátane DPH
  Obj.50/2024  16.08.2024  28.08.2024  2.9.2024 
1292440314   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 10/2024  2552,81 
vrátane DPH
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024    03.10.2024  15.10.2024  29.10.2024 
1292440281   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 9/2024  2552,81 
vrátane DPH
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024    04.09.2024  10.09.2024  30.9.2024 
1292440251   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 8/2024  2552,81 
vrátane DPH
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024    05.08.2024  08.08.2024  2.9.2024 
1292440218   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 7/2024  2552,81 
vrátane DPH
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024    03.07.2024  09.07.2024  5.8.2024 
1292440188   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 6/2024  2552,81 
vrátane DPH
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024    05.06.2024  12.06.2024  2.7.2024 
1292440143   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 5/2024  2552,81 
vrátane DPH
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024    06.05.2024  09.05.2024  4.6.2024 
1292440003   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 12/2023  2510,59 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    04.01.2024  11.01.2024  5.2.2024 
1292440120   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 3/2024 Petöfiho Lučenec  2204,90 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    09.04.2024  15.04.2024  6.5.2024 
1292440256   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 7/2024 Petöfiho Lučenec  2156,32 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    06.08.2024  08.08.2024  2.9.2024 
1292440157   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 4/2024 Petöfiho Lučenec  2132,23 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    14.05.2024  20.05.2024  4.6.2024 
1292440291   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 8/2024 Petöfiho Lučenec  2126,33 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    10.09.2024  16.09.2024  30.9.2024 
1292440325   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 9/2024 Petöfiho Lučenec  2120,44 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    08.10.2024  15.10.2024  29.10.2024 
1292440190   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 5/2024 Petöfiho Lučenec  2057,02 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    07.06.2024  12.06.2024  2.7.2024 
1292440160   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 2 000,- Eur/  2000,00 
bez DPH
  PP zo dňa 03.05.2024  15.05.2024  06.05.2024  4.6.2024 
1292440227   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 6/2024 Petöfiho Lučenec  1920,18 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    09.07.2024  19.07.2024  5.8.2024 
1292440097   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 2/2024  1904,54 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    14.03.2024  22.03.2024  9.4.2024 
1292440248   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 7/2024  1898,44 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    05.08.2024  08.08.2024  2.9.2024 
1292440219   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 6/2024  1898,44 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    03.07.2024  09.07.2024  5.8.2024 
1292440112   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 3/2024  1898,44 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    03.04.2024  10.04.2024  6.5.2024 
1292440075   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 2/2024  1898,44 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    04.03.2024  07.03.2024  7.3.2024 
1292440048   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 1/2024  1898,44 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    06.02.2024  16.02.2024  7.3.2024 
1292440002   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 12/2023  1898,44 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    03.01.2024  11.01.2024  5.2.2024 
1292440321   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 9/2024  1863,73 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    07.10.2024  15.10.2024  29.10.2024 
1292440295   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 8/2024  1863,73 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    12.09.2024  16.09.2024  30.9.2024 
1292440141   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 4/2024  1863,73 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    06.05.2024  09.05.2024  4.6.2024 
1292440185   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 5/2024  1829,00 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    04.06.2024  12.06.2024  2.7.2024 
1292440015   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 1 800,- Eur/ 28.12.2023  1800,00 
bez DPH
  PP zo dňa 27.12.2023  08.01.2023  28.12.2023  5.2.2024 
1292440089   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  výmena plynového ohrievača Lehára,Lučenec  1790,27 
vrátane DPH
  Obj. 2/2024  08.03.2024  12.03.2024  9.4.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť