Faktúry 2024 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292440081   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 2/2024  83,47 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    06.03.2024  12.03.2024  9.4.2024 
1292440080   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 2/2024  111,31 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    05.03.2024  12.03.2024  9.4.2024 
1292440071   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 2/2024  2624,75 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    04.03.2024  07.03.2024  7.3.2024 
1292440053   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 1/2024  2624,75 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    07.02.2024  12.02.2024  7.3.2024 
1292440047   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 1/2024  111,31 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    06.02.2024  12.02.2024  7.3.2024 
1292440046   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 1/2024  83,47 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    06.02.2024  12.02.2024  7.3.2024 
1292440017   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 12/2023  111,31 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    10.01.2024  16.01.2024  5.2.2024 
1292440004   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 12/2023  83,47 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.01.2024  11.01.2024  5.2.2024 
1292440003   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 12/2023  2510,59 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    04.01.2024  11.01.2024  5.2.2024 
1292440238   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,80 
vrátane DPH
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    17.07.2024  18.07.2024  5.8.2024 
1292440206   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,80 
vrátane DPH
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    14.06.2024  17.06.2024  2.7.2024 
1292440167   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,80 
vrátane DPH
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    20.05.2024  21.05.2024  4.6.2024 
1292440131   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,80 
vrátane DPH
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    18.04.2024  19.04.2024  6.5.2024 
1292440099   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,80 
vrátane DPH
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    18.03.2024  18.03.2024  9.4.2024 
1292440064   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,80 
vrátane DPH
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    16.02.2024  16.02.2024  7.3.2024 
1292440032   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,80 
vrátane DPH
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    16.01.2024  17.01.2024  5.2.2024 
1292440178   PROEKO s.r.o.
Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
35900831  účastnícky poplatok za odborný seminár  93,00 
vrátane DPH
  Žiadosť o schválenie účasti zamestnanca na VA/PP zo dňa 13.5.2024  29.05.2024  20.05.2024  4.6.2024 
1292440124   IVIMED s.r.o.
Družstevná 4, 982 01 Tornaľa
35909609  zdravotné výkony  292,74 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    10.04.2024  15.04.2024  6.5.2024 
1292440235   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 6/2024  752,66 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    15.07.2024  19.07.2024  5.8.2024 
1292440200   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 5/2024  757,30 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.06.2024  12.06.2024  2.7.2024 
1292440159   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 4/2024  1295,45 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    15.05.2024  20.05.2024  4.6.2024 
1292440128   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 3/2024  1704,08 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    15.04.2024  19.04.2024  6.5.2024 
1292440097   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 2/2024  1904,54 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    14.03.2024  22.03.2024  9.4.2024 
1292440090   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  vyúčtovanie spotreby tepla a TUV Petöfiho,Lučenec za 2023  -2210,32 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    08.03.2024  19.03.2024  9.4.2024 
1292440062   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 1/2024  3039,46 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    15.02.2024  22.02.2024  7.3.2024 
1292440016   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 12/2023  2624,76 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.01.2024  16.01.2024  5.2.2024 
1292440083   INTERIÉR INVEST, s.r.o.
Kukučínova 23, 040 01 Košice
36190381  výmena metrážnych kobercov  728,78 
vrátane DPH
  Obj.15/2024  07.03.2024  12.03.2024  9.4.2024 
1292440231   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  služby súvisiace s komplexnou správou objektov 6/2024  3474,91 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    12.07.2024  19.07.2024  5.8.2024 
1292440204   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  oprava automatických dverí budova Petöfiho, Lučenec  1624,62 
vrátane DPH
  Obj.19/2024  14.06.2024  20.06.2024  2.7.2024 
1292440203   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  služby súvisiace s komplexnou správou objektov 5/2024  3474,91 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    14.06.2024  20.06.2024  2.7.2024 
1292440161   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  služby súvisiace s komplexnou správou objektov 4/2024  3474,91 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    16.05.2024  24.05.2024  4.6.2024 
1292440129   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  služby súvisiace s komplexnou správou objektov 3/2024  3474,91 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    15.04.2024  19.04.2024  6.5.2024 
1292440096   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  služby súvisiace s komplexnou správou objektov 2/2024  3474,91 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    14.03.2024  22.03.2024  9.4.2024 
1292440089   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  výmena plynového ohrievača Lehára,Lučenec  1790,27 
vrátane DPH
  Obj. 2/2024  08.03.2024  12.03.2024  9.4.2024 
1292440060   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  služby súvisiace s komplexnou správou objektov 1/2024  3474,91 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    14.02.2024  22.02.2024  7.3.2024 
1292440027   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  služby súvisiace s komplexnou správou objektov 12/2023  3474,91 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    15.01.2024  18.01.2024  5.2.2024 
1292440019   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  oprava EZS - kabeláž, zbernica  201,12 
vrátane DPH
  Obj.74/2023  11.01.2024  16.01.2024  5.2.2024 
1292440237   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS 6/2024 LC  -5,26 
bez DPH
Zmluva    15.07.2024  24.07.2024  5.8.2024 
1292440230   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby,prenájom priečinku 6/2024  867,80 
vrátane DPH
sumárne zúčtovacie výkazy    11.07.2024  19.07.2024  5.8.2024 
1292440226   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné ŠSD 6/2024-vyúčtovanie zálohy zo dňa 13.6.2024 vo výške 9 890,80 Eur  9890,80 
bez DPH
Z. 456/2010    08.07.2024  13.06.2024  5.8.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť