Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1292440273 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 8/2024 | 2624,75 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 02.09.2024 | 05.09.2024 | 30.9.2024 | |
1292440272 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 100,54 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 23.08.2024 | 28.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440271 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,80 vrátane DPH |
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 21.08.2024 | 21.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440270 | SET-MONT s.r.o. Bazovského 7, 984 01 Lučenec |
36034932 | oprava fasády a strechy | 2597,69 vrátane DPH |
Obj.50/2024 | 16.08.2024 | 28.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440269 | SET-INVEST, s.r.o. Bazovského 3236, 984 01 Lučenec |
47397578 | oprava stropu, izolácie strechy | 543,32 bez DPH |
Obj.44/2024 | 16.08.2024 | 28.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440268 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 7/2024 LC | -5,06 bez DPH |
Zmluva | 14.08.2024 | 27.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440267 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 877,15 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 14.08.2024 | 19.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440266 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 7/2024 | 3474,91 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 14.08.2024 | 19.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440265 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 7/2024 | 816,80 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 12.08.2024 | 15.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440264 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 7/2024 | 752,66 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 09.08.2024 | 15.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440263 | ByMaX s.r.o. Zlievarenská ul. 2284/20, 945 01 Komárno |
50941739 | demontáž starej, montáž novej klimatizácie | 1250,00 vrátane DPH |
Obj.45/2024 | 09.08.2024 | 15.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440262 | ByMaX s.r.o. Zlievarenská ul. 2284/20, 945 01 Komárno |
50941739 | profylaktický záručný servis klimatizácií | 660,00 vrátane DPH |
Obj.49/2024 | 09.08.2024 | 15.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440261 | MERKURY SHOP, s.r.o. Duklianska 11, 080 01 Prešov |
51231735 | nákup Wc Kombi 4ks | 516,00 vrátane DPH |
Obj.48/2024, 937536/07/2024 | 08.08.2024 | 01.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440260 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 7/2024 | 6,56 bez DPH |
Žiadosť | 08.08.2024 | 12.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440259 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | odvoz a recyklácia papiera-poplatok | 81,00 vrátane DPH |
Obj.40/2024 | 07.08.2024 | 12.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440258 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 6/2024-vyúčtovanie zálohy zo dňa 12.7.2024 vo výške 9 833,92 Eur | 9833,92 bez DPH |
Z. 456/2010 | 07.08.2024 | 12.07.2024 | 2.9.2024 | |
1292440257 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 7/2024 Fiľakovo | 894,36 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 06.08.2024 | 08.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440256 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 7/2024 Petöfiho Lučenec | 2156,32 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 06.08.2024 | 08.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440255 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 7/2024 Fiľakovo | 307,75 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 06.08.2024 | 08.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440254 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 7/2024 | 83,47 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 05.08.2024 | 08.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440253 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 7/2024 | 111,31 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 05.08.2024 | 08.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440252 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 1 500,- Eur/ | 1500,00 bez DPH |
PP zo dňa 22.07.2024 | 05.08.2024 | 23.07.2024 | 2.9.2024 | |
1292440251 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 8/2024 | 2552,81 vrátane DPH |
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024 | 05.08.2024 | 08.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440250 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöf.LC 7/2024 | 1351,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 05.08.2024 | 08.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440249 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Železničná, Fiľakovo 7/2024 | 1359,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 250/129/2023 | 05.08.2024 | 08.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440248 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 7/2024 | 1898,44 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 05.08.2024 | 08.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440247 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 8/2024 Poltár-opakované dodanie | 501,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 05.08.2024 | 08.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440246 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 8/2024 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 1656,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 05.08.2024 | 08.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440245 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 7/2024 | 2624,75 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 31.07.2024 | 08.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440244 | FEREX, s.r.o. Vodná 23, 949 01 Nitra |
17682258 | kovový kontajner na odpad | 602,60 vrátane DPH |
Obj.47/2024, 202411970 | 29.07.2024 | 01.08.2024 | 5.8.2024 | |
1292440243 | Ekmed, s.r.o. Kalajová č. 1615/12, 986 01 Fiľakovo |
36638200 | zdravotné výkony | 104,55 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 29.07.2024 | 01.08.2024 | 5.8.2024 | |
1292440242 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Lehára, Lučenec | 746,47 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 24.07.2024 | 29.07.2024 | 5.8.2024 | |
1292440241 | EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | cartrige do frankovacieho stroja, doprava | 436,50 vrátane DPH |
Obj.46/2024 | 24.07.2024 | 29.07.2024 | 5.8.2024 | |
1292440240 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Železničná, Fiľakovo | 442,37 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 24.07.2024 | 29.07.2024 | 5.8.2024 | |
1292440239 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 711,85 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 23.07.2024 | 29.07.2024 | 5.8.2024 | |
1292440238 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,80 vrátane DPH |
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 17.07.2024 | 18.07.2024 | 5.8.2024 | |
1292440237 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 6/2024 LC | -5,26 bez DPH |
Zmluva | 15.07.2024 | 24.07.2024 | 5.8.2024 | |
1292440236 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika, servis.prehliadka, oprava | 310,88 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.42/2024 | 15.07.2024 | 19.07.2024 | 5.8.2024 |
1292440235 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 6/2024 | 752,66 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 15.07.2024 | 19.07.2024 | 5.8.2024 | |
1292440234 | HERMED, spol. s.r.o. SNP 1029/83 , 985 01 Kalinovo |
43996400 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 15.07.2024 | 19.07.2024 | 5.8.2024 |