Faktúry 2024 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292440147   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1494,93 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    09.05.2024  16.05.2024  4.6.2024 
1292440132   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  568,97 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    22.04.2024  26.04.2024  6.5.2024 
1292440123   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1017,85 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    09.04.2024  15.04.2024  6.5.2024 
1292440100   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  554,08 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    22.03.2024  27.03.2024  9.4.2024 
1292440087   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1026,24 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    08.03.2024  12.03.2024  9.4.2024 
1292440069   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  489,36 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    23.02.2024  28.02.2024  7.3.2024 
1292440056   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1185,32 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    12.02.2024  16.02.2024  7.3.2024 
1292440036   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  113,21 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    22.01.2024  26.01.2024  5.2.2024 
1292440014   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  397,76 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    08.01.2024  11.01.2024  5.2.2024 
1292440292   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 8/2024 Fiľakovo  842,64 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    10.09.2024  16.09.2024  30.9.2024 
1292440290   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 8/2024 Fiľakovo  270,48 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    10.09.2024  16.09.2024  30.9.2024 
1292440257   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 7/2024 Fiľakovo  894,36 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    06.08.2024  08.08.2024  2.9.2024 
1292440255   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 7/2024 Fiľakovo  307,75 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    06.08.2024  08.08.2024  2.9.2024 
1292440228   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 6/2024 Fiľakovo  691,75 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    09.07.2024  19.07.2024  5.8.2024 
1292440225   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 6/2024 Fiľakovo  275,65 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    08.07.2024  19.07.2024  5.8.2024 
1292440192   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 5/2024 Fiľakovo  666,22 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    07.06.2024  12.06.2024  2.7.2024 
1292440191   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 5/2024 Fiľakovo  395,46 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    07.06.2024  12.06.2024  2.7.2024 
1292440146   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 4/2024 Fiľakovo  637,22 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    09.05.2024  16.05.2024  4.6.2024 
1292440145   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 4/2024 Fiľakovo  427,58 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    09.05.2024  16.05.2024  4.6.2024 
1292440119   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 3/2024 Fiľakovo  666,48 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    09.04.2024  15.04.2024  6.5.2024 
1292440116   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 3/2024 Fiľakovo  441,35 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    08.04.2024  15.04.2024  6.5.2024 
1292440085   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 2/2024 Fiľakovo  684,01 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    08.03.2024  12.03.2024  9.4.2024 
1292440084   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 2/2024 Fiľakovo  459,12 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    08.03.2024  12.03.2024  9.4.2024 
1292440051   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 1/2024 Fiľakovo  792,17 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    07.02.2024  16.02.2024  7.3.2024 
1292440050   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 1/2024 Fiľakovo  497,53 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    07.02.2024  16.02.2024  7.3.2024 
1292440009   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 12/2023 Fiľakovo  875,44 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    08.01.2024  11.01.2024  5.2.2024 
1292440008   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 12/2023 Fiľakovo  591,13 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    08.01.2024  11.01.2024  5.2.2024 
1292440104   EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  pravidelná prehliadka kredit.stroja  395,04 
vrátane DPH
Zml. zo dňa 6.12.2012  Obj.16/2024  28.03.2024  04.04.2024  9.4.2024 
1292440038   EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  ročný kreditačný poplatok r.2024  144,00 
vrátane DPH
Zml. zo dňa 6.12.2012    29.01.2024  05.02.2024  5.2.2024 
1292440296   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 8/2024  752,66 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.09.2024  16.09.2024  30.9.2024 
1292440264   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 7/2024  752,66 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    09.08.2024  15.08.2024  2.9.2024 
1292440235   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 6/2024  752,66 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    15.07.2024  19.07.2024  5.8.2024 
1292440200   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 5/2024  757,30 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.06.2024  12.06.2024  2.7.2024 
1292440159   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 4/2024  1295,45 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    15.05.2024  20.05.2024  4.6.2024 
1292440128   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 3/2024  1704,08 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    15.04.2024  19.04.2024  6.5.2024 
1292440097   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 2/2024  1904,54 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    14.03.2024  22.03.2024  9.4.2024 
1292440090   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  vyúčtovanie spotreby tepla a TUV Petöfiho,Lučenec za 2023  -2210,32 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    08.03.2024  19.03.2024  9.4.2024 
1292440062   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 1/2024  3039,46 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    15.02.2024  22.02.2024  7.3.2024 
1292440016   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 12/2023  2624,76 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.01.2024  16.01.2024  5.2.2024 
1292440295   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 8/2024  1863,73 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    12.09.2024  16.09.2024  30.9.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť