Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1292440081 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 2/2024 | 83,47 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 06.03.2024 | 12.03.2024 | 9.4.2024 | |
1292440082 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 2/2024-vyúčtovanie zálohy zo dňa 13.2.2024 vo výške 10 178,36 Eur | 10178,36 bez DPH |
Z. 456/2010 | 07.03.2024 | 13.02.2024 | 9.4.2024 | |
1292440083 | INTERIÉR INVEST, s.r.o. Kukučínova 23, 040 01 Košice |
36190381 | výmena metrážnych kobercov | 728,78 vrátane DPH |
Obj.15/2024 | 07.03.2024 | 12.03.2024 | 9.4.2024 | |
1292440084 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 2/2024 Fiľakovo | 459,12 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 08.03.2024 | 12.03.2024 | 9.4.2024 | |
1292440085 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 2/2024 Fiľakovo | 684,01 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 08.03.2024 | 12.03.2024 | 9.4.2024 | |
1292440086 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 2/2024 Petöfiho Lučenec | 2606,78 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 08.03.2024 | 12.03.2024 | 9.4.2024 | |
1292440087 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1026,24 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 08.03.2024 | 12.03.2024 | 9.4.2024 | |
1292440088 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 2/2024 | 7,68 bez DPH |
Žiadosť | 08.03.2024 | 22.03.2024 | 9.4.2024 | |
1292440089 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | výmena plynového ohrievača Lehára,Lučenec | 1790,27 vrátane DPH |
Obj. 2/2024 | 08.03.2024 | 12.03.2024 | 9.4.2024 | |
1292440090 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | vyúčtovanie spotreby tepla a TUV Petöfiho,Lučenec za 2023 | -2210,32 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 08.03.2024 | 19.03.2024 | 9.4.2024 | |
1292440091 | MUDr.Kabelková Liana Štefana Moyzesa 6099/55, 984 01 Lučenec |
35657995 | zdravotné výkony | 97,58 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2006 | 08.03.2024 | 22.03.2024 | 9.4.2024 | |
1292440092 | Drugda -Med s.r.o. Jánskeho 658/6, 985 52 Divín |
48253375 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 08.03.2024 | 22.03.2024 | 9.4.2024 | |
1292440093 | Drugda -Med s.r.o. Jánskeho 658/6, 985 52 Divín |
48253375 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 08.03.2024 | 22.03.2024 | 9.4.2024 | |
1292440094 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | servis, oprava vozidla | 420,34 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.14/2024 | 11.03.2024 | 22.03.2024 | 9.4.2024 |
1292440095 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 2/2024 | 791,30 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 11.03.2024 | 22.03.2024 | 9.4.2024 | |
1292440096 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 2/2024 | 3474,91 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 14.03.2024 | 22.03.2024 | 9.4.2024 | |
1292440097 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 2/2024 | 1904,54 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 14.03.2024 | 22.03.2024 | 9.4.2024 | |
1292440098 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 2/2024 LC | -6,26 bez DPH |
Povolenie | 15.03.2024 | 28.03.2024 | 9.4.2024 | |
1292440099 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,80 vrátane DPH |
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 18.03.2024 | 18.03.2024 | 9.4.2024 | |
1292440100 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 554,08 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 22.03.2024 | 27.03.2024 | 9.4.2024 | |
1292440101 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
44413467 | odpadkový kôš | 55,20 vrátane DPH |
Obj.18/2024 | 25.03.2024 | 25.03.2024 | 9.4.2024 | |
1292440102 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 1 500,- Eur/ | 1500,00 bez DPH |
PP zo dňa 12.03.2024 | 25.03.2024 | 14.03.2024 | 9.4.2024 | |
1292440103 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál | 1467,12 vrátane DPH |
Obj. 13/2024 | 27.03.2024 | 04.04.2024 | 9.4.2024 | |
1292440104 | EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | pravidelná prehliadka kredit.stroja | 395,04 vrátane DPH |
Zml. zo dňa 6.12.2012 | Obj.16/2024 | 28.03.2024 | 04.04.2024 | 9.4.2024 |
1292440105 | Ing. Peter Pračko PRACTIX MSG 985 53 Mýtna 145 |
37752863 | dezinsekcia priestorov | 120,00 bez DPH |
Obj.17/2024 | 28.03.2024 | 04.04.2024 | 9.4.2024 | |
1292440106 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 4/2024 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 1656,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 02.04.2024 | 10.04.2024 | 6.5.2024 | |
1292440107 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 4/2024 Poltár-opakované dodanie | 501,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 02.04.2024 | 10.04.2024 | 6.5.2024 | |
1292440108 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava-mestská časť Ružinov |
50060872 | spotreba plynu Leh.LC, Fiľakovo 4/2024-opakované dodanie | 4179,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke zemného plynu 18550/2023-M_ODP,Dohoda o pristúpení č.133/OVS/2023 | 02.04.2024 | 10.04.2024 | 6.5.2024 | |
1292440109 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | výmena spätného zrkadla | 281,47 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.21/2024 | 02.04.2024 | 10.04.2024 | 6.5.2024 |
1292440110 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | výmena páčky smerovky | 246,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.20/2024 | 02.04.2024 | 10.04.2024 | 6.5.2024 |
1292440111 | TERAVA, s.r.o. Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad |
44644329 | strážna a inform.služba budova Fiľakovo 3/2024 | 1492,14 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021 | 02.04.2024 | 10.04.2024 | 6.5.2024 | |
1292440112 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 3/2024 | 1898,44 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 03.04.2024 | 10.04.2024 | 6.5.2024 | |
1292440113 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 3/2024 | 2624,75 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 03.04.2024 | 10.04.2024 | 6.5.2024 | |
1292440114 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 3/2024 | 83,47 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.04.2024 | 10.04.2024 | 6.5.2024 | |
1292440115 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 3/2024 | 111,31 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.04.2024 | 10.04.2024 | 6.5.2024 | |
1292440116 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 3/2024 Fiľakovo | 441,35 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | 6.5.2024 | |
1292440117 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 3/2024 | 7,68 bez DPH |
Žiadosť | 08.04.2024 | 15.04.2024 | 6.5.2024 | |
1292440118 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 3/2024-vyúčtovanie zálohy zo dňa 13.3.2024 vo výške 10 110,42 Eur | 10110,42 bez DPH |
Z. 456/2010 | 08.04.2024 | 13.03.2024 | 6.5.2024 | |
1292440119 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 3/2024 Fiľakovo | 666,48 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 6.5.2024 | |
1292440120 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 3/2024 Petöfiho Lučenec | 2204,90 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 6.5.2024 |