Faktúry 2024 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292440089   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  výmena plynového ohrievača Lehára,Lučenec  1790,27 
vrátane DPH
  Obj. 2/2024  08.03.2024  12.03.2024  9.4.2024 
1292440087   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1026,24 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    08.03.2024  12.03.2024  9.4.2024 
1292440086   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 2/2024 Petöfiho Lučenec  2606,78 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    08.03.2024  12.03.2024  9.4.2024 
1292440085   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 2/2024 Fiľakovo  684,01 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    08.03.2024  12.03.2024  9.4.2024 
1292440084   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 2/2024 Fiľakovo  459,12 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    08.03.2024  12.03.2024  9.4.2024 
1292440083   INTERIÉR INVEST, s.r.o.
Kukučínova 23, 040 01 Košice
36190381  výmena metrážnych kobercov  728,78 
vrátane DPH
  Obj.15/2024  07.03.2024  12.03.2024  9.4.2024 
1292440081   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 2/2024  83,47 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    06.03.2024  12.03.2024  9.4.2024 
1292440080   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 2/2024  111,31 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    05.03.2024  12.03.2024  9.4.2024 
1292440118   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné ŠSD 3/2024-vyúčtovanie zálohy zo dňa 13.3.2024 vo výške 10 110,42 Eur  10110,42 
bez DPH
Z. 456/2010    08.04.2024  13.03.2024  6.5.2024 
1292440102   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 1 500,- Eur/  1500,00 
bez DPH
  PP zo dňa 12.03.2024  25.03.2024  14.03.2024  9.4.2024 
1292440099   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,80 
vrátane DPH
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    18.03.2024  18.03.2024  9.4.2024 
1292440090   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  vyúčtovanie spotreby tepla a TUV Petöfiho,Lučenec za 2023  -2210,32 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    08.03.2024  19.03.2024  9.4.2024 
1292440097   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 2/2024  1904,54 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    14.03.2024  22.03.2024  9.4.2024 
1292440096   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  služby súvisiace s komplexnou správou objektov 2/2024  3474,91 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    14.03.2024  22.03.2024  9.4.2024 
1292440095   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby,prenájom priečinku 2/2024  791,30 
vrátane DPH
sumárne zúčtovacie výkazy    11.03.2024  22.03.2024  9.4.2024 
1292440094   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  servis, oprava vozidla  420,34 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.14/2024  11.03.2024  22.03.2024  9.4.2024 
1292440093   Drugda -Med s.r.o.
Jánskeho 658/6, 985 52 Divín
48253375  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    08.03.2024  22.03.2024  9.4.2024 
1292440092   Drugda -Med s.r.o.
Jánskeho 658/6, 985 52 Divín
48253375  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    08.03.2024  22.03.2024  9.4.2024 
1292440091   MUDr.Kabelková Liana
Štefana Moyzesa 6099/55, 984 01 Lučenec
35657995  zdravotné výkony  97,58 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2006    08.03.2024  22.03.2024  9.4.2024 
1292440088   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 2/2024  7,68 
bez DPH
Žiadosť    08.03.2024  22.03.2024  9.4.2024 
1292440101   B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
44413467  odpadkový kôš  55,20 
vrátane DPH
  Obj.18/2024  25.03.2024  25.03.2024  9.4.2024 
1292440100   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  554,08 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    22.03.2024  27.03.2024  9.4.2024 
1292440098   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS 2/2024 LC  -6,26 
bez DPH
Povolenie    15.03.2024  28.03.2024  9.4.2024 
1292440105   Ing. Peter Pračko PRACTIX MSG
985 53 Mýtna 145
37752863  dezinsekcia priestorov  120,00 
bez DPH
  Obj.17/2024  28.03.2024  04.04.2024  9.4.2024 
1292440104   EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  pravidelná prehliadka kredit.stroja  395,04 
vrátane DPH
Zml. zo dňa 6.12.2012  Obj.16/2024  28.03.2024  04.04.2024  9.4.2024 
1292440103   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  hygienický materiál  1467,12 
vrátane DPH
  Obj. 13/2024  27.03.2024  04.04.2024  9.4.2024 
1292440115   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 3/2024  111,31 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.04.2024  10.04.2024  6.5.2024 
1292440114   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 3/2024  83,47 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.04.2024  10.04.2024  6.5.2024 
1292440113   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 3/2024  2624,75 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    03.04.2024  10.04.2024  6.5.2024 
1292440112   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 3/2024  1898,44 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    03.04.2024  10.04.2024  6.5.2024 
1292440111   TERAVA, s.r.o.
Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad
44644329  strážna a inform.služba budova Fiľakovo 3/2024  1492,14 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021    02.04.2024  10.04.2024  6.5.2024 
1292440110   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  výmena páčky smerovky  246,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.20/2024  02.04.2024  10.04.2024  6.5.2024 
1292440109   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  výmena spätného zrkadla  281,47 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.21/2024  02.04.2024  10.04.2024  6.5.2024 
1292440108   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava-mestská časť Ružinov
50060872  spotreba plynu Leh.LC, Fiľakovo 4/2024-opakované dodanie  4179,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke zemného plynu 18550/2023-M_ODP,Dohoda o pristúpení č.133/OVS/2023    02.04.2024  10.04.2024  6.5.2024 
1292440107   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 4/2024 Poltár-opakované dodanie  501,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    02.04.2024  10.04.2024  6.5.2024 
1292440106   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 4/2024 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  1656,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    02.04.2024  10.04.2024  6.5.2024 
1292440140   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné ŠSD 4/2024-vyúčtovanie zálohy zo dňa 12.4.2024 vo výške 10 020,36 Eur  10020,36 
bez DPH
Z. 456/2010    06.05.2024  12.04.2024  4.6.2024 
1292440125   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky Petöfiho,Lučenec  601,08 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    10.04.2024  15.04.2024  6.5.2024 
1292440124   IVIMED s.r.o.
Družstevná 4, 982 01 Tornaľa
35909609  zdravotné výkony  292,74 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    10.04.2024  15.04.2024  6.5.2024 
1292440123   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1017,85 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    09.04.2024  15.04.2024  6.5.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť