Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1292440290 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 8/2024 Fiľakovo | 270,48 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 10.09.2024 | 16.09.2024 | 30.9.2024 | |
1292440288 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 743,43 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | 30.9.2024 | |
1292440287 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöf.LC 8/2024 | 1290,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 06.09.2024 | 16.09.2024 | 30.9.2024 | |
1292440286 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Železničná, Fiľakovo 8/2024 | 1297,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 250/129/2023 | 06.09.2024 | 16.09.2024 | 30.9.2024 | |
1292440285 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 8/2024 | 7,68 bez DPH |
Žiadosť | 06.09.2024 | 10.09.2024 | 30.9.2024 | |
1292440284 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 8/2024-vyúčtovanie zálohy zo dňa 13.8.2024 vo výške Eur | 9652,22 bez DPH |
Z. 456/2010 | 05.09.2024 | 13.08.2024 | 30.9.2024 | |
1292440283 | MUDr. Elena Kupcová Sklárska 766/86, 987 01 Poltár |
35661267 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 04.09.2024 | 10.09.2024 | 30.9.2024 | |
1292440282 | MEDRIOS s.r.o. Ulica Úzka 45/6 ,984 01 Lučenec-Malá Ves |
36811319 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 04.09.2024 | 10.09.2024 | 30.9.2024 | |
1292440281 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 9/2024 | 2552,81 vrátane DPH |
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024 | 04.09.2024 | 10.09.2024 | 30.9.2024 | |
1292440280 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 8/2024 | 83,47 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 03.09.2024 | 05.09.2024 | 30.9.2024 | |
1292440279 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 8/2024 | 111,31 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 03.09.2024 | 05.09.2024 | 30.9.2024 | |
1292440278 | LOMALIB, s.r.o. Ulica študentská 2746/3, 984 03 Lučenec |
45467153 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 02.09.2024 | 05.09.2024 | 30.9.2024 | |
1292440277 | LUKAMED, s.r.o. Ulica Arm. Gen. L. Svobodu 2839/5,984 01 Lučenec |
36649112 | zdravotné výkony | 146,37 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 02.09.2024 | 05.09.2024 | 30.9.2024 | |
1292440276 | FORAMED s.r.o. Malocintorínska 2, 986 01 Fiľakovo |
47942061 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 02.09.2024 | 05.09.2024 | 30.9.2024 | |
1292440275 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 9/2024 Poltár-opakované dodanie | 501,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 02.09.2024 | 05.09.2024 | 30.9.2024 | |
1292440274 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 9/2024 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 1656,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 02.09.2024 | 05.09.2024 | 30.9.2024 | |
1292440273 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 8/2024 | 2624,75 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 02.09.2024 | 05.09.2024 | 30.9.2024 | |
1292440272 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 100,54 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 23.08.2024 | 28.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440271 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,80 vrátane DPH |
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 21.08.2024 | 21.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440268 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 7/2024 LC | -5,06 bez DPH |
Zmluva | 14.08.2024 | 27.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440267 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 877,15 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 14.08.2024 | 19.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440266 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 7/2024 | 3474,91 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 14.08.2024 | 19.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440265 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 7/2024 | 816,80 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 12.08.2024 | 15.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440264 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 7/2024 | 752,66 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 09.08.2024 | 15.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440260 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 7/2024 | 6,56 bez DPH |
Žiadosť | 08.08.2024 | 12.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440258 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 6/2024-vyúčtovanie zálohy zo dňa 12.7.2024 vo výške 9 833,92 Eur | 9833,92 bez DPH |
Z. 456/2010 | 07.08.2024 | 12.07.2024 | 2.9.2024 | |
1292440257 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 7/2024 Fiľakovo | 894,36 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 06.08.2024 | 08.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440256 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 7/2024 Petöfiho Lučenec | 2156,32 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 06.08.2024 | 08.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440255 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 7/2024 Fiľakovo | 307,75 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 06.08.2024 | 08.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440254 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 7/2024 | 83,47 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 05.08.2024 | 08.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440253 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 7/2024 | 111,31 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 05.08.2024 | 08.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440251 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 8/2024 | 2552,81 vrátane DPH |
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024 | 05.08.2024 | 08.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440250 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöf.LC 7/2024 | 1351,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 05.08.2024 | 08.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440249 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Železničná, Fiľakovo 7/2024 | 1359,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 250/129/2023 | 05.08.2024 | 08.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440248 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 7/2024 | 1898,44 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 05.08.2024 | 08.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440247 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 8/2024 Poltár-opakované dodanie | 501,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 05.08.2024 | 08.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440246 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 8/2024 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 1656,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 05.08.2024 | 08.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440245 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 7/2024 | 2624,75 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 31.07.2024 | 08.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440243 | Ekmed, s.r.o. Kalajová č. 1615/12, 986 01 Fiľakovo |
36638200 | zdravotné výkony | 104,55 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 29.07.2024 | 01.08.2024 | 5.8.2024 | |
1292440242 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Lehára, Lučenec | 746,47 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 24.07.2024 | 29.07.2024 | 5.8.2024 |