Faktúry 2024 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292440104   EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  pravidelná prehliadka kredit.stroja  395,04 
vrátane DPH
Zml. zo dňa 6.12.2012  Obj.16/2024  28.03.2024  04.04.2024  9.4.2024 
1292440038   EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  ročný kreditačný poplatok r.2024  144,00 
vrátane DPH
Zml. zo dňa 6.12.2012    29.01.2024  05.02.2024  5.2.2024 
1292440339   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 9/2024  752,66 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.10.2024  15.10.2024  29.10.2024 
1292440296   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 8/2024  752,66 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.09.2024  16.09.2024  30.9.2024 
1292440264   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 7/2024  752,66 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    09.08.2024  15.08.2024  2.9.2024 
1292440235   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 6/2024  752,66 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    15.07.2024  19.07.2024  5.8.2024 
1292440200   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 5/2024  757,30 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.06.2024  12.06.2024  2.7.2024 
1292440159   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 4/2024  1295,45 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    15.05.2024  20.05.2024  4.6.2024 
1292440128   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 3/2024  1704,08 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    15.04.2024  19.04.2024  6.5.2024 
1292440097   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 2/2024  1904,54 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    14.03.2024  22.03.2024  9.4.2024 
1292440090   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  vyúčtovanie spotreby tepla a TUV Petöfiho,Lučenec za 2023  -2210,32 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    08.03.2024  19.03.2024  9.4.2024 
1292440062   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 1/2024  3039,46 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    15.02.2024  22.02.2024  7.3.2024 
1292440016   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 12/2023  2624,76 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.01.2024  16.01.2024  5.2.2024 
1292440321   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 9/2024  1863,73 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    07.10.2024  15.10.2024  29.10.2024 
1292440295   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 8/2024  1863,73 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    12.09.2024  16.09.2024  30.9.2024 
1292440248   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 7/2024  1898,44 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    05.08.2024  08.08.2024  2.9.2024 
1292440219   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 6/2024  1898,44 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    03.07.2024  09.07.2024  5.8.2024 
1292440185   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 5/2024  1829,00 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    04.06.2024  12.06.2024  2.7.2024 
1292440141   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 4/2024  1863,73 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    06.05.2024  09.05.2024  4.6.2024 
1292440112   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 3/2024  1898,44 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    03.04.2024  10.04.2024  6.5.2024 
1292440075   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 2/2024  1898,44 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    04.03.2024  07.03.2024  7.3.2024 
1292440048   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 1/2024  1898,44 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    06.02.2024  16.02.2024  7.3.2024 
1292440002   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 12/2023  1898,44 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    03.01.2024  11.01.2024  5.2.2024 
1292440325   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 9/2024 Petöfiho Lučenec  2120,44 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    08.10.2024  15.10.2024  29.10.2024 
1292440313   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 10/2024 Poltár-opakované dodanie  501,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    01.10.2024  03.10.2024  29.10.2024 
1292440312   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 10/2024 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  1656,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    01.10.2024  03.10.2024  29.10.2024 
1292440291   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 8/2024 Petöfiho Lučenec  2126,33 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    10.09.2024  16.09.2024  30.9.2024 
1292440275   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 9/2024 Poltár-opakované dodanie  501,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    02.09.2024  05.09.2024  30.9.2024 
1292440274   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 9/2024 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  1656,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    02.09.2024  05.09.2024  30.9.2024 
1292440256   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 7/2024 Petöfiho Lučenec  2156,32 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    06.08.2024  08.08.2024  2.9.2024 
1292440247   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 8/2024 Poltár-opakované dodanie  501,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    05.08.2024  08.08.2024  2.9.2024 
1292440246   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 8/2024 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  1656,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    05.08.2024  08.08.2024  2.9.2024 
1292440227   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 6/2024 Petöfiho Lučenec  1920,18 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    09.07.2024  19.07.2024  5.8.2024 
1292440213   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 7/2024 Poltár-opakované dodanie  501,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    01.07.2024  08.07.2024  5.8.2024 
1292440212   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 7/2024 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  1656,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    01.07.2024  08.07.2024  5.8.2024 
1292440190   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 5/2024 Petöfiho Lučenec  2057,02 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    07.06.2024  12.06.2024  2.7.2024 
1292440182   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 6/2024 Poltár-opakované dodanie  501,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    03.06.2024  06.06.2024  2.7.2024 
1292440181   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 6/2024 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  1656,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    03.06.2024  06.06.2024  2.7.2024 
1292440157   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 4/2024 Petöfiho Lučenec  2132,23 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    14.05.2024  20.05.2024  4.6.2024 
1292440136   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 5/2024 Poltár-opakované dodanie  501,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    02.05.2024  09.05.2024  4.6.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť