Faktúry 2024 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292440167   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,80 
vrátane DPH
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    20.05.2024  21.05.2024  4.6.2024 
1292440131   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,80 
vrátane DPH
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    18.04.2024  19.04.2024  6.5.2024 
1292440099   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,80 
vrátane DPH
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    18.03.2024  18.03.2024  9.4.2024 
1292440064   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,80 
vrátane DPH
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    16.02.2024  16.02.2024  7.3.2024 
1292440032   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,80 
vrátane DPH
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    16.01.2024  17.01.2024  5.2.2024 
1292440227   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 6/2024 Petöfiho Lučenec  1920,18 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    09.07.2024  19.07.2024  5.8.2024 
1292440213   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 7/2024 Poltár-opakované dodanie  501,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    01.07.2024  08.07.2024  5.8.2024 
1292440212   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 7/2024 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  1656,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    01.07.2024  08.07.2024  5.8.2024 
1292440190   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 5/2024 Petöfiho Lučenec  2057,02 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    07.06.2024  12.06.2024  2.7.2024 
1292440182   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 6/2024 Poltár-opakované dodanie  501,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    03.06.2024  06.06.2024  2.7.2024 
1292440181   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 6/2024 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  1656,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    03.06.2024  06.06.2024  2.7.2024 
1292440157   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 4/2024 Petöfiho Lučenec  2132,23 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    14.05.2024  20.05.2024  4.6.2024 
1292440136   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 5/2024 Poltár-opakované dodanie  501,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    02.05.2024  09.05.2024  4.6.2024 
1292440135   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 5/2024 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  1656,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    02.05.2024  09.05.2024  4.6.2024 
1292440120   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 3/2024 Petöfiho Lučenec  2204,90 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    09.04.2024  15.04.2024  6.5.2024 
1292440107   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 4/2024 Poltár-opakované dodanie  501,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    02.04.2024  10.04.2024  6.5.2024 
1292440106   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 4/2024 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  1656,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    02.04.2024  10.04.2024  6.5.2024 
1292440086   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 2/2024 Petöfiho Lučenec  2606,78 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    08.03.2024  12.03.2024  9.4.2024 
1292440073   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 3/2024 Poltár-opakované dodanie  501,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    04.03.2024  07.03.2024  7.3.2024 
1292440072   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 3/2024 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  1656,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    04.03.2024  07.03.2024  7.3.2024 
1292440052   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 1/2024 Petöfiho Lučenec  3282,66 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    07.02.2024  16.02.2024  7.3.2024 
1292440041   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 2/2024 Poltár-opakované dodanie  501,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    01.02.2024  12.02.2024  7.3.2024 
1292440040   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 2/2024 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  1656,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    01.02.2024  12.02.2024  7.3.2024 
1292440012   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 1-12/2023 Poltár-vyúčtovanie  344,35 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    08.01.2024  11.01.2024  5.2.2024 
1292440011   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 1-12/2023 Lehára, Lučenec-vyúčtovanie  6152,53 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    08.01.2024  11.01.2024  5.2.2024 
1292440010   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 12/2023 Petöfiho Lučenec  3415,46 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    08.01.2024  11.01.2024  5.2.2024 
1292440219   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 6/2024  1898,44 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    03.07.2024  09.07.2024  5.8.2024 
1292440185   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 5/2024  1829,00 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    04.06.2024  12.06.2024  2.7.2024 
1292440141   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 4/2024  1863,73 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    06.05.2024  09.05.2024  4.6.2024 
1292440112   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 3/2024  1898,44 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    03.04.2024  10.04.2024  6.5.2024 
1292440075   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 2/2024  1898,44 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    04.03.2024  07.03.2024  7.3.2024 
1292440048   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 1/2024  1898,44 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    06.02.2024  16.02.2024  7.3.2024 
1292440002   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 12/2023  1898,44 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    03.01.2024  11.01.2024  5.2.2024 
1292440235   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 6/2024  752,66 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    15.07.2024  19.07.2024  5.8.2024 
1292440200   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 5/2024  757,30 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.06.2024  12.06.2024  2.7.2024 
1292440159   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 4/2024  1295,45 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    15.05.2024  20.05.2024  4.6.2024 
1292440128   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 3/2024  1704,08 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    15.04.2024  19.04.2024  6.5.2024 
1292440097   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 2/2024  1904,54 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    14.03.2024  22.03.2024  9.4.2024 
1292440090   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  vyúčtovanie spotreby tepla a TUV Petöfiho,Lučenec za 2023  -2210,32 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    08.03.2024  19.03.2024  9.4.2024 
1292440062   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 1/2024  3039,46 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    15.02.2024  22.02.2024  7.3.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť