Faktúry 2024 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292440119   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 3/2024 Fiľakovo  666,48 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    09.04.2024  15.04.2024  6.5.2024 
1292440085   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 2/2024 Fiľakovo  684,01 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    08.03.2024  12.03.2024  9.4.2024 
1292440126   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby,prenájom priečinku 3/2024  697,40 
vrátane DPH
sumárne zúčtovacie výkazy    12.04.2024  19.04.2024  6.5.2024 
1292440021   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky Petöfiho,Lučenec  703,07 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    12.01.2024  16.01.2024  5.2.2024 
1292440201   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby,prenájom priečinku 5/2024  714,10 
vrátane DPH
sumárne zúčtovacie výkazy    12.06.2024  20.06.2024  2.7.2024 
1292440083   INTERIÉR INVEST, s.r.o.
Kukučínova 23, 040 01 Košice
36190381  výmena metrážnych kobercov  728,78 
vrátane DPH
  Obj.15/2024  07.03.2024  12.03.2024  9.4.2024 
1292440037   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky Lehára, Lučenec  731,04 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    24.01.2024  05.02.2024  5.2.2024 
1292440200   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 5/2024  757,30 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.06.2024  12.06.2024  2.7.2024 
1292440152   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby,prenájom priečinku 4/2024  780,85 
vrátane DPH
sumárne zúčtovacie výkazy    14.05.2024  20.05.2024  4.6.2024 
1292440095   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby,prenájom priečinku 2/2024  791,30 
vrátane DPH
sumárne zúčtovacie výkazy    11.03.2024  22.03.2024  9.4.2024 
1292440051   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 1/2024 Fiľakovo  792,17 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    07.02.2024  16.02.2024  7.3.2024 
1292440045   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  opravy,príprava na STK, STK poplatok  812,92 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.6/2024  05.02.2024  16.02.2024  7.3.2024 
1292440142   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky Lehára, Lučenec  847,55 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    06.05.2024  09.05.2024  4.6.2024 
1292440009   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 12/2023 Fiľakovo  875,44 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    08.01.2024  11.01.2024  5.2.2024 
1292440123   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1017,85 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    09.04.2024  15.04.2024  6.5.2024 
1292440087   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1026,24 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    08.03.2024  12.03.2024  9.4.2024 
1292440044   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  opravy,príprava na STK, STK poplatok  1051,22 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.5/2024  05.02.2024  16.02.2024  7.3.2024 
1292440056   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1185,32 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    12.02.2024  16.02.2024  7.3.2024 
1292440177   TERAVA, s.r.o.
Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad
44644329  strážna a inform.služba budova Fiľakovo 5/2024  1193,71 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021    28.05.2024  30.05.2024  4.6.2024 
1292440196   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Petöf.LC 5/2024  1290,37 
vrátane DPH
Zmluva č. 243/129/2023    07.06.2024  12.06.2024  2.7.2024 
1292440159   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 4/2024  1295,45 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    15.05.2024  20.05.2024  4.6.2024 
1292440006   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Petöfiho, Lučenec 12/2023  1362,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 187/129/2021    05.01.2024  11.01.2024  5.2.2024 
1292440001   TERAVA, s.r.o.
Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad
44644329  strážna a inform.služba budova Fiľakovo 12/2023  1417,54 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021    02.01.2024  11.01.2024  5.2.2024 
1292440103   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  hygienický materiál  1467,12 
vrátane DPH
  Obj. 13/2024  27.03.2024  04.04.2024  9.4.2024 
1292440111   TERAVA, s.r.o.
Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad
44644329  strážna a inform.služba budova Fiľakovo 3/2024  1492,14 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021    02.04.2024  10.04.2024  6.5.2024 
1292440147   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1494,93 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    09.05.2024  16.05.2024  4.6.2024 
1292440102   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 1 500,- Eur/  1500,00 
bez DPH
  PP zo dňa 12.03.2024  25.03.2024  14.03.2024  9.4.2024 
1292440195   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1519,28 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    07.06.2024  12.06.2024  2.7.2024 
1292440137   TERAVA, s.r.o.
Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad
44644329  strážna a inform.služba budova Fiľakovo 4/2024  1566,74 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021    02.05.2024  09.05.2024  4.6.2024 
1292440076   TERAVA, s.r.o.
Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad
44644329  strážna a inform.služba budova Fiľakovo 2/2024  1566,74 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021    04.03.2024  07.03.2024  7.3.2024 
1292440054   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Petöfiho, Lučenec 1/2024  1577,27 
vrátane DPH
Zmluva č. 187/129/2021    08.02.2024  16.02.2024  7.3.2024 
1292440204   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  oprava automatických dverí budova Petöfiho, Lučenec  1624,62 
vrátane DPH
  Obj.19/2024  14.06.2024  20.06.2024  2.7.2024 
1292440043   TERAVA, s.r.o.
Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad
44644329  strážna a inform.služba budova Fiľakovo 1/2024  1641,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021    02.02.2024  16.02.2024  7.3.2024 
1292440181   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 6/2024 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  1656,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    03.06.2024  06.06.2024  2.7.2024 
1292440135   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 5/2024 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  1656,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    02.05.2024  09.05.2024  4.6.2024 
1292440106   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 4/2024 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  1656,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    02.04.2024  10.04.2024  6.5.2024 
1292440072   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 3/2024 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  1656,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    04.03.2024  07.03.2024  7.3.2024 
1292440040   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 2/2024 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  1656,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    01.02.2024  12.02.2024  7.3.2024 
1292440128   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 3/2024  1704,08 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    15.04.2024  19.04.2024  6.5.2024 
1292440089   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  výmena plynového ohrievača Lehára,Lučenec  1790,27 
vrátane DPH
  Obj. 2/2024  08.03.2024  12.03.2024  9.4.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť