![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1292440119 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 3/2024 Fiľakovo | 666,48 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 6.5.2024 | |
1292440085 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 2/2024 Fiľakovo | 684,01 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 08.03.2024 | 12.03.2024 | 9.4.2024 | |
1292440126 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 3/2024 | 697,40 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 12.04.2024 | 19.04.2024 | 6.5.2024 | |
1292440021 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Petöfiho,Lučenec | 703,07 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 12.01.2024 | 16.01.2024 | 5.2.2024 | |
1292440201 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 5/2024 | 714,10 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 12.06.2024 | 20.06.2024 | 2.7.2024 | |
1292440083 | INTERIÉR INVEST, s.r.o. Kukučínova 23, 040 01 Košice |
36190381 | výmena metrážnych kobercov | 728,78 vrátane DPH |
Obj.15/2024 | 07.03.2024 | 12.03.2024 | 9.4.2024 | |
1292440037 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Lehára, Lučenec | 731,04 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 24.01.2024 | 05.02.2024 | 5.2.2024 | |
1292440200 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 5/2024 | 757,30 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 10.06.2024 | 12.06.2024 | 2.7.2024 | |
1292440152 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 4/2024 | 780,85 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 14.05.2024 | 20.05.2024 | 4.6.2024 | |
1292440095 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 2/2024 | 791,30 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 11.03.2024 | 22.03.2024 | 9.4.2024 | |
1292440051 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 1/2024 Fiľakovo | 792,17 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 07.02.2024 | 16.02.2024 | 7.3.2024 | |
1292440045 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | opravy,príprava na STK, STK poplatok | 812,92 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.6/2024 | 05.02.2024 | 16.02.2024 | 7.3.2024 |
1292440142 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Lehára, Lučenec | 847,55 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 4.6.2024 | |
1292440009 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 12/2023 Fiľakovo | 875,44 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 08.01.2024 | 11.01.2024 | 5.2.2024 | |
1292440123 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1017,85 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 6.5.2024 | |
1292440087 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1026,24 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 08.03.2024 | 12.03.2024 | 9.4.2024 | |
1292440044 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | opravy,príprava na STK, STK poplatok | 1051,22 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.5/2024 | 05.02.2024 | 16.02.2024 | 7.3.2024 |
1292440056 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1185,32 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 12.02.2024 | 16.02.2024 | 7.3.2024 | |
1292440177 | TERAVA, s.r.o. Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad |
44644329 | strážna a inform.služba budova Fiľakovo 5/2024 | 1193,71 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021 | 28.05.2024 | 30.05.2024 | 4.6.2024 | |
1292440196 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöf.LC 5/2024 | 1290,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 07.06.2024 | 12.06.2024 | 2.7.2024 | |
1292440159 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 4/2024 | 1295,45 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 15.05.2024 | 20.05.2024 | 4.6.2024 | |
1292440006 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöfiho, Lučenec 12/2023 | 1362,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 187/129/2021 | 05.01.2024 | 11.01.2024 | 5.2.2024 | |
1292440001 | TERAVA, s.r.o. Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad |
44644329 | strážna a inform.služba budova Fiľakovo 12/2023 | 1417,54 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021 | 02.01.2024 | 11.01.2024 | 5.2.2024 | |
1292440103 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál | 1467,12 vrátane DPH |
Obj. 13/2024 | 27.03.2024 | 04.04.2024 | 9.4.2024 | |
1292440111 | TERAVA, s.r.o. Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad |
44644329 | strážna a inform.služba budova Fiľakovo 3/2024 | 1492,14 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021 | 02.04.2024 | 10.04.2024 | 6.5.2024 | |
1292440147 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1494,93 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 09.05.2024 | 16.05.2024 | 4.6.2024 | |
1292440102 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 1 500,- Eur/ | 1500,00 bez DPH |
PP zo dňa 12.03.2024 | 25.03.2024 | 14.03.2024 | 9.4.2024 | |
1292440195 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1519,28 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 07.06.2024 | 12.06.2024 | 2.7.2024 | |
1292440137 | TERAVA, s.r.o. Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad |
44644329 | strážna a inform.služba budova Fiľakovo 4/2024 | 1566,74 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021 | 02.05.2024 | 09.05.2024 | 4.6.2024 | |
1292440076 | TERAVA, s.r.o. Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad |
44644329 | strážna a inform.služba budova Fiľakovo 2/2024 | 1566,74 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021 | 04.03.2024 | 07.03.2024 | 7.3.2024 | |
1292440054 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöfiho, Lučenec 1/2024 | 1577,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 187/129/2021 | 08.02.2024 | 16.02.2024 | 7.3.2024 | |
1292440204 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | oprava automatických dverí budova Petöfiho, Lučenec | 1624,62 vrátane DPH |
Obj.19/2024 | 14.06.2024 | 20.06.2024 | 2.7.2024 | |
1292440043 | TERAVA, s.r.o. Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad |
44644329 | strážna a inform.služba budova Fiľakovo 1/2024 | 1641,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021 | 02.02.2024 | 16.02.2024 | 7.3.2024 | |
1292440181 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 6/2024 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 1656,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 03.06.2024 | 06.06.2024 | 2.7.2024 | |
1292440135 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 5/2024 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 1656,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 02.05.2024 | 09.05.2024 | 4.6.2024 | |
1292440106 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 4/2024 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 1656,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 02.04.2024 | 10.04.2024 | 6.5.2024 | |
1292440072 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 3/2024 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 1656,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 04.03.2024 | 07.03.2024 | 7.3.2024 | |
1292440040 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 2/2024 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 1656,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 01.02.2024 | 12.02.2024 | 7.3.2024 | |
1292440128 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 3/2024 | 1704,08 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 15.04.2024 | 19.04.2024 | 6.5.2024 | |
1292440089 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | výmena plynového ohrievača Lehára,Lučenec | 1790,27 vrátane DPH |
Obj. 2/2024 | 08.03.2024 | 12.03.2024 | 9.4.2024 |