Faktúry 2024 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292440017   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 12/2023  111,31 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    10.01.2024  16.01.2024  5.2.2024 
1292440016   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 12/2023  2624,76 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.01.2024  16.01.2024  5.2.2024 
1292440014   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  397,76 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    08.01.2024  11.01.2024  5.2.2024 
1292440013   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 12/2023  8,32 
bez DPH
Žiadosť    08.01.2024  11.01.2024  5.2.2024 
1292440012   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 1-12/2023 Poltár-vyúčtovanie  344,35 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    08.01.2024  11.01.2024  5.2.2024 
1292440011   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 1-12/2023 Lehára, Lučenec-vyúčtovanie  6152,53 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    08.01.2024  11.01.2024  5.2.2024 
1292440010   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 12/2023 Petöfiho Lučenec  3415,46 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    08.01.2024  11.01.2024  5.2.2024 
1292440009   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 12/2023 Fiľakovo  875,44 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    08.01.2024  11.01.2024  5.2.2024 
1292440008   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 12/2023 Fiľakovo  591,13 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    08.01.2024  11.01.2024  5.2.2024 
1292440007   FORAMED s.r.o.
Malocintorínska 2, 986 01 Fiľakovo
47942061  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    05.01.2024  11.01.2024  5.2.2024 
1292440006   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Petöfiho, Lučenec 12/2023  1362,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 187/129/2021    05.01.2024  11.01.2024  5.2.2024 
1292440004   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 12/2023  83,47 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.01.2024  11.01.2024  5.2.2024 
1292440003   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 12/2023  2510,59 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    04.01.2024  11.01.2024  5.2.2024 
1292440002   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 12/2023  1898,44 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    03.01.2024  11.01.2024  5.2.2024 
1292440001   TERAVA, s.r.o.
Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad
44644329  strážna a inform.služba budova Fiľakovo 12/2023  1417,54 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021    02.01.2024  11.01.2024  5.2.2024 
1292440018   HERMED, spol. s.r.o.
SNP 1029/83 , 985 01 Kalinovo
43996400  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    10.01.2023  16.01.2024  5.2.2024 
1292440015   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 1 800,- Eur/ 28.12.2023  1800,00 
bez DPH
  PP zo dňa 27.12.2023  08.01.2023  28.12.2023  5.2.2024 
1292440005   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné ŠSD 12/2023-vyúčtovanie zálohy zo dňa 12.12.2023 vo výške 8 476,00Eur  8476,00 
bez DPH
Z. 456/2010    05.01.2023  12.12.2023  5.2.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť