Faktúry 2024 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292440162   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS 4/2024 LC  -7,08 
bez DPH
Zmluva    16.05.2024  29.05.2024  4.6.2024 
1292440161   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  služby súvisiace s komplexnou správou objektov 4/2024  3474,91 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    16.05.2024  24.05.2024  4.6.2024 
1292440172   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  prehodenie sady kolies  36,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.31/2024  20.05.2024  24.05.2024  4.6.2024 
1292440171   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  prehodenie sady kolies  36,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.30/2024  20.05.2024  24.05.2024  4.6.2024 
1292440170   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneu z disku na disk  48,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.28/2024  20.05.2024  24.05.2024  4.6.2024 
1292440169   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneu z disku na disk  48,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.29/2024  20.05.2024  24.05.2024  4.6.2024 
1292440168   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  prehodenie sady kolies  36,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.25/2024  20.05.2024  24.05.2024  4.6.2024 
1292440167   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,80 
vrátane DPH
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    20.05.2024  21.05.2024  4.6.2024 
1292440166   LOMALIB, s.r.o.
Ulica študentská 2746/3, 984 03 Lučenec
45467153  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    20.05.2024  24.05.2024  4.6.2024 
1292440165   LUKAMED, s.r.o.
Ulica Arm. Gen. L. Svobodu 2839/5,984 01 Lučenec
36649112  zdravotné výkony  146,37 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    20.05.2024  24.05.2024  4.6.2024 
1292440164   FORAMED s.r.o.
Malocintorínska 2, 986 01 Fiľakovo
47942061  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    20.05.2024  24.05.2024  4.6.2024 
1292440163   LEKRO, s.r.o.
980 12 Hrnčiarske Zalužany 151
36688860  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    20.05.2024  24.05.2024  4.6.2024 
1292440174   Mgr. Martina Miklušáková - Lucullus MM
Záhradná 431/1, 985 11 Halič
46240331  občerstvenie na aktivitu Raňajky so zamestnávateľmi  277,20 
bez DPH
  Obj.32/2024  22.05.2024  27.05.2024  4.6.2024 
1292440173   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  574,44 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    22.05.2024  27.05.2024  4.6.2024 
1292440175   MUDr. Elena Kupcová
Sklárska 766/86, 987 01 Poltár
35661267  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    23.05.2024  30.05.2024  4.6.2024 
1292440176   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  prehodenie sady kolies  36,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.33/2024  27.05.2024  30.05.2024  4.6.2024 
1292440177   TERAVA, s.r.o.
Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad
44644329  strážna a inform.služba budova Fiľakovo 5/2024  1193,71 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021    28.05.2024  30.05.2024  4.6.2024 
1292440178   PROEKO s.r.o.
Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
35900831  účastnícky poplatok za odborný seminár  93,00 
vrátane DPH
  Žiadosť o schválenie účasti zamestnanca na VA/PP zo dňa 13.5.2024  29.05.2024  20.05.2024  4.6.2024 
1292440180   2U spol. s r.o.
Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava
17315786  2 sady vlajok SR+EÚ +doprava  72,30 
vrátane DPH
  Obj.35/2024  30.05.2024  06.06.2024  2.7.2024 
1292440179   TEN PRAKTIK s. r. o.
Jánošíkova 1574 , 979 01 Rimavská Sobota
36787574  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    30.05.2024  06.06.2024  2.7.2024 
1292440184   LIVANMED, s.r.o.
V.V.Majakovského 1417/10,984 01 Lučenec
46423575  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    03.06.2024  06.06.2024  2.7.2024 
1292440183   Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Námestie republiky 15,984 01 Lučenec
37954571  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    03.06.2024  06.06.2024  2.7.2024 
1292440182   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 6/2024 Poltár-opakované dodanie  501,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    03.06.2024  06.06.2024  2.7.2024 
1292440181   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 6/2024 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  1656,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    03.06.2024  06.06.2024  2.7.2024 
1292440187   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 5/2024  111,31 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.06.2024  12.06.2024  2.7.2024 
1292440186   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 5/2024  83,47 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.06.2024  12.06.2024  2.7.2024 
1292440185   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 5/2024  1829,00 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    04.06.2024  12.06.2024  2.7.2024 
1292440188   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 6/2024  2552,81 
vrátane DPH
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024    05.06.2024  12.06.2024  2.7.2024 
1292440189   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné ŠSD 5/2024-vyúčtovanie zálohy zo dňa 14.5.2024 vo výške 9 966,64 Eur  9966,64 
bez DPH
Z. 456/2010    06.06.2024  14.05.2024  2.7.2024 
1292440196   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Petöf.LC 5/2024  1290,37 
vrátane DPH
Zmluva č. 243/129/2023    07.06.2024  12.06.2024  2.7.2024 
1292440195   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1519,28 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    07.06.2024  12.06.2024  2.7.2024 
1292440194   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 5/2024  9,28 
bez DPH
Žiadosť    07.06.2024  12.06.2024  2.7.2024 
1292440193   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Železničná, Fiľakovo 5/2024  308,97 
vrátane DPH
Zmluva č. 250/129/2023    07.06.2024  12.06.2024  2.7.2024 
1292440192   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 5/2024 Fiľakovo  666,22 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    07.06.2024  12.06.2024  2.7.2024 
1292440191   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 5/2024 Fiľakovo  395,46 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    07.06.2024  12.06.2024  2.7.2024 
1292440190   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 5/2024 Petöfiho Lučenec  2057,02 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    07.06.2024  12.06.2024  2.7.2024 
1292440200   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 5/2024  757,30 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.06.2024  12.06.2024  2.7.2024 
1292440199   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  prehodenie sady kolies,prezutie z disku na disk  84,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.38/2024  10.06.2024  12.06.2024  2.7.2024 
1292440198   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  prehodenie sady kolies,prezutie z disku na disk  84,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.37/2024  10.06.2024  12.06.2024  2.7.2024 
1292440197   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  prehodenie sady kolies  36,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.36/2024  10.06.2024  12.06.2024  2.7.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť