Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1292440095 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 2/2024 | 791,30 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 11.03.2024 | 22.03.2024 | 9.4.2024 | |
1292440088 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 2/2024 | 7,68 bez DPH |
Žiadosť | 08.03.2024 | 22.03.2024 | 9.4.2024 | |
1292440082 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 2/2024-vyúčtovanie zálohy zo dňa 13.2.2024 vo výške 10 178,36 Eur | 10178,36 bez DPH |
Z. 456/2010 | 07.03.2024 | 13.02.2024 | 9.4.2024 | |
1292440063 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 1/2024 LC | -6,22 bez DPH |
Povolenie | 15.02.2024 | 28.02.2024 | 7.3.2024 | |
1292440057 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 1/2024 | 653,40 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 12.02.2024 | 16.02.2024 | 7.3.2024 | |
1292440055 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 1/2024 | 8,32 bez DPH |
Žiadosť | 08.02.2024 | 16.02.2024 | 7.3.2024 | |
1292440049 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 1/2024-vyúčtovanie zálohy zo dňa 12.1.2024 vo výške 8 464,30 Eur | 8464,30 bez DPH |
Z. 456/2010 | 07.02.2024 | 12.01.2024 | 7.3.2024 | |
1292440025 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 12/2023 LC | -5,60 bez DPH |
Povolenie | 15.01.2024 | 29.01.2024 | 5.2.2024 | |
1292440020 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 12/2023 | 381,45 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 12.01.2024 | 16.01.2024 | 5.2.2024 | |
1292440015 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 1 800,- Eur/ 28.12.2023 | 1800,00 bez DPH |
PP zo dňa 27.12.2023 | 08.01.2023 | 28.12.2023 | 5.2.2024 | |
1292440013 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 12/2023 | 8,32 bez DPH |
Žiadosť | 08.01.2024 | 11.01.2024 | 5.2.2024 | |
1292440005 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 12/2023-vyúčtovanie zálohy zo dňa 12.12.2023 vo výške 8 476,00Eur | 8476,00 bez DPH |
Z. 456/2010 | 05.01.2023 | 12.12.2023 | 5.2.2024 | |
1292440272 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 100,54 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 23.08.2024 | 28.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440267 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 877,15 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 14.08.2024 | 19.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440239 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 711,85 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 23.07.2024 | 29.07.2024 | 5.8.2024 | |
1292440229 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1268,26 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 11.07.2024 | 16.07.2024 | 5.8.2024 | |
1292440209 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 469,94 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 20.06.2024 | 25.06.2024 | 2.7.2024 | |
1292440195 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1519,28 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 07.06.2024 | 12.06.2024 | 2.7.2024 | |
1292440173 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 574,44 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 22.05.2024 | 27.05.2024 | 4.6.2024 | |
1292440147 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1494,93 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 09.05.2024 | 16.05.2024 | 4.6.2024 | |
1292440132 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 568,97 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 22.04.2024 | 26.04.2024 | 6.5.2024 | |
1292440123 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1017,85 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 6.5.2024 | |
1292440100 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 554,08 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 22.03.2024 | 27.03.2024 | 9.4.2024 | |
1292440087 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1026,24 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 08.03.2024 | 12.03.2024 | 9.4.2024 | |
1292440069 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 489,36 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 23.02.2024 | 28.02.2024 | 7.3.2024 | |
1292440056 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1185,32 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 12.02.2024 | 16.02.2024 | 7.3.2024 | |
1292440036 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 113,21 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 22.01.2024 | 26.01.2024 | 5.2.2024 | |
1292440014 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 397,76 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 08.01.2024 | 11.01.2024 | 5.2.2024 | |
1292440264 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 7/2024 | 752,66 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 09.08.2024 | 15.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440235 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 6/2024 | 752,66 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 15.07.2024 | 19.07.2024 | 5.8.2024 | |
1292440200 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 5/2024 | 757,30 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 10.06.2024 | 12.06.2024 | 2.7.2024 | |
1292440159 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 4/2024 | 1295,45 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 15.05.2024 | 20.05.2024 | 4.6.2024 | |
1292440128 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 3/2024 | 1704,08 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 15.04.2024 | 19.04.2024 | 6.5.2024 | |
1292440097 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 2/2024 | 1904,54 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 14.03.2024 | 22.03.2024 | 9.4.2024 | |
1292440090 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | vyúčtovanie spotreby tepla a TUV Petöfiho,Lučenec za 2023 | -2210,32 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 08.03.2024 | 19.03.2024 | 9.4.2024 | |
1292440062 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 1/2024 | 3039,46 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 15.02.2024 | 22.02.2024 | 7.3.2024 | |
1292440016 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 12/2023 | 2624,76 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 10.01.2024 | 16.01.2024 | 5.2.2024 | |
1292440266 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 7/2024 | 3474,91 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 14.08.2024 | 19.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440231 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 6/2024 | 3474,91 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 12.07.2024 | 19.07.2024 | 5.8.2024 | |
1292440204 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | oprava automatických dverí budova Petöfiho, Lučenec | 1624,62 vrátane DPH |
Obj.19/2024 | 14.06.2024 | 20.06.2024 | 2.7.2024 |