Faktúry 2024 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292440095   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby,prenájom priečinku 2/2024  791,30 
vrátane DPH
sumárne zúčtovacie výkazy    11.03.2024  22.03.2024  9.4.2024 
1292440088   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 2/2024  7,68 
bez DPH
Žiadosť    08.03.2024  22.03.2024  9.4.2024 
1292440082   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné ŠSD 2/2024-vyúčtovanie zálohy zo dňa 13.2.2024 vo výške 10 178,36 Eur  10178,36 
bez DPH
Z. 456/2010    07.03.2024  13.02.2024  9.4.2024 
1292440063   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS 1/2024 LC  -6,22 
bez DPH
Povolenie    15.02.2024  28.02.2024  7.3.2024 
1292440057   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby,prenájom priečinku 1/2024  653,40 
vrátane DPH
sumárne zúčtovacie výkazy    12.02.2024  16.02.2024  7.3.2024 
1292440055   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 1/2024  8,32 
bez DPH
Žiadosť    08.02.2024  16.02.2024  7.3.2024 
1292440049   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné ŠSD 1/2024-vyúčtovanie zálohy zo dňa 12.1.2024 vo výške 8 464,30 Eur  8464,30 
bez DPH
Z. 456/2010    07.02.2024  12.01.2024  7.3.2024 
1292440025   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS 12/2023 LC  -5,60 
bez DPH
Povolenie    15.01.2024  29.01.2024  5.2.2024 
1292440020   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby,prenájom priečinku 12/2023  381,45 
vrátane DPH
sumárne zúčtovacie výkazy    12.01.2024  16.01.2024  5.2.2024 
1292440015   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 1 800,- Eur/ 28.12.2023  1800,00 
bez DPH
  PP zo dňa 27.12.2023  08.01.2023  28.12.2023  5.2.2024 
1292440013   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 12/2023  8,32 
bez DPH
Žiadosť    08.01.2024  11.01.2024  5.2.2024 
1292440005   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné ŠSD 12/2023-vyúčtovanie zálohy zo dňa 12.12.2023 vo výške 8 476,00Eur  8476,00 
bez DPH
Z. 456/2010    05.01.2023  12.12.2023  5.2.2024 
1292440272   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  100,54 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    23.08.2024  28.08.2024  2.9.2024 
1292440267   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  877,15 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    14.08.2024  19.08.2024  2.9.2024 
1292440239   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  711,85 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    23.07.2024  29.07.2024  5.8.2024 
1292440229   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1268,26 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    11.07.2024  16.07.2024  5.8.2024 
1292440209   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  469,94 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    20.06.2024  25.06.2024  2.7.2024 
1292440195   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1519,28 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    07.06.2024  12.06.2024  2.7.2024 
1292440173   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  574,44 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    22.05.2024  27.05.2024  4.6.2024 
1292440147   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1494,93 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    09.05.2024  16.05.2024  4.6.2024 
1292440132   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  568,97 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    22.04.2024  26.04.2024  6.5.2024 
1292440123   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1017,85 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    09.04.2024  15.04.2024  6.5.2024 
1292440100   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  554,08 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    22.03.2024  27.03.2024  9.4.2024 
1292440087   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1026,24 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    08.03.2024  12.03.2024  9.4.2024 
1292440069   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  489,36 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    23.02.2024  28.02.2024  7.3.2024 
1292440056   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1185,32 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    12.02.2024  16.02.2024  7.3.2024 
1292440036   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  113,21 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    22.01.2024  26.01.2024  5.2.2024 
1292440014   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  397,76 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    08.01.2024  11.01.2024  5.2.2024 
1292440264   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 7/2024  752,66 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    09.08.2024  15.08.2024  2.9.2024 
1292440235   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 6/2024  752,66 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    15.07.2024  19.07.2024  5.8.2024 
1292440200   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 5/2024  757,30 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.06.2024  12.06.2024  2.7.2024 
1292440159   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 4/2024  1295,45 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    15.05.2024  20.05.2024  4.6.2024 
1292440128   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 3/2024  1704,08 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    15.04.2024  19.04.2024  6.5.2024 
1292440097   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 2/2024  1904,54 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    14.03.2024  22.03.2024  9.4.2024 
1292440090   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  vyúčtovanie spotreby tepla a TUV Petöfiho,Lučenec za 2023  -2210,32 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    08.03.2024  19.03.2024  9.4.2024 
1292440062   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 1/2024  3039,46 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    15.02.2024  22.02.2024  7.3.2024 
1292440016   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 12/2023  2624,76 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.01.2024  16.01.2024  5.2.2024 
1292440266   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  služby súvisiace s komplexnou správou objektov 7/2024  3474,91 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    14.08.2024  19.08.2024  2.9.2024 
1292440231   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  služby súvisiace s komplexnou správou objektov 6/2024  3474,91 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    12.07.2024  19.07.2024  5.8.2024 
1292440204   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  oprava automatických dverí budova Petöfiho, Lučenec  1624,62 
vrátane DPH
  Obj.19/2024  14.06.2024  20.06.2024  2.7.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť