Faktúry 2024 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292440015   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 1 800,- Eur/ 28.12.2023  1800,00 
bez DPH
  PP zo dňa 27.12.2023  08.01.2023  28.12.2023  5.2.2024 
1292440185   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 5/2024  1829,00 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    04.06.2024  12.06.2024  2.7.2024 
1292440141   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 4/2024  1863,73 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    06.05.2024  09.05.2024  4.6.2024 
1292440112   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 3/2024  1898,44 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    03.04.2024  10.04.2024  6.5.2024 
1292440075   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 2/2024  1898,44 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    04.03.2024  07.03.2024  7.3.2024 
1292440048   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 1/2024  1898,44 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    06.02.2024  16.02.2024  7.3.2024 
1292440002   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 12/2023  1898,44 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    03.01.2024  11.01.2024  5.2.2024 
1292440097   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 2/2024  1904,54 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    14.03.2024  22.03.2024  9.4.2024 
1292440160   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 2 000,- Eur/  2000,00 
bez DPH
  PP zo dňa 03.05.2024  15.05.2024  06.05.2024  4.6.2024 
1292440190   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 5/2024 Petöfiho Lučenec  2057,02 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    07.06.2024  12.06.2024  2.7.2024 
1292440157   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 4/2024 Petöfiho Lučenec  2132,23 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    14.05.2024  20.05.2024  4.6.2024 
1292440120   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 3/2024 Petöfiho Lučenec  2204,90 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    09.04.2024  15.04.2024  6.5.2024 
1292440003   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 12/2023  2510,59 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    04.01.2024  11.01.2024  5.2.2024 
1292440188   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 6/2024  2552,81 
vrátane DPH
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024    05.06.2024  12.06.2024  2.7.2024 
1292440143   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 5/2024  2552,81 
vrátane DPH
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024    06.05.2024  09.05.2024  4.6.2024 
1292440086   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 2/2024 Petöfiho Lučenec  2606,78 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    08.03.2024  12.03.2024  9.4.2024 
1292440202   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 5/2024  2624,75 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    12.06.2024  14.06.2024  2.7.2024 
1292440138   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 4/2024  2624,75 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    06.05.2024  09.05.2024  4.6.2024 
1292440113   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 3/2024  2624,75 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    03.04.2024  10.04.2024  6.5.2024 
1292440071   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 2/2024  2624,75 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    04.03.2024  07.03.2024  7.3.2024 
1292440053   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 1/2024  2624,75 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    07.02.2024  12.02.2024  7.3.2024 
1292440016   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 12/2023  2624,76 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.01.2024  16.01.2024  5.2.2024 
1292440062   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 1/2024  3039,46 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    15.02.2024  22.02.2024  7.3.2024 
1292440052   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 1/2024 Petöfiho Lučenec  3282,66 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    07.02.2024  16.02.2024  7.3.2024 
1292440010   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 12/2023 Petöfiho Lučenec  3415,46 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    08.01.2024  11.01.2024  5.2.2024 
1292440203   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  služby súvisiace s komplexnou správou objektov 5/2024  3474,91 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    14.06.2024  20.06.2024  2.7.2024 
1292440161   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  služby súvisiace s komplexnou správou objektov 4/2024  3474,91 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    16.05.2024  24.05.2024  4.6.2024 
1292440129   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  služby súvisiace s komplexnou správou objektov 3/2024  3474,91 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    15.04.2024  19.04.2024  6.5.2024 
1292440096   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  služby súvisiace s komplexnou správou objektov 2/2024  3474,91 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    14.03.2024  22.03.2024  9.4.2024 
1292440060   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  služby súvisiace s komplexnou správou objektov 1/2024  3474,91 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    14.02.2024  22.02.2024  7.3.2024 
1292440027   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  služby súvisiace s komplexnou správou objektov 12/2023  3474,91 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    15.01.2024  18.01.2024  5.2.2024 
1292440108   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava-mestská časť Ružinov
50060872  spotreba plynu Leh.LC, Fiľakovo 4/2024-opakované dodanie  4179,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke zemného plynu 18550/2023-M_ODP,Dohoda o pristúpení č.133/OVS/2023    02.04.2024  10.04.2024  6.5.2024 
1292440074   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava-mestská časť Ružinov
50060872  spotreba plynu Leh.LC, Fiľakovo 3/2024-opakované dodanie  4179,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke zemného plynu 18550/2023-M_ODP,Dohoda o pristúpení č.133/OVS/2023    04.03.2024  07.03.2024  7.3.2024 
1292440042   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava-mestská časť Ružinov
50060872  spotreba plynu Leh.LC, Fiľakovo 2/2024-opakované dodanie  4179,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke zemného plynu 18550/2023-M_ODP,Dohoda o pristúpení č.133/OVS/2023    01.02.2024  12.02.2024  7.3.2024 
1292440011   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 1-12/2023 Lehára, Lučenec-vyúčtovanie  6152,53 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    08.01.2024  11.01.2024  5.2.2024 
1292440149   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava-mestská časť Ružinov
50060872  spotreba plynu Leh.LC, Fiľakovo 1-4/2024 vyúčtovanie  7154,66 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke zemného plynu 18550/2023-M_ODP,Dohoda o pristúpení č.133/OVS/2023    10.05.2024  20.05.2024  4.6.2024 
1292440049   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné ŠSD 1/2024-vyúčtovanie zálohy zo dňa 12.1.2024 vo výške 8 464,30 Eur  8464,30 
bez DPH
Z. 456/2010    07.02.2024  12.01.2024  7.3.2024 
1292440005   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné ŠSD 12/2023-vyúčtovanie zálohy zo dňa 12.12.2023 vo výške 8 476,00Eur  8476,00 
bez DPH
Z. 456/2010    05.01.2023  12.12.2023  5.2.2024 
1292440189   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné ŠSD 5/2024-vyúčtovanie zálohy zo dňa 14.5.2024 vo výške 9 966,64 Eur  9966,64 
bez DPH
Z. 456/2010    06.06.2024  14.05.2024  2.7.2024 
1292440140   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné ŠSD 4/2024-vyúčtovanie zálohy zo dňa 12.4.2024 vo výške 10 020,36 Eur  10020,36 
bez DPH
Z. 456/2010    06.05.2024  12.04.2024  4.6.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť