Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1292440205 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 5/2024 LC | -6,68 bez DPH |
Zmluva | 14.06.2024 | 28.06.2024 | 2.7.2024 | |
1292440204 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | oprava automatických dverí budova Petöfiho, Lučenec | 1624,62 vrátane DPH |
Obj.19/2024 | 14.06.2024 | 20.06.2024 | 2.7.2024 | |
1292440203 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 5/2024 | 3474,91 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 14.06.2024 | 20.06.2024 | 2.7.2024 | |
1292440202 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 5/2024 | 2624,75 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 12.06.2024 | 14.06.2024 | 2.7.2024 | |
1292440201 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 5/2024 | 714,10 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 12.06.2024 | 20.06.2024 | 2.7.2024 | |
1292440200 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 5/2024 | 757,30 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 10.06.2024 | 12.06.2024 | 2.7.2024 | |
1292440199 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies,prezutie z disku na disk | 84,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.38/2024 | 10.06.2024 | 12.06.2024 | 2.7.2024 |
1292440198 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies,prezutie z disku na disk | 84,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.37/2024 | 10.06.2024 | 12.06.2024 | 2.7.2024 |
1292440197 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.36/2024 | 10.06.2024 | 12.06.2024 | 2.7.2024 |
1292440196 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöf.LC 5/2024 | 1290,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 07.06.2024 | 12.06.2024 | 2.7.2024 | |
1292440195 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1519,28 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 07.06.2024 | 12.06.2024 | 2.7.2024 | |
1292440194 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 5/2024 | 9,28 bez DPH |
Žiadosť | 07.06.2024 | 12.06.2024 | 2.7.2024 | |
1292440193 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Železničná, Fiľakovo 5/2024 | 308,97 vrátane DPH |
Zmluva č. 250/129/2023 | 07.06.2024 | 12.06.2024 | 2.7.2024 | |
1292440192 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 5/2024 Fiľakovo | 666,22 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 07.06.2024 | 12.06.2024 | 2.7.2024 | |
1292440191 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 5/2024 Fiľakovo | 395,46 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 07.06.2024 | 12.06.2024 | 2.7.2024 | |
1292440190 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 5/2024 Petöfiho Lučenec | 2057,02 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 07.06.2024 | 12.06.2024 | 2.7.2024 | |
1292440189 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 5/2024-vyúčtovanie zálohy zo dňa 14.5.2024 vo výške 9 966,64 Eur | 9966,64 bez DPH |
Z. 456/2010 | 06.06.2024 | 14.05.2024 | 2.7.2024 | |
1292440188 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 6/2024 | 2552,81 vrátane DPH |
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024 | 05.06.2024 | 12.06.2024 | 2.7.2024 | |
1292440187 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 5/2024 | 111,31 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.06.2024 | 12.06.2024 | 2.7.2024 | |
1292440186 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 5/2024 | 83,47 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.06.2024 | 12.06.2024 | 2.7.2024 | |
1292440185 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 5/2024 | 1829,00 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 04.06.2024 | 12.06.2024 | 2.7.2024 | |
1292440184 | LIVANMED, s.r.o. V.V.Majakovského 1417/10,984 01 Lučenec |
46423575 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 03.06.2024 | 06.06.2024 | 2.7.2024 | |
1292440183 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. Námestie republiky 15,984 01 Lučenec |
37954571 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 03.06.2024 | 06.06.2024 | 2.7.2024 | |
1292440182 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 6/2024 Poltár-opakované dodanie | 501,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 03.06.2024 | 06.06.2024 | 2.7.2024 | |
1292440181 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 6/2024 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 1656,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 03.06.2024 | 06.06.2024 | 2.7.2024 | |
1292440180 | 2U spol. s r.o. Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
17315786 | 2 sady vlajok SR+EÚ +doprava | 72,30 vrátane DPH |
Obj.35/2024 | 30.05.2024 | 06.06.2024 | 2.7.2024 | |
1292440179 | TEN PRAKTIK s. r. o. Jánošíkova 1574 , 979 01 Rimavská Sobota |
36787574 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 30.05.2024 | 06.06.2024 | 2.7.2024 | |
1292440178 | PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava |
35900831 | účastnícky poplatok za odborný seminár | 93,00 vrátane DPH |
Žiadosť o schválenie účasti zamestnanca na VA/PP zo dňa 13.5.2024 | 29.05.2024 | 20.05.2024 | 4.6.2024 | |
1292440177 | TERAVA, s.r.o. Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad |
44644329 | strážna a inform.služba budova Fiľakovo 5/2024 | 1193,71 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021 | 28.05.2024 | 30.05.2024 | 4.6.2024 | |
1292440176 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.33/2024 | 27.05.2024 | 30.05.2024 | 4.6.2024 |
1292440175 | MUDr. Elena Kupcová Sklárska 766/86, 987 01 Poltár |
35661267 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 23.05.2024 | 30.05.2024 | 4.6.2024 | |
1292440174 | Mgr. Martina Miklušáková - Lucullus MM Záhradná 431/1, 985 11 Halič |
46240331 | občerstvenie na aktivitu Raňajky so zamestnávateľmi | 277,20 bez DPH |
Obj.32/2024 | 22.05.2024 | 27.05.2024 | 4.6.2024 | |
1292440173 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 574,44 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 22.05.2024 | 27.05.2024 | 4.6.2024 | |
1292440172 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.31/2024 | 20.05.2024 | 24.05.2024 | 4.6.2024 |
1292440171 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.30/2024 | 20.05.2024 | 24.05.2024 | 4.6.2024 |
1292440170 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneu z disku na disk | 48,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.28/2024 | 20.05.2024 | 24.05.2024 | 4.6.2024 |
1292440169 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneu z disku na disk | 48,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.29/2024 | 20.05.2024 | 24.05.2024 | 4.6.2024 |
1292440168 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.25/2024 | 20.05.2024 | 24.05.2024 | 4.6.2024 |
1292440167 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,80 vrátane DPH |
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 20.05.2024 | 21.05.2024 | 4.6.2024 | |
1292440166 | LOMALIB, s.r.o. Ulica študentská 2746/3, 984 03 Lučenec |
45467153 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 20.05.2024 | 24.05.2024 | 4.6.2024 |