Faktúry 2024 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292440241   EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  cartrige do frankovacieho stroja, doprava  436,50 
vrátane DPH
  Obj.46/2024  24.07.2024  29.07.2024  5.8.2024 
1292440242   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky Lehára, Lučenec  746,47 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    24.07.2024  29.07.2024  5.8.2024 
1292440243   Ekmed, s.r.o.
Kalajová č. 1615/12, 986 01 Fiľakovo
36638200  zdravotné výkony  104,55 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    29.07.2024  01.08.2024  5.8.2024 
1292440244   FEREX, s.r.o.
Vodná 23, 949 01 Nitra
17682258  kovový kontajner na odpad  602,60 
vrátane DPH
  Obj.47/2024, 202411970  29.07.2024  01.08.2024  5.8.2024 
1292440245   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 7/2024  2624,75 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    31.07.2024  08.08.2024  2.9.2024 
1292440246   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 8/2024 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  1656,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    05.08.2024  08.08.2024  2.9.2024 
1292440247   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 8/2024 Poltár-opakované dodanie  501,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    05.08.2024  08.08.2024  2.9.2024 
1292440248   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 7/2024  1898,44 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    05.08.2024  08.08.2024  2.9.2024 
1292440249   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Železničná, Fiľakovo 7/2024  1359,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 250/129/2023    05.08.2024  08.08.2024  2.9.2024 
1292440250   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Petöf.LC 7/2024  1351,81 
vrátane DPH
Zmluva č. 243/129/2023    05.08.2024  08.08.2024  2.9.2024 
1292440251   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 8/2024  2552,81 
vrátane DPH
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024    05.08.2024  08.08.2024  2.9.2024 
1292440252   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 1 500,- Eur/  1500,00 
bez DPH
  PP zo dňa 22.07.2024  05.08.2024  23.07.2024  2.9.2024 
1292440253   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 7/2024  111,31 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    05.08.2024  08.08.2024  2.9.2024 
1292440254   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 7/2024  83,47 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    05.08.2024  08.08.2024  2.9.2024 
1292440255   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 7/2024 Fiľakovo  307,75 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    06.08.2024  08.08.2024  2.9.2024 
1292440256   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 7/2024 Petöfiho Lučenec  2156,32 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    06.08.2024  08.08.2024  2.9.2024 
1292440257   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 7/2024 Fiľakovo  894,36 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    06.08.2024  08.08.2024  2.9.2024 
1292440258   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné ŠSD 6/2024-vyúčtovanie zálohy zo dňa 12.7.2024 vo výške 9 833,92 Eur  9833,92 
bez DPH
Z. 456/2010    07.08.2024  12.07.2024  2.9.2024 
1292440259   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  odvoz a recyklácia papiera-poplatok  81,00 
vrátane DPH
  Obj.40/2024  07.08.2024  12.08.2024  2.9.2024 
1292440260   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 7/2024  6,56 
bez DPH
Žiadosť    08.08.2024  12.08.2024  2.9.2024 
1292440261   MERKURY SHOP, s.r.o.
Duklianska 11, 080 01 Prešov
51231735  nákup Wc Kombi 4ks  516,00 
vrátane DPH
  Obj.48/2024, 937536/07/2024  08.08.2024  01.08.2024  2.9.2024 
1292440262   ByMaX s.r.o.
Zlievarenská ul. 2284/20, 945 01 Komárno
50941739  profylaktický záručný servis klimatizácií  660,00 
vrátane DPH
  Obj.49/2024  09.08.2024  15.08.2024  2.9.2024 
1292440263   ByMaX s.r.o.
Zlievarenská ul. 2284/20, 945 01 Komárno
50941739  demontáž starej, montáž novej klimatizácie  1250,00 
vrátane DPH
  Obj.45/2024  09.08.2024  15.08.2024  2.9.2024 
1292440264   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 7/2024  752,66 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    09.08.2024  15.08.2024  2.9.2024 
1292440265   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby,prenájom priečinku 7/2024  816,80 
vrátane DPH
sumárne zúčtovacie výkazy    12.08.2024  15.08.2024  2.9.2024 
1292440266   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  služby súvisiace s komplexnou správou objektov 7/2024  3474,91 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    14.08.2024  19.08.2024  2.9.2024 
1292440267   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  877,15 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    14.08.2024  19.08.2024  2.9.2024 
1292440268   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS 7/2024 LC  -5,06 
bez DPH
Zmluva    14.08.2024  27.08.2024  2.9.2024 
1292440269   SET-INVEST, s.r.o.
Bazovského 3236, 984 01 Lučenec
47397578  oprava stropu, izolácie strechy  543,32 
bez DPH
  Obj.44/2024  16.08.2024  28.08.2024  2.9.2024 
1292440270   SET-MONT s.r.o.
Bazovského 7, 984 01 Lučenec
36034932  oprava fasády a strechy  2597,69 
vrátane DPH
  Obj.50/2024  16.08.2024  28.08.2024  2.9.2024 
1292440271   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,80 
vrátane DPH
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    21.08.2024  21.08.2024  2.9.2024 
1292440272   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  100,54 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    23.08.2024  28.08.2024  2.9.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť