Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1292440041 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 2/2024 Poltár-opakované dodanie | 501,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 01.02.2024 | 12.02.2024 | 7.3.2024 | |
1292440040 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 2/2024 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 1656,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 01.02.2024 | 12.02.2024 | 7.3.2024 | |
1292440012 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 1-12/2023 Poltár-vyúčtovanie | 344,35 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 08.01.2024 | 11.01.2024 | 5.2.2024 | |
1292440011 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 1-12/2023 Lehára, Lučenec-vyúčtovanie | 6152,53 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 08.01.2024 | 11.01.2024 | 5.2.2024 | |
1292440010 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 12/2023 Petöfiho Lučenec | 3415,46 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 08.01.2024 | 11.01.2024 | 5.2.2024 | |
1292440364 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 10/2024 | 1863,73 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 04.11.2024 | 08.11.2024 | 28.11.2024 | |
1292440321 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 9/2024 | 1863,73 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 07.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |
1292440295 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 8/2024 | 1863,73 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 12.09.2024 | 16.09.2024 | 30.9.2024 | |
1292440248 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 7/2024 | 1898,44 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 05.08.2024 | 08.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440219 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 6/2024 | 1898,44 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 03.07.2024 | 09.07.2024 | 5.8.2024 | |
1292440185 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 5/2024 | 1829,00 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 04.06.2024 | 12.06.2024 | 2.7.2024 | |
1292440141 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 4/2024 | 1863,73 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 4.6.2024 | |
1292440112 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 3/2024 | 1898,44 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 03.04.2024 | 10.04.2024 | 6.5.2024 | |
1292440075 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 2/2024 | 1898,44 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 04.03.2024 | 07.03.2024 | 7.3.2024 | |
1292440048 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 1/2024 | 1898,44 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 06.02.2024 | 16.02.2024 | 7.3.2024 | |
1292440002 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 12/2023 | 1898,44 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 03.01.2024 | 11.01.2024 | 5.2.2024 | |
1292440387 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 10/2024 | 1693,28 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 14.11.2024 | 21.11.2024 | 28.11.2024 | |
1292440339 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 9/2024 | 752,66 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 10.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |
1292440296 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 8/2024 | 752,66 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 12.09.2024 | 16.09.2024 | 30.9.2024 | |
1292440264 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 7/2024 | 752,66 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 09.08.2024 | 15.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440235 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 6/2024 | 752,66 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 15.07.2024 | 19.07.2024 | 5.8.2024 | |
1292440200 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 5/2024 | 757,30 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 10.06.2024 | 12.06.2024 | 2.7.2024 | |
1292440159 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 4/2024 | 1295,45 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 15.05.2024 | 20.05.2024 | 4.6.2024 | |
1292440128 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 3/2024 | 1704,08 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 15.04.2024 | 19.04.2024 | 6.5.2024 | |
1292440097 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 2/2024 | 1904,54 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 14.03.2024 | 22.03.2024 | 9.4.2024 | |
1292440090 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | vyúčtovanie spotreby tepla a TUV Petöfiho,Lučenec za 2023 | -2210,32 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 08.03.2024 | 19.03.2024 | 9.4.2024 | |
1292440062 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 1/2024 | 3039,46 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 15.02.2024 | 22.02.2024 | 7.3.2024 | |
1292440016 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 12/2023 | 2624,76 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 10.01.2024 | 16.01.2024 | 5.2.2024 | |
1292440104 | EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | pravidelná prehliadka kredit.stroja | 395,04 vrátane DPH |
Zml. zo dňa 6.12.2012 | Obj.16/2024 | 28.03.2024 | 04.04.2024 | 9.4.2024 |
1292440038 | EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | ročný kreditačný poplatok r.2024 | 144,00 vrátane DPH |
Zml. zo dňa 6.12.2012 | 29.01.2024 | 05.02.2024 | 5.2.2024 | |
1292440380 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 10/2024 Fiľakovo | 1682,66 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 28.11.2024 | |
1292440379 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 10/2024 Fiľakovo | 972,24 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 28.11.2024 | |
1292440326 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 9/2024 Fiľakovo | 960,97 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |
1292440324 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 9/2024 Fiľakovo | 376,56 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |
1292440292 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 8/2024 Fiľakovo | 842,64 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 10.09.2024 | 16.09.2024 | 30.9.2024 | |
1292440290 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 8/2024 Fiľakovo | 270,48 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 10.09.2024 | 16.09.2024 | 30.9.2024 | |
1292440257 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 7/2024 Fiľakovo | 894,36 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 06.08.2024 | 08.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440255 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 7/2024 Fiľakovo | 307,75 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 06.08.2024 | 08.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440228 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 6/2024 Fiľakovo | 691,75 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 09.07.2024 | 19.07.2024 | 5.8.2024 | |
1292440225 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 6/2024 Fiľakovo | 275,65 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 08.07.2024 | 19.07.2024 | 5.8.2024 |