Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1292440316 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöf.LC 9/2024 | 1290,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 03.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |
1292440287 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöf.LC 8/2024 | 1290,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 06.09.2024 | 16.09.2024 | 30.9.2024 | |
1292440196 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöf.LC 5/2024 | 1290,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 07.06.2024 | 12.06.2024 | 2.7.2024 | |
1292440159 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 4/2024 | 1295,45 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 15.05.2024 | 20.05.2024 | 4.6.2024 | |
1292440315 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Železničná, Fiľakovo 9/2024 | 1297,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 250/129/2023 | 03.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |
1292440286 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Železničná, Fiľakovo 8/2024 | 1297,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 250/129/2023 | 06.09.2024 | 16.09.2024 | 30.9.2024 | |
1292440250 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöf.LC 7/2024 | 1351,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 05.08.2024 | 08.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440249 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Železničná, Fiľakovo 7/2024 | 1359,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 250/129/2023 | 05.08.2024 | 08.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440006 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöfiho, Lučenec 12/2023 | 1362,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 187/129/2021 | 05.01.2024 | 11.01.2024 | 5.2.2024 | |
1292440001 | TERAVA, s.r.o. Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad |
44644329 | strážna a inform.služba budova Fiľakovo 12/2023 | 1417,54 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021 | 02.01.2024 | 11.01.2024 | 5.2.2024 | |
1292440320 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál | 1467,12 vrátane DPH |
Obj. 53/2024 | 07.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |
1292440103 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál | 1467,12 vrátane DPH |
Obj. 13/2024 | 27.03.2024 | 04.04.2024 | 9.4.2024 | |
1292440111 | TERAVA, s.r.o. Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad |
44644329 | strážna a inform.služba budova Fiľakovo 3/2024 | 1492,14 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021 | 02.04.2024 | 10.04.2024 | 6.5.2024 | |
1292440147 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1494,93 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 09.05.2024 | 16.05.2024 | 4.6.2024 | |
1292440308 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 1 500,- Eur/ | 1500,00 bez DPH |
PP zo dňa 12.09.2024 | 25.09.2024 | 16.09.2024 | 30.9.2024 | |
1292440252 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 1 500,- Eur/ | 1500,00 bez DPH |
PP zo dňa 22.07.2024 | 05.08.2024 | 23.07.2024 | 2.9.2024 | |
1292440102 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 1 500,- Eur/ | 1500,00 bez DPH |
PP zo dňa 12.03.2024 | 25.03.2024 | 14.03.2024 | 9.4.2024 | |
1292440195 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1519,28 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 07.06.2024 | 12.06.2024 | 2.7.2024 | |
1292440137 | TERAVA, s.r.o. Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad |
44644329 | strážna a inform.služba budova Fiľakovo 4/2024 | 1566,74 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021 | 02.05.2024 | 09.05.2024 | 4.6.2024 | |
1292440076 | TERAVA, s.r.o. Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad |
44644329 | strážna a inform.služba budova Fiľakovo 2/2024 | 1566,74 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021 | 04.03.2024 | 07.03.2024 | 7.3.2024 | |
1292440054 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöfiho, Lučenec 1/2024 | 1577,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 187/129/2021 | 08.02.2024 | 16.02.2024 | 7.3.2024 | |
1292440204 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | oprava automatických dverí budova Petöfiho, Lučenec | 1624,62 vrátane DPH |
Obj.19/2024 | 14.06.2024 | 20.06.2024 | 2.7.2024 | |
1292440043 | TERAVA, s.r.o. Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad |
44644329 | strážna a inform.služba budova Fiľakovo 1/2024 | 1641,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021 | 02.02.2024 | 16.02.2024 | 7.3.2024 | |
1292440312 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 10/2024 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 1656,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 01.10.2024 | 03.10.2024 | 29.10.2024 | |
1292440274 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 9/2024 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 1656,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 02.09.2024 | 05.09.2024 | 30.9.2024 | |
1292440246 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 8/2024 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 1656,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 05.08.2024 | 08.08.2024 | 2.9.2024 | |
1292440212 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 7/2024 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 1656,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 01.07.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 | |
1292440181 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 6/2024 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 1656,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 03.06.2024 | 06.06.2024 | 2.7.2024 | |
1292440135 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 5/2024 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 1656,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 02.05.2024 | 09.05.2024 | 4.6.2024 | |
1292440106 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 4/2024 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 1656,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 02.04.2024 | 10.04.2024 | 6.5.2024 | |
1292440072 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 3/2024 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 1656,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 04.03.2024 | 07.03.2024 | 7.3.2024 | |
1292440040 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 2/2024 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 1656,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 01.02.2024 | 12.02.2024 | 7.3.2024 | |
1292440128 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 3/2024 | 1704,08 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 15.04.2024 | 19.04.2024 | 6.5.2024 | |
1292440089 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | výmena plynového ohrievača Lehára,Lučenec | 1790,27 vrátane DPH |
Obj. 2/2024 | 08.03.2024 | 12.03.2024 | 9.4.2024 | |
1292440015 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 1 800,- Eur/ 28.12.2023 | 1800,00 bez DPH |
PP zo dňa 27.12.2023 | 08.01.2023 | 28.12.2023 | 5.2.2024 | |
1292440185 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 5/2024 | 1829,00 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 04.06.2024 | 12.06.2024 | 2.7.2024 | |
1292440321 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 9/2024 | 1863,73 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 07.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |
1292440295 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 8/2024 | 1863,73 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 12.09.2024 | 16.09.2024 | 30.9.2024 | |
1292440141 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 4/2024 | 1863,73 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 4.6.2024 | |
1292440248 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 7/2024 | 1898,44 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 05.08.2024 | 08.08.2024 | 2.9.2024 |