Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1292440086 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 2/2024 Petöfiho Lučenec | 2606,78 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 08.03.2024 | 12.03.2024 | 9.4.2024 | |
1292440085 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 2/2024 Fiľakovo | 684,01 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 08.03.2024 | 12.03.2024 | 9.4.2024 | |
1292440084 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 2/2024 Fiľakovo | 459,12 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 08.03.2024 | 12.03.2024 | 9.4.2024 | |
1292440082 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 2/2024-vyúčtovanie zálohy zo dňa 13.2.2024 vo výške 10 178,36 Eur | 10178,36 bez DPH |
Z. 456/2010 | 07.03.2024 | 13.02.2024 | 9.4.2024 | |
1292440081 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 2/2024 | 83,47 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 06.03.2024 | 12.03.2024 | 9.4.2024 | |
1292440080 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 2/2024 | 111,31 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 05.03.2024 | 12.03.2024 | 9.4.2024 | |
1292440076 | TERAVA, s.r.o. Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad |
44644329 | strážna a inform.služba budova Fiľakovo 2/2024 | 1566,74 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021 | 04.03.2024 | 07.03.2024 | 7.3.2024 | |
1292440075 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 2/2024 | 1898,44 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 04.03.2024 | 07.03.2024 | 7.3.2024 | |
1292440074 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava-mestská časť Ružinov |
50060872 | spotreba plynu Leh.LC, Fiľakovo 3/2024-opakované dodanie | 4179,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke zemného plynu 18550/2023-M_ODP,Dohoda o pristúpení č.133/OVS/2023 | 04.03.2024 | 07.03.2024 | 7.3.2024 | |
1292440073 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 3/2024 Poltár-opakované dodanie | 501,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 04.03.2024 | 07.03.2024 | 7.3.2024 | |
1292440072 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 3/2024 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 1656,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 04.03.2024 | 07.03.2024 | 7.3.2024 | |
1292440071 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 2/2024 | 2624,75 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 04.03.2024 | 07.03.2024 | 7.3.2024 | |
1292440069 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 489,36 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 23.02.2024 | 28.02.2024 | 7.3.2024 | |
1292440066 | LOMALIB, s.r.o. Ulica študentská 2746/3, 984 03 Lučenec |
45467153 | zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 16.02.2024 | 28.02.2024 | 7.3.2024 | |
1292440065 | LOMALIB, s.r.o. Ulica študentská 2746/3, 984 03 Lučenec |
45467153 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 16.02.2024 | 28.02.2024 | 7.3.2024 | |
1292440064 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,80 vrátane DPH |
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 16.02.2024 | 16.02.2024 | 7.3.2024 | |
1292440063 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 1/2024 LC | -6,22 bez DPH |
Povolenie | 15.02.2024 | 28.02.2024 | 7.3.2024 | |
1292440062 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 1/2024 | 3039,46 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 15.02.2024 | 22.02.2024 | 7.3.2024 | |
1292440061 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Železničná, Fiľakovo | 435,00 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 14.02.2024 | 22.02.2024 | 7.3.2024 | |
1292440060 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 1/2024 | 3474,91 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 14.02.2024 | 22.02.2024 | 7.3.2024 | |
1292440059 | JUDr. Lucia Hulina Gasper Nám.M.R.Štefánika 44, 977 01 Brezno |
42310491 | trovy exekúcie | 72,00 vrátane DPH |
233/1995 Z.z.,Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 14.02.2024 | 16.02.2024 | 7.3.2024 | |
1292440058 | JUDr. Lucia Hulina Gasper Nám.M.R.Štefánika 44, 977 01 Brezno |
42310491 | trovy exekúcie | 72,00 vrátane DPH |
233/1995 Z.z.,Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 14.02.2024 | 16.02.2024 | 7.3.2024 | |
1292440057 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 1/2024 | 653,40 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 12.02.2024 | 16.02.2024 | 7.3.2024 | |
1292440056 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1185,32 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 12.02.2024 | 16.02.2024 | 7.3.2024 | |
1292440055 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 1/2024 | 8,32 bez DPH |
Žiadosť | 08.02.2024 | 16.02.2024 | 7.3.2024 | |
1292440054 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöfiho, Lučenec 1/2024 | 1577,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 187/129/2021 | 08.02.2024 | 16.02.2024 | 7.3.2024 | |
1292440053 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 1/2024 | 2624,75 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 07.02.2024 | 12.02.2024 | 7.3.2024 | |
1292440052 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 1/2024 Petöfiho Lučenec | 3282,66 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 07.02.2024 | 16.02.2024 | 7.3.2024 | |
1292440051 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 1/2024 Fiľakovo | 792,17 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 07.02.2024 | 16.02.2024 | 7.3.2024 | |
1292440050 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 1/2024 Fiľakovo | 497,53 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 07.02.2024 | 16.02.2024 | 7.3.2024 | |
1292440049 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 1/2024-vyúčtovanie zálohy zo dňa 12.1.2024 vo výške 8 464,30 Eur | 8464,30 bez DPH |
Z. 456/2010 | 07.02.2024 | 12.01.2024 | 7.3.2024 | |
1292440048 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 1/2024 | 1898,44 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 06.02.2024 | 16.02.2024 | 7.3.2024 | |
1292440047 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 1/2024 | 111,31 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 06.02.2024 | 12.02.2024 | 7.3.2024 | |
1292440046 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 1/2024 | 83,47 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 06.02.2024 | 12.02.2024 | 7.3.2024 | |
1292440043 | TERAVA, s.r.o. Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad |
44644329 | strážna a inform.služba budova Fiľakovo 1/2024 | 1641,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021 | 02.02.2024 | 16.02.2024 | 7.3.2024 | |
1292440042 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava-mestská časť Ružinov |
50060872 | spotreba plynu Leh.LC, Fiľakovo 2/2024-opakované dodanie | 4179,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke zemného plynu 18550/2023-M_ODP,Dohoda o pristúpení č.133/OVS/2023 | 01.02.2024 | 12.02.2024 | 7.3.2024 | |
1292440041 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 2/2024 Poltár-opakované dodanie | 501,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 01.02.2024 | 12.02.2024 | 7.3.2024 | |
1292440040 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 2/2024 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 1656,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 01.02.2024 | 12.02.2024 | 7.3.2024 | |
1292440038 | EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | ročný kreditačný poplatok r.2024 | 144,00 vrátane DPH |
Zml. zo dňa 6.12.2012 | 29.01.2024 | 05.02.2024 | 5.2.2024 | |
1292440037 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Lehára, Lučenec | 731,04 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 24.01.2024 | 05.02.2024 | 5.2.2024 |