Faktúry 2024 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292440086   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 2/2024 Petöfiho Lučenec  2606,78 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    08.03.2024  12.03.2024  9.4.2024 
1292440085   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 2/2024 Fiľakovo  684,01 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    08.03.2024  12.03.2024  9.4.2024 
1292440084   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 2/2024 Fiľakovo  459,12 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    08.03.2024  12.03.2024  9.4.2024 
1292440082   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné ŠSD 2/2024-vyúčtovanie zálohy zo dňa 13.2.2024 vo výške 10 178,36 Eur  10178,36 
bez DPH
Z. 456/2010    07.03.2024  13.02.2024  9.4.2024 
1292440081   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 2/2024  83,47 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    06.03.2024  12.03.2024  9.4.2024 
1292440080   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 2/2024  111,31 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    05.03.2024  12.03.2024  9.4.2024 
1292440076   TERAVA, s.r.o.
Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad
44644329  strážna a inform.služba budova Fiľakovo 2/2024  1566,74 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021    04.03.2024  07.03.2024  7.3.2024 
1292440075   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 2/2024  1898,44 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    04.03.2024  07.03.2024  7.3.2024 
1292440074   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava-mestská časť Ružinov
50060872  spotreba plynu Leh.LC, Fiľakovo 3/2024-opakované dodanie  4179,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke zemného plynu 18550/2023-M_ODP,Dohoda o pristúpení č.133/OVS/2023    04.03.2024  07.03.2024  7.3.2024 
1292440073   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 3/2024 Poltár-opakované dodanie  501,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    04.03.2024  07.03.2024  7.3.2024 
1292440072   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 3/2024 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  1656,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    04.03.2024  07.03.2024  7.3.2024 
1292440071   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 2/2024  2624,75 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    04.03.2024  07.03.2024  7.3.2024 
1292440069   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  489,36 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    23.02.2024  28.02.2024  7.3.2024 
1292440066   LOMALIB, s.r.o.
Ulica študentská 2746/3, 984 03 Lučenec
45467153  zdravotné výkony  90,61 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    16.02.2024  28.02.2024  7.3.2024 
1292440065   LOMALIB, s.r.o.
Ulica študentská 2746/3, 984 03 Lučenec
45467153  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    16.02.2024  28.02.2024  7.3.2024 
1292440064   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,80 
vrátane DPH
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    16.02.2024  16.02.2024  7.3.2024 
1292440063   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS 1/2024 LC  -6,22 
bez DPH
Povolenie    15.02.2024  28.02.2024  7.3.2024 
1292440062   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 1/2024  3039,46 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    15.02.2024  22.02.2024  7.3.2024 
1292440061   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky Železničná, Fiľakovo  435,00 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    14.02.2024  22.02.2024  7.3.2024 
1292440060   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  služby súvisiace s komplexnou správou objektov 1/2024  3474,91 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    14.02.2024  22.02.2024  7.3.2024 
1292440059   JUDr. Lucia Hulina Gasper
Nám.M.R.Štefánika 44, 977 01 Brezno
42310491  trovy exekúcie  72,00 
vrátane DPH
233/1995 Z.z.,Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    14.02.2024  16.02.2024  7.3.2024 
1292440058   JUDr. Lucia Hulina Gasper
Nám.M.R.Štefánika 44, 977 01 Brezno
42310491  trovy exekúcie  72,00 
vrátane DPH
233/1995 Z.z.,Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    14.02.2024  16.02.2024  7.3.2024 
1292440057   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby,prenájom priečinku 1/2024  653,40 
vrátane DPH
sumárne zúčtovacie výkazy    12.02.2024  16.02.2024  7.3.2024 
1292440056   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1185,32 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    12.02.2024  16.02.2024  7.3.2024 
1292440055   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 1/2024  8,32 
bez DPH
Žiadosť    08.02.2024  16.02.2024  7.3.2024 
1292440054   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Petöfiho, Lučenec 1/2024  1577,27 
vrátane DPH
Zmluva č. 187/129/2021    08.02.2024  16.02.2024  7.3.2024 
1292440053   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 1/2024  2624,75 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    07.02.2024  12.02.2024  7.3.2024 
1292440052   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 1/2024 Petöfiho Lučenec  3282,66 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    07.02.2024  16.02.2024  7.3.2024 
1292440051   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 1/2024 Fiľakovo  792,17 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    07.02.2024  16.02.2024  7.3.2024 
1292440050   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 1/2024 Fiľakovo  497,53 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    07.02.2024  16.02.2024  7.3.2024 
1292440049   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné ŠSD 1/2024-vyúčtovanie zálohy zo dňa 12.1.2024 vo výške 8 464,30 Eur  8464,30 
bez DPH
Z. 456/2010    07.02.2024  12.01.2024  7.3.2024 
1292440048   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 1/2024  1898,44 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    06.02.2024  16.02.2024  7.3.2024 
1292440047   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 1/2024  111,31 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    06.02.2024  12.02.2024  7.3.2024 
1292440046   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 1/2024  83,47 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    06.02.2024  12.02.2024  7.3.2024 
1292440043   TERAVA, s.r.o.
Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad
44644329  strážna a inform.služba budova Fiľakovo 1/2024  1641,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021    02.02.2024  16.02.2024  7.3.2024 
1292440042   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava-mestská časť Ružinov
50060872  spotreba plynu Leh.LC, Fiľakovo 2/2024-opakované dodanie  4179,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke zemného plynu 18550/2023-M_ODP,Dohoda o pristúpení č.133/OVS/2023    01.02.2024  12.02.2024  7.3.2024 
1292440041   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 2/2024 Poltár-opakované dodanie  501,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    01.02.2024  12.02.2024  7.3.2024 
1292440040   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 2/2024 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  1656,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    01.02.2024  12.02.2024  7.3.2024 
1292440038   EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  ročný kreditačný poplatok r.2024  144,00 
vrátane DPH
Zml. zo dňa 6.12.2012    29.01.2024  05.02.2024  5.2.2024 
1292440037   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky Lehára, Lučenec  731,04 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    24.01.2024  05.02.2024  5.2.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť