Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022240254 | Smart computer, s.r.o. J.C.Hronského 11, Zvolen |
31629881 | Batéria T6 power Motorola do snímača | 56,60 vrátane DPH |
OV22057 | 20.11.2022 | 24.11.2022 hotovosť | 11.1.2023 | |
1022240253 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Vyúčtovanie preddavku poštovného do frankovacieho stroja | 3000,00 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | OV22055 zo dňa 21.12.2022 | 30.12.2022 | platobný poukaz 22.12.2022 | 11.1.2023 |
1022240251 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie servisnej prehliadky SMV Š-Fábia ŠPZ BL689XN | 320,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV22054 zo dňa 21.12.2022 | 21.12.2022 | 22.12.2022 | 10.1.2023 |
1022240250 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie servisnej prehliadky SMV Š-Fábia ŠPZ BL136RJ | 182,57 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV22053 zo dňa 14.12.2022 | 21.12.2022 | 22.12.2022 | 10.1.2023 |
1022240243 | PROGRES DMJ s.r.o. Dubovského 64, Malacky |
36290157 | Servis a nastavenie okien v budove UPSVR Malacky | 1042,98 vrátane DPH |
OV22051 zo dňa 22.11.2022 | 9.12.2022 | 13.12.2022 | 19.12.2022 | |
1022240229 | GARANT DDD Gajary 1190 |
50465520 | Jesenná deratizácia objektu | 86,40 vrátane DPH |
OV22050 zo dňa 9.11.2022 | 15.11.2022 | 16.11.2022 | 25.11.2022 | |
1022240240 | LKpoint s.r.o. Zámocká 934/10, Malacky |
52488101 | Prenájom priestoru na pracovnú poradu a občerstvenie pre 69 osôb | 1118,00 vrátane DPH |
OV22049 zo dňa 8.11.2022 | 6.12.2022 | 08.12.2022 | 19.12.2022 | |
1022240231 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Výmena poškodenej pneumatiky na SMV Hyundai, ŠPZ: BT 195 EI | 79,19 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV22048 zo dňa 8.11.2022 | 15.11.2022 | 16.11.2022 | 25.11.2022 |
1022240247 | Zámočníctvo Škoda Pavel Vajanského 318/56, Malacky |
40154408 | Montáž lexanu a úprava mreží na anglických dvorcoch | 1182,00 vrátane DPH |
OV22047 zo dňa 3.11.2022 | 14.12.2022 | 19.12.2022 | 19.12.2022 | |
1022240225 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Sezónne prezutie pneumatík SMV Š-Octávia, ŠPZ: MA 502 BF | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV22046 zo dňa 25.10.2022 | 8.11.2022 | 09.11.2022 | 24.11.2022 |
1022240215 | PROGRES DMJ s.r.o. Dubovského 64, Malacky |
36290157 | Oprava okna - výmena pántov - kancelária č. 217 a 218 | 118,80 vrátane DPH |
OV22045 zo dňa 21.10.2022 | 25.10.2022 | 27.10.2022 | 23.11.2022 | |
1022240217 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Sezónne prezutie pneumatík - SMV:Š-Fábia ŠPZ: BL 689 XN | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV22043 zo dňa 17.10.2022 | 28.10.2022 | 31.10.2022 | 24.11.2022 |
1022240235 | EVROFIN Int. s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Profylaxia - pravidelná prehliadka frankovacieho stroja | 186,00 vrátane DPH |
OV22042 zo dňa 12.10.2022 | 28.11.2022 | 29.11.2022 | 19.12.2022 | |
1022240234 | EVROFIN Int. s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Toner do frankovacieho stroja 1ks | 198,00 vrátane DPH |
OV22041 zo dňa 12.10.2022 | 21.11.2022 | 23.11.2022 | 25.11.2022 | |
1022240214 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Sezónne prezutie pneumatík SMV Hyundai, ŠPZ: BL 155 US | 48,00 vrátane DPH |
OV22040 zo dňa 12.10.2022 | 21.10.2022 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | |
1022240230 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Sezónne prezutie pneumatík SMV: Hyundai, ŠPZ: BT 195 EI | 48,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV22039 zo dňa 7.10.2022 | 15.11.2022 | 16.11.2022 | 25.11.2022 |
1022240209 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Sezónne prezutie pneumatík - SMV:Š-Fábia ŠPZ: BL 136 RJ | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 97/OVS/2021 | OV22038 zo dňa 4.10.2022 | 14.10.2022 | 18.10.2022 | 27.10.2022 |
1022240180 | Atalian s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | Hygienický materiál pre zamestnancov | 118,44 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 160/OVS/2022 | OV22037/10.8.2022 | 25.8.2022 | 30.08.2022 | 14.9.2022 |
1022240163 | Final CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Príprava SMV ŠPZ BL 689 XN na STK/EK, prevedenie STK/EK | 187,20 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV22035/20.7.2022 | 29.7.2022 | 02.08.2022 | 11.8.2022 |
1022240159 | NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava |
35739487 | Ventilátory 10 ks | 182,30 vrátane DPH |
OV22034/15.7.2022 | 25.7.2022 | hotovosť | 11.8.2022 | |
1022240176 | DBS Slovakia s.r.o. Zohor 635 |
46662537 | Oprava hydroizolácie anglických dvorcov | 1190,40 vrátane DPH |
OV22033/8.7.2022 | 17.8.2022 | 19.08.2022 | 14.9.2022 | |
1022240175 | DBS Slovakia s.r.o. Zohor 635 |
46662537 | Výmena dažďových zvodov | 1184,40 vrátane DPH |
OV22032/8.7.2022 | 17.8.2022 | 19.08.2022 | 14.9.2022 | |
1022240154 | Krtko Záhorie s.r.o. Levárska 758/1, Gajary |
50610678 | Čistenie kanalizácie | 636,00 vrátane DPH |
OV22031/29.6.2022 | 12.7.2022 | 13.07.2022 | 11.8.2022 | |
1022240228 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava |
36815799 | Oprava NTB HP ProBook 450G5 | 50,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 436/OI/2019 | OV22030 zo dňa 16.6.2022 | 11.11.2022 | 16.11.2022 | 25.11.2022 |
1022240120 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | Papierová rolka do kuchyniek 60ks á 1,46EUR | 105,12 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 160/OVS/2022 | OV22028 zo dňa 20.5.2022 | 1.6.2022 | 06.06.2022 | 8.6.2022 |
1022240135 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Tlač poštového peňažného poukazu za obdobie máj 2022 | 48,47 bez DPH |
OV22027/16.5.2022 | 15.6.2022 | 17.06.2022 | 8.8.2022 | |
1022240116 | Klíma pre Teba s.r.o. Hurbanova 11, Piešťany |
53524039 | Klimatizácia Hyudai Revolution - 3,6 kW split | 1870,78 vrátane DPH |
OV22026 zo dňa 13.5.2022 | 17.5.2022 | 20.05.2022 | 8.6.2022 | |
1022240108 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prehodenie sady kolies na SMV Škoda - Fábia BL 689XN | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva 97/OVS/2021 | OV22025 zo dňa 6.5.2022 | 9.5.2022 | 10.05.2022 | 7.6.2022 |
1022240110 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prehodenie sady kolies na SMV Škoda - Fábia BL 136RJ | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva 97/OVS/2021 | OV22024 zo dňa 6.5.2022 | 9.5.2022 | 10.05.2022 | 7.6.2022 |
1022240109 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prehodenie sady kolies na SMV Škoda - Octávia MA 502BF | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva 97/OVS/2021 | OV22023 zo dňa 6.5.2022 | 9.5.2022 | 10.05.2022 | 7.6.2022 |
1022240111 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prehodenie sady kolies na SMV Hyundai i30 Kombi BL 155US | 48,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva 97/OVS/2021 | OV22022 zo dňa 5.5.2022 | 9.5.2022 | 10.05.2022 | 7.6.2022 |
1022240130 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, Nová Baňa |
45539197 | Mobilná skartácia dokumentov 660,20 kg | 1,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 310/102/2019 | OV22020 zo dňa 3.5.2022 | 10.6.2022 | 14.06.2022 | 30.6.2022 |
1022240118 | Peter Andrla Garant DDD Gajary 1190 |
50465520 | Jarná deratizácia objektu | 86,40 vrátane DPH |
OV22019 zo dňa 26.4.2022 | 23.5.2022 | 24.05.2022 | 8.6.2022 | |
1022240101 | Šíra Jaroslav - TARGET - alfa Jána Hollého 2786/54, Malacky |
32631456 | Výmena zabezpečovacieho systému v budove UPSVR | 4333,33 vrátane DPH |
OV22018 zo dňa 19.4.2022 | 3.5.2022 | 11.05.2022 | 7.6.2022 | |
1022240095 | ips cleaning s.r.o. Nám. SNP 19, Bratislava |
50429558 | Hygienické potreby pre zamestnancov - 4/2022 | 112,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. MA1/OE/BEZ/2019/515 | OV22017 zo dňa 8.4.2022 | 20.4.2022 | 22.04.2022 | 7.6.2022 |
1022240089 | PROGRES DMJ s.r.o. Dubovského 64, Malacky |
36290157 | Oprava a servis tieniacej techniky /interiérových žalúzií/ | 376,80 vrátane DPH |
OV22016 zo dňa 28.3.2022 | 8.4.2022 | 12.04.2022 | 27.5.2022 | |
1022240073 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava |
44413467 | Nábytok do kancelárie | 1176,00 vrátane DPH |
OV22015 zo dňa 15.2.2022 | 22.3.2022 | 15.03.2022 | 6.4.2022 | |
1022240096 | ips cleaning s.r.o. Nám. SNP 19, Bratislava |
50429558 | Hygienický materiál pre zamestnancov - 3/2022 | 112,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. MA1/OE/BEZ/2019/515 | OV22014 zo dňa 10.3.2022 | 20.4.2022 | 22.04.2022 | 7.6.2022 |
1022240080 | ips cleaning s.r.o. Nám SNP 19, Bratislava |
50429558 | Papierová rola do zásobníkov 60ks á 10,68EUR | 640,80 vrátane DPH |
OV22013 zo dňa 2.3.2022 | 6.4.2022 | 08.04.2022 | 7.4.2022 | |
1022240055 | ips cleaning s.r.o. Nám. SNP 19, Bratislava |
50429558 | Hygienické potreby pre zamestnancov - 2/2022 | 112,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. MA1/OE/BEZ/2019/515 | OV22012 zo dňa 21.2.2022 | 7.3.2022 | 09.03.2022 | 10.3.2022 |