Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022240025 | Vladimír Malých - Hydroizomat Clementisa 53, Skalica |
41208838 | Oprava dlažby na terase a balkóne zasadačky na 3. poschodí 43,5m2 | 8597,28 vrátane DPH |
OV21088 zo dňa 11.11.2021 | 26.1.2022 | 27.01.2022 | 4.2.2022 | |
1022240024 | Interier CHP s.r.o. Jakubov 60 |
36799602 | Dvojkrídlové protipožiarne dvere | 873,00 vrátane DPH |
OV21073 zo dňa 27.9.2021 | 26.1.2022 | 27.01.2022 | 4.2.2022 | |
1022240035 | JUDr. Hrebík Štefan - Ex. úrad Duklinskych hrdinov 2946/6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie EX 4754/2012 | 42,00 vrátane DPH |
Zákon č. 233/2019 Z.z. | 2.2.2022 | 04.02.2022 | 9.3.2022 | |
1022240034 | JUDr. Hrebík Štefan Ex. úrad Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky |
21148531 | Trovy exekúcie EX 49/2010 | 42,00 vrátane DPH |
Zákon č. 233/2019 Z.z. | 2.2.2022 | 04.02.2022 | 9.3.2022 | |
1022240033 | MEDICA plus s.r.o. Plavecký Mikuláš 294 |
36661899 | Zdravotné výkony 7 - 12/2021 | 41,82 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 2.2.2022 | 04.02.2022 | 9.3.2022 | |
1022240032 | Final - CD Bratislava Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka SMV Hyundai ŠPZ BL 155 US | 212,62 vrátane DPH |
Rámcová zmluva 97/OVS/2021 | OV22003 zo dňa 10.1.2022 | 1.2.2022 | 04.02.2022 | 7.3.2022 |
1022240031 | MUDr. Šteffeková Darina Kristy Bendovej 4, Bratislava |
36718483 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov | 1.2.2022 | 04.02.2022 | 7.3.2022 | |
1022240029 | Evrofin Int. s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok za frankovací stroj | 144,00 bez DPH |
Licenčné číslo 81173 | 1.2.2022 | 04.02.2022 | 7.2.2022 | |
1022240026 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha 2/2022 | 1706,53 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke plynu | 1.2.2022 | 04.02.2022 | 7.2.2022 | |
1022240037 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Príprava a prevedenie TK/EK SMV, ŠPZ: BL 136 RJ | 187,20 vrátane DPH |
Rámcová zmluva 97/OVS/2021 | OV22002 zo dňa 26.1.2022 | 3.2.2022 | 07.02.2022 | 9.3.2022 |
1022240036 | ips cleaning s.r.o. Nám. SNP 19, Bratislava |
50429558 | upratovacie a čistiace služby 1/2022 | 1565,30 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. MA1/OE/BEZ/2019/515 | 3.2.2022 | 07.02.2022 | 9.3.2022 | |
1022240028 DOBROPIS | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.12.2021-23.1.2022 | -70,02 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 1.2.2022 | 07.02.2022 | 7.2.2022 | |
1022240027 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.12.2021-23.1.2022 | 408,65 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 1.2.2022 | 07.02.2022 | 7.2.2022 | |
1022240044 | Zámočníctvo Škoda Pavel Vajanského 318/56, Malacky |
40154408 | Oceľové mreže s vrchným náterom | 1194,00 vrátane DPH |
OV22010 zo dňa 3.2.2022 | 11.2.2022 | 14.02.2022 | 9.3.2022 | |
1022240043 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 1/2022 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 11.2.2022 | 14.02.2022 | 9.3.2022 | |
1022240042 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 1.1.-30.1.2022 | 35,45 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 11.2.2022 | 14.02.2022 | 9.3.2022 | |
1022240041 | ips cleaning s.r.o. Nm. SNP 19, Bratislava |
50429558 | Hygienické potreby pre zamestnancov 1/2022 | 112,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb MA1/OE/BEZ/2019/515 | OV22004 zo dňa 12.1.2022 | 11.2.2022 | 14.02.2022 | 9.3.2022 |
1022240040 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - 1/2022 | 45,54 bez DPH |
Licenčné číslo fr. stroja 81173 | 11.2.2022 | 14.02.2022 | 9.3.2022 | |
1022240039 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 1/2022 | 30,04 bez DPH |
11.2.2022 | 14.02.2022 | 9.3.2022 | ||
1022240038 | AMG Security s.r.o. Lieskovská 6, Zvolen |
46268995 | Služby informátora - 1/2022 | 1398,96 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 104/102/2021 | 11.2.2022 | 14.02.2022 | 9.3.2022 | |
1022240030 | Praktic Malacky s.r.o. Malé nám. 18, Malacky |
47816431 | Zdravotné výkony 1-12/2021 | 97,58 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 1.2.2022 | 14.02.2022 | 7.2.2022 | |
1022240050 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 211,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 16.2.2022 | 17.02.2022 | 10.3.2022 | |
1022240049 | Šíra Jaroslav - Target - lafa Jána Hollého 2786/54, Malacky |
32631456 | Prepojenie EZS na pult centrálnej ochrany cez komunikačný modul | 624,00 vrátane DPH |
OV22007 | 14.2.2022 | 17.02.2022 | 10.3.2022 | |
1022240048 | Šíra Jaroslav - Target - lafa Jána Hollého 2786/54, Malacky |
32631456 | Ročný servis a kontrola kamerového systému | 288,00 vrátane DPH |
OV22006 zo dňa 14.1.2022 | 14.2.2022 | 17.02.2022 | 10.3.2022 | |
1022240047 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - úver poštovného - 1/2022 | 202,15 bez DPH |
Povolenie č. 31/2021/PKZak-ORaP | 14.2.2022 | 17.02.2022 | 10.3.2022 | |
1022240046 | Strabag Property + FS, s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 1/2022 | 2774,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 14.2.2022 | 17.02.2022 | 9.3.2022 | |
1022240045 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - 1/2022 | 4910,35 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 365/OVS/2021 | 14.2.2022 | 17.02.2022 | 9.3.2022 | |
1022240052 | MUDr. Erdélyiová Emília Zdravotnícka 1, Stupava |
35914149 | Zdravotné výkony 1-12/2021 | 362,44 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 28.2.2022 | 01.03.2022 | 10.3.2022 | |
1022240060 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Čiastková oprava EZS | 524,40 vrátane DPH |
OV21096 zo dňa 23.11.2021 | 7.3.2022 | 09.03.2022 | 10.3.2022 | |
1022240059 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - vyúčtovanie - 2/2022 | 3820,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 12217/2022-M_ODP6671/2022 | 7.3.2022 | 09.03.2022 | 10.3.2022 | |
1022240058 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 179,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 7.3.2022 | 09.03.2022 | 10.3.2022 | |
1022240057 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, Zvolen |
46268995 | Služby informátora - 2/2022 | 1398,96 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 104/102/2021 | 7.3.2022 | 09.03.2022 | 10.3.2022 | |
1022240056 | ips cleaning s.r.o. Nám. SNP 19, Bratislava |
50429558 | Upratovacie a čistiace služby - 2/2022 | 1565,30 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. MA1/OE/BEZ/2019/515 | 7.3.2022 | 09.03.2022 | 10.3.2022 | |
1022240055 | ips cleaning s.r.o. Nám. SNP 19, Bratislava |
50429558 | Hygienické potreby pre zamestnancov - 2/2022 | 112,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. MA1/OE/BEZ/2019/515 | OV22012 zo dňa 21.2.2022 | 7.3.2022 | 09.03.2022 | 10.3.2022 |
1022240054 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.1.-23.2.2022 | 262,58 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 7.3.2022 | 09.03.2022 | 10.3.2022 | |
1022240053 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 3/2022 | 1706,53 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke plynu | 3.3.2022 | 09.03.2022 | 10.3.2022 | |
1022240073 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava |
44413467 | Nábytok do kancelárie | 1176,00 vrátane DPH |
OV22015 zo dňa 15.2.2022 | 22.3.2022 | 15.03.2022 | 6.4.2022 | |
1022240063 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ul. 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 31.1.-27.2.2022 | 35,45 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 11.3.2022 | 16.03.2022 | 6.4.2022 | |
1022240061 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 2/2022 | 2,88 bez DPH |
11.3.2022 | 16.03.2022 | 6.4.2022 | ||
1022240066 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - 2 /2022 | 43,00 bez DPH |
Povolenie č. 31/2021/PKZak-ORaP | 15.3.2022 | 17.03.2022 | 6.4.2022 |