Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022240003 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 157,70 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 5.1.2022 | 10.01.2022 | 17.1.2022 | |
1022240254 | Smart computer, s.r.o. J.C.Hronského 11, Zvolen |
31629881 | Batéria T6 power Motorola do snímača | 56,60 vrátane DPH |
OV22057 | 20.11.2022 | 24.11.2022 hotovosť | 11.1.2023 | |
1022240187 | MUDr. Chmelová Božena Vysoká pri Morave |
31864201 | Zdravotné výkony 1-8/2022 | 153,34 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 6.9.2022 | 08.09.2022 | 14.9.2022 | |
1022240009 | MUDr. Božena Chmelová Vysoká pri Morave |
31864201 | Zdravotné výkony | 138,00 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 10.1.2022 | 13.01.2022 | 17.1.2022 | |
1022240101 | Šíra Jaroslav - TARGET - alfa Jána Hollého 2786/54, Malacky |
32631456 | Výmena zabezpečovacieho systému v budove UPSVR | 4333,33 vrátane DPH |
OV22018 zo dňa 19.4.2022 | 3.5.2022 | 11.05.2022 | 7.6.2022 | |
1022240049 | Šíra Jaroslav - Target - lafa Jána Hollého 2786/54, Malacky |
32631456 | Prepojenie EZS na pult centrálnej ochrany cez komunikačný modul | 624,00 vrátane DPH |
OV22007 | 14.2.2022 | 17.02.2022 | 10.3.2022 | |
1022240048 | Šíra Jaroslav - Target - lafa Jána Hollého 2786/54, Malacky |
32631456 | Ročný servis a kontrola kamerového systému | 288,00 vrátane DPH |
OV22006 zo dňa 14.1.2022 | 14.2.2022 | 17.02.2022 | 10.3.2022 | |
1022240189 | MUDr. Vrablicová Jana Obchodná 5, Rohožník |
34049291 | Zdravotné výkony 1-8/2022 | 132,43 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 6.9.2022 | 08.09.2022 | 14.9.2022 | |
1022240023 | MUDr. Vrablicová Jana Obchodná 5, Rohožník |
34049291 | Zdravotné výkony r. 2021 | 125,46 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 19.1.2022 | 26.01.2022 | 4.2.2022 | |
1022240018 | TEKOS s.r.o. Partizánska 1089/2, Malacky |
34111832 | Zvoz a zhodnocovanie druhotných surovín - plasty, papier na rok 2022 | 734,40 vrátane DPH |
OV22005 zo dňa 13.1.2022 | 13.1.2022 | 19.01.2022 | 18.1.2022 | |
1022240016 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
35680202 | Poplatky za volania - 12/2021 | 671,12 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom. služieb a využití dátovej siete SWAN | 13.1.2022 | 17.01.2022 | 18.1.2022 | |
1022240070 | OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A, Bratislava |
35683929 | Dodávka a montáž oceľovej vane vo výťahovej šachty v budove UPSVR | 7380,00 vrátane DPH |
OV21102 zo dňa 22.12.2021 | 17.3.2022 | 25.03.2022 | 6.4.2022 | |
1022240159 | NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava |
35739487 | Ventilátory 10 ks | 182,30 vrátane DPH |
OV22034/15.7.2022 | 25.7.2022 | hotovosť | 11.8.2022 | |
1022240246 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 7.11.- 4.12.2022 | 36,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 14.12.2022 | 19.12.2022 | 11.1.2023 | |
1022240233 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 10.10.- 6.11.2022 | 36,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 21.11.2022 | 22.11.2022 | 25.11.2022 | |
1022240212 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 12.9. - 9.10.2022 | 36,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 19.10.2022 | 21.10.2022 | 23.11.2022 | |
1022240197 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží - 15.8.-11.9.2022 | 36,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 23.9.2022 | 27.09.2022 | 6.10.2022 | |
1022240179 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 18.7.-14.8.2022 | 35,45 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 24.8.2022 | 25.08.2022 | 14.9.2022 | |
1022240161 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Servisný prenájom rohoží 20.6.-17.7.2022 | 35,45 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 27.7.2022 | 28.07.2022 | 11.8.2022 | |
1022240122 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 25.4.-22.5.2022 | 35,45 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 1.6.2022 | 06.06.2022 | 8.6.2022 | |
1022240106 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Servisný prenájom rohoží 28.3.-24.4.2022 | 35,45 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 5.5.2022 | 10.05.2022 | 7.6.2022 | |
1022240081 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 28.2.-27.3.2022 | 35,45 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 6.4.2022 | 08.04.2022 | 7.4.2022 | |
1022240063 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ul. 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 31.1.-27.2.2022 | 35,45 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 11.3.2022 | 16.03.2022 | 6.4.2022 | |
1022240042 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 1.1.-30.1.2022 | 35,45 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 11.2.2022 | 14.02.2022 | 9.3.2022 | |
1022240017 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 6.12.-31.12.2021 | 32,28 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 13.1.2022 | 17.01.2022 | 18.1.2022 | |
1022240239 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba 12/2022 | 4505,29 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 312/OVS/2019 | 1.12.2022 | 05.12.2022 | 19.12.2022 | |
1022240220 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba - 11/2022 | 4505,29 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 312/OVS/2019 | 3.11.2022 | 04.11.2022 | 24.11.2022 | |
1022240199 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba - 10/2022 | 4505,29 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 312/OVS/2019 | 3.10.2022 | 05.10.2022 | 6.10.2022 | |
1022240164 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba - 8/2022 | 4505,29 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 312/OVS/2019 | 1.8.2022 | 03.08.2022 | 11.8.2022 | |
1022240139 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba - 7/2022 | 4505,29 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 312/OVS/2019 | 4.7.2022 | 06.07.2022 | 8.8.2022 | |
1022240121 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/1, Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - záloha 6/2022 | 4505,29 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny 12217/2022-M_ODP 6671/2022 | 1.6.2022 | 06.06.2022 | 8.6.2022 | |
1022240100 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - záloha -5/2022 | 1706,53 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 312/OVS/2019 | 3.5.2022 | 06.05.2022 | 7.6.2022 | |
1022240075 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - záloha - 4/2022 | 1422,11 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 312/OVS/2019 | 4.4.2022 | 06.04.2022 | 7.4.2022 | |
1022240053 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 3/2022 | 1706,53 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke plynu | 3.3.2022 | 09.03.2022 | 10.3.2022 | |
1022240026 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha 2/2022 | 1706,53 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke plynu | 1.2.2022 | 04.02.2022 | 7.2.2022 | |
1022240006 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plynu r. 2021 - nedoplatok | 3073,25 vrátane DPH |
RD o zruženej dodávke plynu | 10.1.2022 | 13.01.2022 | 17.1.2022 | |
1022240002 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - 1/2022 | 1706,53 vrátane DPH |
RD o združenej dodávke zemného plynu | 4.1.2022 | 07.01.2022 | 17.1.2022 | |
1022240242 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 12/2022 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.12.2022 | 12.12.2022 | 19.12.2022 | |
1022240223 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 11/2022 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.11.2022 | 09.11.2022 | 24.11.2022 | |
1022240206 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 10/2022 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.10.2022 | 10.10.2022 | 27.10.2022 |