Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022240043 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 1/2022 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 11.2.2022 | 14.02.2022 | 9.3.2022 | |
1022240170 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 8/2022 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.8.2022 | 10.08.2022 | 11.8.2022 | |
1022240128 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 5/2022 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.6.2022 | 10.06.2022 | 30.6.2022 | |
1022240087 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 4/2022 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.4.2022 | 12.04.2022 | 27.5.2022 | |
1022240242 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 12/2022 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.12.2022 | 12.12.2022 | 19.12.2022 | |
1022240223 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 11/2022 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.11.2022 | 09.11.2022 | 24.11.2022 | |
1022240206 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 10/2022 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.10.2022 | 10.10.2022 | 27.10.2022 | |
1022240062 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 3/2022 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 11.3.2021 | 16.03.2021 | 6.4.2022 | |
1022240007 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.1.2022 | 13.01.2022 | 17.1.2022 | |
1022240241 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 350,21 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 7.12.2022 | 08.12.2022 | 19.12.2022 | |
1022240221 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 504,35 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 4.11.2022 | 07.11.2022 | 24.11.2022 | |
1022240211 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 114,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 18.10.2022 | 19.10.2022 | 23.11.2022 | |
1022240205 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 331,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 5.10.2022 | 10.10.2022 | 27.10.2022 | |
1022240190 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 309,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 7.9.2022 | 08.09.2022 | 14.9.2022 | |
1022240166 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 279,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 8.8.2022 | 10.08.2022 | 11.8.2022 | |
1022240143 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 368,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 6.7.2022 | 07.07.2022 | 8.8.2022 | |
1022240136 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 166,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 20.6.2022 | 22.06.2022 | 8.8.2022 | |
1022240126 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 410,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 6.6.2022 | 08.06.2022 | 8.6.2022 | |
1022240117 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 44,97 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 20.5.2022 | 24.05.2022 | 8.6.2022 | |
1022240103 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 263,03 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní SLOVNAFT karty | 5.5.2022 | 09.05.2022 | 7.6.2022 | |
1022240097 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 65,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 20.4.2022 | 22.04.2022 | 7.6.2022 | |
1022240078 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 482,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 5.4.2022 | 06.04.2022 | 7.4.2022 | |
1022240071 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 54,19 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 18.3.2022 | 22.03.2022 | 6.4.2022 | |
1022240058 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 179,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 7.3.2022 | 09.03.2022 | 10.3.2022 | |
1022240050 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 211,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 16.2.2022 | 17.02.2022 | 10.3.2022 | |
1022240003 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 157,70 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 5.1.2022 | 10.01.2022 | 17.1.2022 | |
1022240239 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba 12/2022 | 4505,29 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 312/OVS/2019 | 1.12.2022 | 05.12.2022 | 19.12.2022 | |
1022240184 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba - 9/2022 | 4505,29 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 312/OVS/2019 | 2.9.2022 | 07.09.2022 | 14.9.2022 | |
1022240164 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba - 8/2022 | 4505,29 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 312/OVS/2019 | 1.8.2022 | 03.08.2022 | 11.8.2022 | |
1022240139 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba - 7/2022 | 4505,29 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 312/OVS/2019 | 4.7.2022 | 06.07.2022 | 8.8.2022 | |
1022240220 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba - 11/2022 | 4505,29 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 312/OVS/2019 | 3.11.2022 | 04.11.2022 | 24.11.2022 | |
1022240199 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba - 10/2022 | 4505,29 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 312/OVS/2019 | 3.10.2022 | 05.10.2022 | 6.10.2022 | |
1022240026 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha 2/2022 | 1706,53 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke plynu | 1.2.2022 | 04.02.2022 | 7.2.2022 | |
1022240053 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 3/2022 | 1706,53 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke plynu | 3.3.2022 | 09.03.2022 | 10.3.2022 | |
1022240002 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - 1/2022 | 1706,53 vrátane DPH |
RD o združenej dodávke zemného plynu | 4.1.2022 | 07.01.2022 | 17.1.2022 | |
1022240120 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | Papierová rolka do kuchyniek 60ks á 1,46EUR | 105,12 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 160/OVS/2022 | OV22028 zo dňa 20.5.2022 | 1.6.2022 | 06.06.2022 | 8.6.2022 |
1022240080 | ips cleaning s.r.o. Nám SNP 19, Bratislava |
50429558 | Papierová rola do zásobníkov 60ks á 10,68EUR | 640,80 vrátane DPH |
OV22013 zo dňa 2.3.2022 | 6.4.2022 | 08.04.2022 | 7.4.2022 | |
1022240215 | PROGRES DMJ s.r.o. Dubovského 64, Malacky |
36290157 | Oprava okna - výmena pántov - kancelária č. 217 a 218 | 118,80 vrátane DPH |
OV22045 zo dňa 21.10.2022 | 25.10.2022 | 27.10.2022 | 23.11.2022 | |
1022240228 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava |
36815799 | Oprava NTB HP ProBook 450G5 | 50,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 436/OI/2019 | OV22030 zo dňa 16.6.2022 | 11.11.2022 | 16.11.2022 | 25.11.2022 |
1022240176 | DBS Slovakia s.r.o. Zohor 635 |
46662537 | Oprava hydroizolácie anglických dvorcov | 1190,40 vrátane DPH |
OV22033/8.7.2022 | 17.8.2022 | 19.08.2022 | 14.9.2022 |