
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022240088 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, Nová Baňa |
45539197 | Mobilná skartácia dokumentov | 1,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 310/102/2019 | OV22011 zo dňa 17.2.2022 | 8.4.2022 | 12.04.2022 | 27.5.2022 |
1022240229 | GARANT DDD Gajary 1190 |
50465520 | Jesenná deratizácia objektu | 86,40 vrátane DPH |
OV22050 zo dňa 9.11.2022 | 15.11.2022 | 16.11.2022 | 25.11.2022 | |
1022240110 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prehodenie sady kolies na SMV Škoda - Fábia BL 136RJ | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva 97/OVS/2021 | OV22024 zo dňa 6.5.2022 | 9.5.2022 | 10.05.2022 | 7.6.2022 |
1022240111 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prehodenie sady kolies na SMV Hyundai i30 Kombi BL 155US | 48,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva 97/OVS/2021 | OV22022 zo dňa 5.5.2022 | 9.5.2022 | 10.05.2022 | 7.6.2022 |
1022240109 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prehodenie sady kolies na SMV Škoda - Octávia MA 502BF | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva 97/OVS/2021 | OV22023 zo dňa 6.5.2022 | 9.5.2022 | 10.05.2022 | 7.6.2022 |
1022240108 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prehodenie sady kolies na SMV Škoda - Fábia BL 689XN | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva 97/OVS/2021 | OV22025 zo dňa 6.5.2022 | 9.5.2022 | 10.05.2022 | 7.6.2022 |
1022240163 | Final CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Príprava SMV ŠPZ BL 689 XN na STK/EK, prevedenie STK/EK | 187,20 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV22035/20.7.2022 | 29.7.2022 | 02.08.2022 | 11.8.2022 |
1022240251 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie servisnej prehliadky SMV Š-Fábia ŠPZ BL689XN | 320,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV22054 zo dňa 21.12.2022 | 21.12.2022 | 22.12.2022 | 10.1.2023 |
1022240250 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie servisnej prehliadky SMV Š-Fábia ŠPZ BL136RJ | 182,57 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV22053 zo dňa 14.12.2022 | 21.12.2022 | 22.12.2022 | 10.1.2023 |
1022240231 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Výmena poškodenej pneumatiky na SMV Hyundai, ŠPZ: BT 195 EI | 79,19 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV22048 zo dňa 8.11.2022 | 15.11.2022 | 16.11.2022 | 25.11.2022 |
1022240230 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Sezónne prezutie pneumatík SMV: Hyundai, ŠPZ: BT 195 EI | 48,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV22039 zo dňa 7.10.2022 | 15.11.2022 | 16.11.2022 | 25.11.2022 |
1022240225 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Sezónne prezutie pneumatík SMV Š-Octávia, ŠPZ: MA 502 BF | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV22046 zo dňa 25.10.2022 | 8.11.2022 | 09.11.2022 | 24.11.2022 |
1022240217 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Sezónne prezutie pneumatík - SMV:Š-Fábia ŠPZ: BL 689 XN | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV22043 zo dňa 17.10.2022 | 28.10.2022 | 31.10.2022 | 24.11.2022 |
1022240214 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Sezónne prezutie pneumatík SMV Hyundai, ŠPZ: BL 155 US | 48,00 vrátane DPH |
OV22040 zo dňa 12.10.2022 | 21.10.2022 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | |
1022240209 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Sezónne prezutie pneumatík - SMV:Š-Fábia ŠPZ: BL 136 RJ | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 97/OVS/2021 | OV22038 zo dňa 4.10.2022 | 14.10.2022 | 18.10.2022 | 27.10.2022 |
1022240037 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Príprava a prevedenie TK/EK SMV, ŠPZ: BL 136 RJ | 187,20 vrátane DPH |
Rámcová zmluva 97/OVS/2021 | OV22002 zo dňa 26.1.2022 | 3.2.2022 | 07.02.2022 | 9.3.2022 |
1022240001 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Výmena zámku dverí, náhradný diel, výmena úchytu sťahovania na SMV MA 843 BO | 344,89 vrátane DPH |
RZ o poskytovaní servisných služieb 97/OVS/2021 | OV 21070 zo dňa 7.12.2021, OV 21100 zo dňa 1.9.2021 | 3.1.2021 | 07.01.2021 | 17.1.2022 |
1022240032 | Final - CD Bratislava Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka SMV Hyundai ŠPZ BL 155 US | 212,62 vrátane DPH |
Rámcová zmluva 97/OVS/2021 | OV22003 zo dňa 10.1.2022 | 1.2.2022 | 04.02.2022 | 7.3.2022 |
1022240235 | EVROFIN Int. s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Profylaxia - pravidelná prehliadka frankovacieho stroja | 186,00 vrátane DPH |
OV22042 zo dňa 12.10.2022 | 28.11.2022 | 29.11.2022 | 19.12.2022 | |
1022240234 | EVROFIN Int. s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Toner do frankovacieho stroja 1ks | 198,00 vrátane DPH |
OV22041 zo dňa 12.10.2022 | 21.11.2022 | 23.11.2022 | 25.11.2022 | |
1022240029 | Evrofin Int. s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok za frankovací stroj | 144,00 bez DPH |
Licenčné číslo 81173 | 1.2.2022 | 04.02.2022 | 7.2.2022 | |
1022240176 | DBS Slovakia s.r.o. Zohor 635 |
46662537 | Oprava hydroizolácie anglických dvorcov | 1190,40 vrátane DPH |
OV22033/8.7.2022 | 17.8.2022 | 19.08.2022 | 14.9.2022 | |
1022240175 | DBS Slovakia s.r.o. Zohor 635 |
46662537 | Výmena dažďových zvodov | 1184,40 vrátane DPH |
OV22032/8.7.2022 | 17.8.2022 | 19.08.2022 | 14.9.2022 | |
1022240013 | Dapur s.r.o. Záhorácka 5477/15A, Malacky |
35965321 | Zdravotné výkony 1-12/2021 | 97,58 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 11.1.2022 | 17.01.2022 | 18.1.2022 | |
1022240252 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.11.- 23.12.2022 | 304,09 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 28.12.2022 | 29.12.2022 | 11.1.2023 | |
1022240238 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.10.-23.11.2022 | 313,80 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 1.12.2022 | 05.12.2022 | 19.12.2022 | |
1022240218 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.9.-23.10.2022 | 311,41 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 31.10.2022 | 02.11.2022 | 24.11.2022 | |
1022240202 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.8.-23.9.2022 | 333,36 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 4.10.2022 | 06.10.2022 | 6.10.2022 | |
1022240182 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.7.-23.8.2022 | 323,59 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 31.8.2022 | 07.09.2022 | 14.9.2022 | |
1022240162 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.6.-23.7.2022 | 355,43 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 28.7.2022 | 22.08.2022 | 11.8.2022 | |
1022240157 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.5.-23.6.2022 | 321,14 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 13.7.2022 | 18.07.2022 | 11.8.2022 | |
1022240123 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.4.-23.5.2022 | 299,20 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 1.6.2022 | 06.06.2022 | 8.6.2022 | |
1022240098 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.3.-23.4.2022 | 300,77 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 28.4.2022 | 02.05.2022 | 7.6.2022 | |
1022240074 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.2.-23.3.2022 | 269,89 vrátane DPH |
Zmluva č.PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 4.4.2022 | 06.04.2022 | 6.4.2022 | |
1022240068 DOBROPIS | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vrátenie stočného - 24.10.-23.11.2022 | 932,20 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 15.3.2022 | Neplatiť | 6.4.2022 | |
1022240067 DOBROPIS | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vrátenie stočného - 24.9.-23.10.2022 | 529,61 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 15.3.2022 | Neplatiť | 6.4.2022 | |
1022240054 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.1.-23.2.2022 | 262,58 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 7.3.2022 | 09.03.2022 | 10.3.2022 | |
1022240028 DOBROPIS | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.12.2021-23.1.2022 | -70,02 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 1.2.2022 | 07.02.2022 | 7.2.2022 | |
1022240027 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.12.2021-23.1.2022 | 408,65 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 1.2.2022 | 07.02.2022 | 7.2.2022 | |
1022240073 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava |
44413467 | Nábytok do kancelárie | 1176,00 vrátane DPH |
OV22015 zo dňa 15.2.2022 | 22.3.2022 | 15.03.2022 | 6.4.2022 |