Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022240224 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 10/2022 | 2,88 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 8.11.2022 | 11.11.2022 | 24.11.2022 | |
1022240207 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 9/2022 | 3,84 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 6.10.2022 | 10.10.2022 | 27.10.2022 | |
1022240010 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 12/2021 | 4,32 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 10.1.2022 | 13.01.2022 | 18.1.2022 | |
1022240045 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - 1/2022 | 4910,35 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 365/OVS/2021 | 14.2.2022 | 17.02.2022 | 9.3.2022 | |
1022240005 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - 12/2021 | 4943,65 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 365/OVS/2021 | 10.1.2022 | 13.01.2022 | 17.1.2022 | |
1022240083 DOBROPIS | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava |
00151866 | Preplatok za energie r. 2021 | 81,77 bez DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | 8.4.2022 | 18.04.2022 | 5.5.2022 | |
1022240144 | MV SR Pribinova 2, Bratislava |
00151866 | Prevádzkové náklady - archív r. 2022 (ZB HaZZ Továrenská, Malacky) | 769,35 bez DPH |
Zmluva o výpožičke CPBA-ON--007-2018-V_2018 | 6.7.2022 | 11.07.2022 | 10.8.2022 | |
1022240181 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 1,82 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020/UPSVR Malacky | 25.8.2022 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 14.9.2022 | |
1022240169 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 1,82 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020/UPSVR Malacky | 9.8.2022 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 11.8.2022 | |
1022240156 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 1,82 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020/UPSVR Malacky | 13.7.2022 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 11.8.2022 | |
1022240125 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 1,82 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020/UPSVR Malacky | 3.6.2022 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 8.6.2022 | |
1022240099 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 1,82 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020/UPSVR Malacky | 28.4.2022 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 7.6.2022 | |
1022240092 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 4,80 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020/UPSVR Malacky | 13.4.2022 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 7.6.2022 | |
1022240076 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 480,00 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020/UPSVR Malacky | 4.4.2022 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 7.4.2022 | |
1022240069 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 4,80 vrátane DPH |
zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019 | 17.3.2022 | Neuhrádzať, faktúra je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 6.4.2022 | |
1022240246 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 7.11.- 4.12.2022 | 36,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 14.12.2022 | 19.12.2022 | 11.1.2023 | |
1022240233 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 10.10.- 6.11.2022 | 36,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 21.11.2022 | 22.11.2022 | 25.11.2022 | |
1022240212 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 12.9. - 9.10.2022 | 36,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 19.10.2022 | 21.10.2022 | 23.11.2022 | |
1022240197 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží - 15.8.-11.9.2022 | 36,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 23.9.2022 | 27.09.2022 | 6.10.2022 | |
1022240179 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 18.7.-14.8.2022 | 35,45 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 24.8.2022 | 25.08.2022 | 14.9.2022 | |
1022240161 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Servisný prenájom rohoží 20.6.-17.7.2022 | 35,45 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 27.7.2022 | 28.07.2022 | 11.8.2022 | |
1022240138 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794536 | Servisný prenájom rohoží 23.5.-19.6.2022 | 35,45 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 4.7.2022 | 06.07.2022 | 8.8.2022 | |
1022240122 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 25.4.-22.5.2022 | 35,45 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 1.6.2022 | 06.06.2022 | 8.6.2022 | |
1022240106 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Servisný prenájom rohoží 28.3.-24.4.2022 | 35,45 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 5.5.2022 | 10.05.2022 | 7.6.2022 | |
1022240081 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 28.2.-27.3.2022 | 35,45 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 6.4.2022 | 08.04.2022 | 7.4.2022 | |
1022240063 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ul. 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 31.1.-27.2.2022 | 35,45 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 11.3.2022 | 16.03.2022 | 6.4.2022 | |
1022240042 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 1.1.-30.1.2022 | 35,45 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 11.2.2022 | 14.02.2022 | 9.3.2022 | |
1022240017 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 6.12.-31.12.2021 | 32,28 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 13.1.2022 | 17.01.2022 | 18.1.2022 | |
1022240102 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | Upratovacie služby - 19.4.-30.4.2022 | 600,04 vrátane DPH |
Zmluva o pskytovaní služieb č. 160/OVS/2022 | 3.5.2022 | 06.05,2022 | 7.6.2022 | |
1022240242 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 12/2022 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.12.2022 | 12.12.2022 | 19.12.2022 | |
1022240223 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 11/2022 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.11.2022 | 09.11.2022 | 24.11.2022 | |
1022240206 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 10/2022 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.10.2022 | 10.10.2022 | 27.10.2022 | |
1022240191 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 9/2022 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.9.2022 | 09.09.2022 | 14.9.2022 | |
1022240170 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 8/2022 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.8.2022 | 10.08.2022 | 11.8.2022 | |
1022240146 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 7/2022 | 72,24 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.7.2022 | 12.07.2022 | 10.8.2022 | |
1022240128 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 5/2022 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.6.2022 | 10.06.2022 | 30.6.2022 | |
1022240107 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 5/2022 | 73,22 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.5.2022 | 10.05.2022 | 7.6.2022 | |
1022240087 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 4/2022 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.4.2022 | 12.04.2022 | 27.5.2022 | |
1022240062 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 3/2022 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 11.3.2021 | 16.03.2021 | 6.4.2022 | |
1022240043 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 1/2022 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 11.2.2022 | 14.02.2022 | 9.3.2022 |