Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022340091 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na SMV Š-Fábia ŠPZ: BL 689 XN | 36,00 vrátane DPH |
OV23021 zo dňa 25.4.2023 | 5.5.2023 | 11.05.2023 | 1.6.2023 | |
1022340092 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na SMV Š-Octávia ŠPZ: MA 502 BF Príprava a vykonanie TK+ EK | 220,20 vrátane DPH |
OV23020 zo dňa 25.4.2023 | 5.5.2023 | 11.05.2023 | 1.6.2023 | |
1022340090 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na SMV Š-Fábia ŠPZ: BL 136 RJ | 36,00 vrátane DPH |
OV23019 zo dňa 25.4.2023 | 5.5.2023 | 11.05.2023 | 1.6.2023 | |
1022340089 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na SMV Hyundai ŠPZ: BL 155 US | 48,00 vrátane DPH |
OV23018 zo dňa 25.4.2023 | 5.5.2023 | 11.05.2023 | 1.6.2023 | |
1022340082 | ALZA.cz a.s. Jankovcova 1522/53, Praha ČR |
27082440 | Stolová lampa LED IMMAX - 1ks | 52,10 vrátane DPH |
OV23017 zo dňa 18.4.2023 | 25.4.2023 | 26.4.2023 hotovosť | 1.6.2023 | |
1022340081 | ALZA.cz a.s. Jankovcova 1522/53, Praha ČR |
27082440 | Stolová lampa LED IMMAX -1ks | 52,10 vrátane DPH |
OV23016 zo dňa 17.4.2023 | 18.4.2023 | 18.4.2023 hotovosť | 25.4.2023 | |
1022340102 | KRTKO Záhorie s.r.o. Levárska 758/1, Gajary |
50610678 | Oprava zámkovej dlažby pred budovou UPSVR Malacky | 5880,00 vrátane DPH |
OV23015 zo dňa 18.4.2023 | 24.5.2023 | 02.06.2023 | 4.7.2023 | |
1022340076 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Oprava vodovodu | 998,58 vrátane DPH |
OV23014 zo dňa 3.4.2023 | 12.4.2023 | 17.04.2023 | 25.4.2023 | |
1022340078 | Vladimír Malých - Hydroizomat Clementisa 53, Skalica |
41208838 | Oprava dlažby na terase na 2. poschodí UPSVR Malacky | 9237,72 vrátane DPH |
OV23013 zo dňa 27.3.2023 | 12.4.2023 | 17.04.2023 | 25.4.2023 | |
1022340060 | OfficeLand, s.r.o. Mierová 183, Bratislava |
35843136 | Pero na strunke - 60ks | 39,60 vrátane DPH |
OV23012 zo dňa 13.3.2023 | 14.3.2023 | 14.3.2023 hotovosť | 4.4.2023 | |
1022340059 | PROGRES DMJ s.r.o. Dubovského 64, Malacky |
36290157 | Oprava a ukotvenie prahov vnútorných vchodových dverí | 414,00 vrátane DPH |
OV23011 zo dňa 8.3.2023 | 14.3.2023 | 17.03.2023 | 4.4.2023 | |
1022340049 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Odstránenie nerovnosti vodiacich lyžín pre kabínu výťahu | 240,00 vrátane DPH |
OV23010 zo dňa 27.2.2023 | 6.3.2023 | 07.03.2023 | 16.3.2023 | |
1022340062 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Vyčistenie upchatých strešných zvodov a žľabov | 1593,60 vrátane DPH |
OV23009 zo dňa 23.2.2023 | 15.3.2023 | 17.32023 | 5.4.2023 | |
1022340047 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servisné služby na SMV BL689XN - výmena akumulátora a žiarovky | 177,46 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV23008 zo dňa 21.2.2023 | 1.3.2023 | 03.03.2023 | 7.3.2023 |
1022340036 | František Majtán-EURONICS TPD Farského 26, Bratislava |
11790547 | Viacúčelový vysávač Kärcher 1ks Filtračné vrecká 4ks | 87,38 vrátane DPH |
OV23007 zo dňa 6.2.2023 | 8.2.2023 | Hotovosť | 20.2.2023 | |
1022340038 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie servisnej prehliadky, príprava a vykonanie TK+EK na SMV Hyundai BL 155 US | 335,14 vrátane DPH |
OV23006 zo dňa 31.1.2023 | 9.2.2023 | 10.02.2023 | 20.2.2023 | |
1022340057 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, Nová Baňa |
45539197 | Mobilná skartácia dokumentov | 81,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 389/102/2022 | OV23005 zo dňa 19.1.2023 | 13.3.2023 | 17.03.2023 | 4.4.2023 |
1022340037 | ips cleaning group, s.r.o. Ladislava Hudeca 2A, Banská Bystrica |
46883037 | Papierová rola KC Scott 6687 60ks | 993,60 vrátane DPH |
OV23004 zo dňa 16.1.2023 | 8.2.2023 | 10.02.2023 | 20.2.2023 | |
1022340008 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Prenájom poštového priečinku na rok 2023 | 94,80 vrátane DPH |
OV23003 | 9.1.2023 | 9.1.2023 hotovosť | 11.1.2023 | |
1022340017 | TEKOS s.r.o. Partizánska cesta 1089/2, Malacky |
34111832 | Zvoz a zhodnocovanie druhotných surovín (papier, plasty) r. 2023 | 878,40 vrátane DPH |
OV23002 zo dňa 9.1.2023 | 17.1.2023 | 19.01.2023 | 6.2.2023 | |
1022340026 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Oprava výťahu - výmena nefunkčných stýkačov riadenia výťahu | 681,96 vrátane DPH |
OV23001 zo dňa 9.1.2023 | 20.1.2023 | 23.01.2023 | 6.2.2023 | |
1022340003 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Oprava merania a regulácie kotlov | 1305,19 vrátane DPH |
OV22052 zo dňa 7.12.2022 | 3.1.2023 | 04.01.2023 | 11.1.2023 | |
1022340140 | Martin Kvaššay A. Veselého 11, Malacky |
40646301 | Oprava strechy na budove UPSVR Malacky | 2019,43 vrátane DPH |
OV 23030 zo dňa 26.6.2023 | 28.7.2023 | 03.08.2023 | 30.8.2023 | |
1022340253 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.11.-23.12.2023 | 358,79 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 15.1.2024 | |
1022340252 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 470,88 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 22.12.2023 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 15.1.2024 | |
1022340251 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 22.12.2023 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 15.1.2024 | |
1022340246 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 49,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 19.12.2023 | 21.12.2023 | 12.1.2024 | |
1022340244 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 6.11.-3.12.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 14.12.2023 | 15.12.2023 | 12.1.2024 | |
1022340243 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - 11/2023 | 8,58 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 14.12.2023 | 26.12.2023 | 12.1.2024 | |
1022340242 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 11/2023 | 2774,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 14.12.2023 | 30.12.2023 | 12.1.2024 | |
1022340241 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie servisnej prehliadky SMV: Š-Octávia, ŠPZ: MA502BF | 366,50 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | 12.12.2023 | 15.12.2023 | 12.1.2024 | |
1022340240 | Martin Kvaššay-Kvaššay Alojz a vnuk A. Veselého 11, Malacky |
40646301 | Oprava strechy na budove UPSVR Malacky | 673,27 bez DPH |
11.12.2023 | 14.12.2023 | 12.1.2024 | ||
1022340239 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 11/2023 | 3,52 bez DPH |
8.12.2023 | 14.12.2023 | 12.1.2024 | ||
1022340237 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 12/2023 | 72,73 bez DPH |
Zmluva o pripojení | 7.12.2023 | 11.12.2023 | 12.1.2024 | |
1022340236 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok - 11/2023 | 2187,90 bez DPH |
7.12.2023 | 14.11.2023 | 12.1.2024 | ||
1022340235 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - vyúčtovanie - 11/2023 | 7395,66 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny/19667/2022-M ODP 108105/2022 | 6.12.2023 | 11.12.2023 | 12.1.2024 | |
1022340233 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 335,46 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 5.12.2023 | 08.12.2023 | 12.1.2024 | |
1022340232 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 11/2023 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.12.2023 | 08.12.2023 | 12.1.2024 | |
1022340230 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Plyn - zálohová platba - 12/2023 | 4079,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 18550/2023 | 4.12.2023 | 08.12.2023 | 11.1.2024 | |
1022340229 | Scylla Security Servis s.r.o. Československej armády 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 11/2023 | 1253,70 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora č. 86/102/2023 | 4.12.2023 | 08.12.2023 | 11.1.2024 |