Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022340178 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 14.8.-10.9.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 25.9.2023 | 27.09.2023 | 25.10.2023 | |
1022340164 | JUDr. Ing. Hrebík - Ex. úrad Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie EX 33/2017 | 42,00 vrátane DPH |
Zákon č. 233/2019 Z.z. | 28.8.2023 | 07.09.2023 | 12.9.2023 | |
1022340163 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 17.7.-13.8.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 25.8.2023 | 30.08.2023 | 12.9.2023 | |
1022340141 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 19.6.-16.7.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 28.7.2023 | 31.07.2023 | 30.8.2023 | |
1022340119 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 22.5.-18.6.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 30.6.2023 | 04.07.2023 | 17.7.2023 | |
1022340105 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží - 24.4.-21.5.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 31.5.2023 | 07.06.2023 | 4.7.2023 | |
1022340086 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 27.3.-23.4.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 4.5.2023 | 05.05.2023 | 1.6.2023 | |
1022340069 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 27.2.-26.3.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 5.4.2023 | 11.04.2023 | 25.4.2023 | |
1022340054 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží - 30.1.- 26.2.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 8.3.2023 | 10.03.2023 | 4.4.2023 | |
1022340039 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 1.1.-29.1.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 9.2.2023 | 10.02.2023 | 20.2.2023 | |
1022340136 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 44,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 18.7.2023 | 21.07.2023 | 30.8.2023 | |
1022340070 | MUDr. Marián Jánoš Zdravotnícka 1, Stupava |
43967400 | Zdravotné výkony 1 - 3/2023 | 47,53 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 6.4.2023 | 13.04.2023 | 25.4.2023 | |
1022340197 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie zimných pneumatík SMV: Hyundai, ŠPZ: BL155US | 48,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV23047 zo dňa 23.10.2023 | 26.10.2023 | 13.11.2023 | 14.11.2023 |
1022340198 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie zimných pneumatík SMV: Hyundai, ŠPZ: BT195EI | 48,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV23047 zo dňa 23.10.2023 | 26.10.2023 | 13.11.2023 | 14.11.2023 |
1022340088 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na SMV Hyundai ŠPZ: BT 195 EI | 48,00 vrátane DPH |
OV23022 zo dňa 25.4.2023 | 5.5.2023 | 11.05.2023 | 1.6.2023 | |
1022340089 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na SMV Hyundai ŠPZ: BL 155 US | 48,00 vrátane DPH |
OV23018 zo dňa 25.4.2023 | 5.5.2023 | 11.05.2023 | 1.6.2023 | |
1022340246 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 49,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 19.12.2023 | 21.12.2023 | 12.1.2024 | |
1022340082 | ALZA.cz a.s. Jankovcova 1522/53, Praha ČR |
27082440 | Stolová lampa LED IMMAX - 1ks | 52,10 vrátane DPH |
OV23017 zo dňa 18.4.2023 | 25.4.2023 | 26.4.2023 hotovosť | 1.6.2023 | |
1022340081 | ALZA.cz a.s. Jankovcova 1522/53, Praha ČR |
27082440 | Stolová lampa LED IMMAX -1ks | 52,10 vrátane DPH |
OV23016 zo dňa 17.4.2023 | 18.4.2023 | 18.4.2023 hotovosť | 25.4.2023 | |
1022340159 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 54,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 18.8.2023 | 24.08.2023 | 30.8.2023 | |
1022340192 | MUDr. Slobodová Elena Nám. SNP 2377/7, Malacky |
30856604 | Zdravotné výkony 7-9/2023 | 55,76 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 17.10.2023 | 20.10.2023 | 26.10.2023 | |
1022340021 | MUDr. Nenovský Štilián Plavecký Štvrtok |
36284793 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 10-12/2022 | 55,76 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 17.1.2023 | 19.01.2023 | 6.2.2023 | |
1022340012 | MUDr. Jana Vrablicová Obchodná 5, Rohožník |
34049291 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 9-12/2022 | 55,76 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 11.1.2023 | 12.01.2023 | 12.1.2023 | |
1022340044 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 60,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 20.2.2023 | 21.02.2023 | 20.2.2023 | |
1022340129 | MUDr. Elena Slobodová Nám. SNP 2377/7, Malacky |
30856604 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci - 4-6/2023 | 62,73 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 7.7.2023 | 18.07.2023 | 17.7.2023 | |
1022340004 | MUDr. Slobodová Elena Struhárova 2, Zohor |
30856604 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci - 10-12/2022 | 69,70 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 4.1.2023 | 12.01.2023 | 11.1.2023 | |
1022340237 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 12/2023 | 72,73 bez DPH |
Zmluva o pripojení | 7.12.2023 | 11.12.2023 | 12.1.2024 | |
1022340214 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za služby - 11/2023 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.11.2023 | 15.11.2023 | 15.11.2023 | |
1022340186 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za hlasové služby - 10/2023 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.10.2023 | 11.10.2023 | 26.10.2023 | |
1022340170 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 9/2023 | 72,73 bez DPH |
Zmluva o pripojení | 7.9.2023 | 14.09.2023 | 22.9.2023 | |
1022340150 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 8/2023 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.8.2023 | 11.08.2023 | 30.8.2023 | |
1022340127 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 7/2023 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.7.2023 | 13.07.2023 | 17.7.2023 | |
1022340110 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 6/2023 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.6.2023 | 13.06.2023 | 4.7.2023 | |
1022340097 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 5/2023 | 72,73 bez DPH |
Zmluva o pripojení | 11.5.2023 | 12.05.2023 | 2.6.2023 | |
1022340074 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 3/2023 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 12.4.2023 | 17.04.2023 | 25.4.2023 | |
1022340055 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 3/2023 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.3.2023 | 10.03.2023 | 4.4.2023 | |
1022340034 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 2/2023 | 72,733 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.2.2023 | 10.02.2023 | 20.2.2023 | |
1022340011 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 1/2023 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.1.2023 | 11.01.2023 | 12.1.2023 | |
1022340041 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - úver poštovného - 1/2023 | 73,05 bez DPH |
Povolenie č. 31/2021/PKZak - ORaP | 14.2.2023 | 17.02.2023 | 20.2.2023 | |
1022340135 | MEDICA plus s.r.o. Plavecký Mikuláš 294 |
36661899 | Zdravotné výkony na účely soc. pomoci 1-6/2023 | 76,67 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 18.7.2023 | 20.07.2023 | 30.8.2023 |