Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022340124 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 326,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 6.7.2023 | 13.07.2023 | 17.7.2023 | |
1022340120 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava SMV Š-Fábia ŠPZ BL 689 XN | 965,14 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV23029 zo dňa 13.6.2023 | 30.6.2023 | 13.07.2023 | 17.7.2023 |
1022340125 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 6/2023 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 6.7.2023 | 12.07.2023 | 17.7.2023 | |
1022340126 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Hygienický materiál pre zamestnancov - 6/2023 | 424,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | OV23027 zo dňa 27.6.2023 | 6.7.2023 | 12.07.2023 | 17.7.2023 |
1022340123 | Scylla Security Servis s.r.o. Rudlovská 53, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 6/2023 | 1361,16 vrátane DPH |
Služba na poskytnutie služieb informátora č. 86/102/2023 | 3.7.2023 | 07.07.2023 | 17.7.2023 | |
1022340121 | Základná škola Dr. J. Dérera Gen. M.R.Štefánika 7, Malacky |
31811493 | Prenájom telocvične na vzdelávaciu aktivitu - Relaxačné techniky - 28.-29.6.2023 (od 8:00-16:00hod) | 240,00 bez DPH |
OV23023 zo dňa 1.6.2023 | 30.6.2023 | 07.07.2023 | 17.7.2023 | |
1022340117 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky - 24.5.-23.6.2023 | 408,97 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 26.6.2023 | 07.07.2023 | 17.7.2023 | |
1022340119 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 22.5.-18.6.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 30.6.2023 | 04.07.2023 | 17.7.2023 | |
1022340118 | Kimlička Jozef Jakubov 433 |
37441591 | Oprava izolácie strechy | 1196,16 vrátane DPH |
OV23025 zo dňa 31.5.2023 | 26.6.2023 | 04.07.2023 | 17.7.2023 | |
1022340114 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - 5/2023 | 6,44 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 20.6.2023 | 28.06.2023 | 17.7.2023 | |
1022340116 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 223,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 20.6.2023 | 22.06.2023 | 17.7.2023 | |
1022340114 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - 5/2023 | 724,45 bez DPH |
Povolenie č. 31/2021/PKZak - ORaP | 13.6.2023 | 19.06.2023 | 17.7.2023 | |
1022340113 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR a objektov UPSVR - 5/2023 | 2774,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 13.6.2023 | 19.06.2023 | 17.7.2023 | |
1022340130 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok - 6/2023 | 2366,00 bez DPH |
11.7.2023 | 14.06.2023 | 17.7.2023 | ||
1022240112 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP typ U - 5/2023 | 4,16 bez DPH |
8.6.2023 | 13.06.2023 | 17.7.2023 | ||
1022340110 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 6/2023 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.6.2023 | 13.06.2023 | 4.7.2023 | |
1022340109 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - vyúčtovanie - 5/2023 | 6383,21 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č.19667/2022-M_ODO108105/2022 | 7.6.2023 | 12.06.2023 | 4.7.2023 | |
1022340108 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 212,43 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 6.6.2023 | 08.06.2023 | 4.7.2023 | |
1022340107 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince3 |
48070408 | Upratovacie služby - 5/2023 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.6.2023 | 07.06.2023 | 4.7.2023 | |
1022340106 | MV SR Pribinova 2, Bratislava |
00151866 | Výpožička - archív Továrenská, Malacky | 1505,95 bez DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. CPBA-ON_5_005-2023-V | 31.5.2023 | 07.06.2023 | 4.7.2023 | |
1022340105 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží - 24.4.-21.5.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 31.5.2023 | 07.06.2023 | 4.7.2023 | |
1022340104 | SPB Security s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
44626975 | Služby informátora - 5/2023 | 1372,68 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 100/102/2022 | 31.5.2023 | 07.06.2023 | 4.7.2023 | |
1022340103 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.4.-23.5.2023 | 369,96 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 29.5.2023 | 07.06.2023 | 4.7.2023 | |
1022340102 | KRTKO Záhorie s.r.o. Levárska 758/1, Gajary |
50610678 | Oprava zámkovej dlažby pred budovou UPSVR Malacky | 5880,00 vrátane DPH |
OV23015 zo dňa 18.4.2023 | 24.5.2023 | 02.06.2023 | 4.7.2023 | |
1022340101 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 32,33 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 19.5.2023 | 24.05.2023 | 2.6.2023 | |
1022340100 | Peter Andrla - GARANT DDD Gajary 1190 |
50465520 | Jarná deratizácia objektu | 86,40 vrátane DPH |
OV23023 zo dňa 16.5.2023 | 19.5.2023 | 24.05.2023 | 2.6.2023 | |
1022340098 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - 4/2023 | 12,98 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 12.5.2023 | 24.05.2023 | 2.6.2023 | |
1022340099 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 4/2023 | 2774,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 17.5.2023 | 18.05.2023 | 2.6.2023 | |
1022340111 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok - 5/2023 | 2353,00 bez DPH |
8.6.2023 | 15.5.2023 vyúčtovanie | 4.7.2023 | ||
1022340097 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 5/2023 | 72,73 bez DPH |
Zmluva o pripojení | 11.5.2023 | 12.05.2023 | 2.6.2023 | |
1022340096 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - vyúčtovanie - 1-4/2023 | 24873,21 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 312/OVS/2019 | 10.5.2023 | 12.05.2023 | 2.6.2023 | |
1022340095 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - vyúčtovanie - 4/2023 | 7203,58 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny/19667/2022-M ODP 108105/2022 | 9.5.2023 | 12.05.2023 | 2.6.2023 | |
1022340093 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 4/2023 | 4,48 bez DPH |
9.5.2023 | 12.05.2023 | 2.6.2023 | ||
1022340091 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na SMV Š-Fábia ŠPZ: BL 689 XN | 36,00 vrátane DPH |
OV23021 zo dňa 25.4.2023 | 5.5.2023 | 11.05.2023 | 1.6.2023 | |
1022340092 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na SMV Š-Octávia ŠPZ: MA 502 BF Príprava a vykonanie TK+ EK | 220,20 vrátane DPH |
OV23020 zo dňa 25.4.2023 | 5.5.2023 | 11.05.2023 | 1.6.2023 | |
1022340088 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na SMV Hyundai ŠPZ: BT 195 EI | 48,00 vrátane DPH |
OV23022 zo dňa 25.4.2023 | 5.5.2023 | 11.05.2023 | 1.6.2023 | |
1022340089 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na SMV Hyundai ŠPZ: BL 155 US | 48,00 vrátane DPH |
OV23018 zo dňa 25.4.2023 | 5.5.2023 | 11.05.2023 | 1.6.2023 | |
1022340090 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na SMV Š-Fábia ŠPZ: BL 136 RJ | 36,00 vrátane DPH |
OV23019 zo dňa 25.4.2023 | 5.5.2023 | 11.05.2023 | 1.6.2023 | |
1022340087 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 4/2023 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.5.2023 | 10.05.2023 | 1.6.2023 | |
1022340086 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 27.3.-23.4.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 4.5.2023 | 05.05.2023 | 1.6.2023 |