Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022340159 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 54,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 18.8.2023 | 24.08.2023 | 30.8.2023 | |
1022340161 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Odborná prehliadka výťahu LC Maxi, v.č.: 20598-1122-LV | 33,74 vrátane DPH |
OV23032 zo dňa 6.7.2023 | 23.8.2023 | 30.08.2023 | 30.8.2023 | |
1022340160 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi v.č. 20598-1122-LV - 7/2023 | 100,80 vrátane DPH |
OV23040 zo dňa 11.8.2023 | 23.8.2023 | 30.08.2023 | 30.8.2023 | |
1022340163 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 17.7.-13.8.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 25.8.2023 | 30.08.2023 | 12.9.2023 | |
1022340162 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.7.-23.8.2023 | 383,83 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 25.8.2023 | 11.09.2023 | 12.9.2023 | |
1022340164 | JUDr. Ing. Hrebík - Ex. úrad Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie EX 33/2017 | 42,00 vrátane DPH |
Zákon č. 233/2019 Z.z. | 28.8.2023 | 07.09.2023 | 12.9.2023 | |
1022340167 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 344,35 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 5.9.2023 | 11.09.2023 | 22.9.2023 | |
1022340166 | Scylla Security Servis s.r.o. Rudlovská 53, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 8/2023 | 1389,82 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 86/102/2023 | 5.9.2023 | 11.09.2023 | 22.9.2023 | |
1022340165 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Plyn - zálohová platba - 9/2023 | 4079,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke zemného plynu č. 18550/2023 | 5.9.2023 | 11.09.2023 | 12.9.2023 | |
1022340168 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 8/2023 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 6.9.2023 | 11.09.2023 | 22.9.2023 | |
1022340171 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok - 8/2023 | 2280,20 bez DPH |
7.9.2023 | vyúčtovanie | 25.9.2023 | ||
1022340170 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 9/2023 | 72,73 bez DPH |
Zmluva o pripojení | 7.9.2023 | 14.09.2023 | 22.9.2023 | |
1022340169 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - vyúčtovanie - 8/2023 | 6451,34 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny/19667/2022-M ODP 108105/2022 | 7.9.2023 | 22.09.2023 | 22.9.2023 | |
1022340172 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 8/2023 | 3,52 bez DPH |
11.9.2023 | 26.09.2023 | 25.9.2023 | ||
1022340174 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - 8/2023 | 250,55 bez DPH |
Povolenie č. 31/2021/PKZak - ORaP | 13.9.2023 | 26.09.2023 | 25.9.2023 | |
1022340173 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi v.č.20598-1122-LV - 8/2023 | 100,80 vrátane DPH |
OV23040 zo dňa 11.8.2023 | 13.9.2023 | 22.09.2023 | 25.9.2023 | |
1022340177 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 8/2023 | 2774,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 18.9.2023 | 22.09.2023 | 25.9.2023 | |
1022340176 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS za mesiac - 8/2023 | 5,72 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 18.9.2023 | 26.09.2023 | 25.9.2023 | |
1022340175 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická 271/27, Malý Lapáš |
45539197 | Mobilná skartácia dokumentov | 81,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 389/102/2022 | OV23033 zo dňa 11.7.2023 | 18.9.2023 | 22.09.2023 | 25.9.2023 |
1022340178 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 14.8.-10.9.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 25.9.2023 | 27.09.2023 | 25.10.2023 | |
1022340179 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.8.-23.9.2023 | 450,86 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 27.9.2023 | 04.10.2023 | 25.10.2023 | |
1022340181 | Scylla Security Servis s.r.o. Rudlovská 53, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora 9/2023 | 1192,81 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 86/102/2023 | 2.10.2023 | 04.10.2023 | 25.10.2023 | |
1022340180 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Plyn - zálohová platba - 10/2023 | 4079,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 18550/2023 | 2.10.2023 | 04.10.2023 | 25.10.2023 | |
1022340182 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 299,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 4.10.2023 | 06.10.2023 | 25.10.2023 | |
1022340184 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok - 9/2023 | 2269,80 bez DPH |
5.10.2023 | 13.09.2023 | 25.10.2023 | ||
1022340183 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie 9/2023 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.10.2023 | 11.10.2023 | 25.10.2023 | |
1022340186 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za hlasové služby - 10/2023 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.10.2023 | 11.10.2023 | 26.10.2023 | |
1022340185 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 9/2023 | 4,16 bez DPH |
6.10.2023 | 11.10.2023 | 26.10.2023 | ||
1022340187 | MUDr. Černý Manfréd Komenského 997, Veľké Leváre |
30787823 | Zdravotné výkony 7-9/2023 | 111,52 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 9.10.2023 | 11.10.2023 | 26.10.2023 | |
1022340188 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - 9/2023 | 6043,01 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 19667/2022- M_ODP108105/2022 | 10.10.2023 | 18.10.2023 | 26.10.2023 | |
1022340189 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - 9/2023 | 8,68 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 12.10.2023 | 24.10.2023 | 26.10.2023 | |
1022340191 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava |
35815799 | Služby pozáručného servisu - posúdenie VT na vyradenie | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb pozáručného servisu VT a KT č. 436/OI/2019 | OV23044 zo dňa 6.9.2023 | 13.10.2023 | 18.10.2023 | 26.10.2023 |
1022340190 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 9/2023 | 2774,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 13.10.2023 | 18.10.2023 | 26.10.2023 | |
1022340193 | MUDr. Marián Jánoš Zdravotnícka 1, Stupava |
43967400 | Zdravotné výkony 4-9/2023 | 41,82 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 17.10.2023 | 20.10.2023 | 26.10.2023 | |
1022340192 | MUDr. Slobodová Elena Nám. SNP 2377/7, Malacky |
30856604 | Zdravotné výkony 7-9/2023 | 55,76 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 17.10.2023 | 20.10.2023 | 26.10.2023 | |
1022340195 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 11.9.-8.10.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 18.10.2023 | 20.10.2023 | 26.10.2023 | |
1022300194 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 203,55 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 18.10.2023 | 20.10.2023 | 26.10.2023 | |
1022340196 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky - 24.9.-23.10.2023 | 383,93 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 24.10.2023 | 30.10.2023 | 14.11.2023 | |
1022340197 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie zimných pneumatík SMV: Hyundai, ŠPZ: BL155US | 48,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV23047 zo dňa 23.10.2023 | 26.10.2023 | 13.11.2023 | 14.11.2023 |
1022340198 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie zimných pneumatík SMV: Hyundai, ŠPZ: BT195EI | 48,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV23047 zo dňa 23.10.2023 | 26.10.2023 | 13.11.2023 | 14.11.2023 |