Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022340050 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 371,31 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 6.3.2023 | 07.03.2023 | 16.3.2023 | |
1022340049 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Odstránenie nerovnosti vodiacich lyžín pre kabínu výťahu | 240,00 vrátane DPH |
OV23010 zo dňa 27.2.2023 | 6.3.2023 | 07.03.2023 | 16.3.2023 | |
1022340048 | MV SR Pribinova 2, Bratislava |
00151866 | Vyúčtovanie - prevádzkové náklady - výpožička archív - r. 2022 | 736,60 bez DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. OE-1/2018 | 1.3.2023 | 03.03.2023 | 16.3.2023 | |
1022340047 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servisné služby na SMV BL689XN - výmena akumulátora a žiarovky | 177,46 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV23008 zo dňa 21.2.2023 | 1.3.2023 | 03.03.2023 | 7.3.2023 |
1022340046 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.1.-23.2.2023 | 386,63 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 1.3.2023 | 03.03.2023 | 7.3.2023 | |
1022340045 | SPB Security s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
44626975 | Služby informátora - 2/2023 | 1209,00 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 100/102/2022 | 1.3.2023 | 03.03.2023 | 7.3.2023 | |
1022340044 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 60,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 20.2.2023 | 21.02.2023 | 20.2.2023 | |
1022340043 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava - frankovanie - 1/2023 | 16,48 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 15.2.2023 | 27.02.2023 | 20.2.2023 | |
1022340042 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis - oprava faktúry - poštové služby - úver poštovného - 1/2023 | 12,75 bez DPH |
Povolenie č. 31/2021/PKZak - ORaP | 14.2.2023 | 23.03.2023 | 20.2.2023 | |
1022340041 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - úver poštovného - 1/2023 | 73,05 bez DPH |
Povolenie č. 31/2021/PKZak - ORaP | 14.2.2023 | 17.02.2023 | 20.2.2023 | |
1022340040 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 1/2023 | 2774,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 14.2.2023 | 17.02.2023 | 20.2.2023 | |
1022340039 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 1.1.-29.1.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 9.2.2023 | 10.02.2023 | 20.2.2023 | |
1022340038 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie servisnej prehliadky, príprava a vykonanie TK+EK na SMV Hyundai BL 155 US | 335,14 vrátane DPH |
OV23006 zo dňa 31.1.2023 | 9.2.2023 | 10.02.2023 | 20.2.2023 | |
1022340037 | ips cleaning group, s.r.o. Ladislava Hudeca 2A, Banská Bystrica |
46883037 | Papierová rola KC Scott 6687 60ks | 993,60 vrátane DPH |
OV23004 zo dňa 16.1.2023 | 8.2.2023 | 10.02.2023 | 20.2.2023 | |
1022340036 | František Majtán-EURONICS TPD Farského 26, Bratislava |
11790547 | Viacúčelový vysávač Kärcher 1ks Filtračné vrecká 4ks | 87,38 vrátane DPH |
OV23007 zo dňa 6.2.2023 | 8.2.2023 | Hotovosť | 20.2.2023 | |
1022340035 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - 1/2023 | 8331,01 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny/19667/2022-M ODP 108105/2022 | 8.2.2023 | 10.02.2023 | 20.2.2023 | |
1022340034 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 2/2023 | 72,733 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.2.2023 | 10.02.2023 | 20.2.2023 | |
1022340033 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 1/2023 | 4,48 bez DPH |
7.2.2023 | 08.02.2023 | 20.2.2023 | ||
1022340032 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 304,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 6.2.2023 | 07.02.2023 | 20.2.2023 | |
1022340031 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba - 2/2023 | 4340,45 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 312/OVS/2019 | 2.2.2023 | 03.02.2023 | 6.2.2023 | |
1022340030 | SPB Security s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
44626975 | Služby informátora - 1/2023 | 1209,00 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 100/102/2022 | 1.2.2023 | 03.02.2023 | 6.2.2023 | |
1022340029 | Dapur s.r.o. Záhorácka 5477/15A, Malacky |
35965321 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 1-12/2022 | 230,01 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 30.1.2023 | 31.01.2023 | 6.2.2023 | |
1022340028 | EVROFIN Int. s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok - frankovací stroj | 144,00 vrátane DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 25.1.2023 | 26.01.2023 | 6.2.2023 | |
1022340027 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.12.2022 - 23.1.2023 | 290,57 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 25.1.2023 | 26.01.2023 | 6.2.2023 | |
1022340026 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Oprava výťahu - výmena nefunkčných stýkačov riadenia výťahu | 681,96 vrátane DPH |
OV23001 zo dňa 9.1.2023 | 20.1.2023 | 23.01.2023 | 6.2.2023 | |
1022340025 | Pavol Martinka - SAKON servis Jakubov 208 |
44592973 | Oprava kávovaru Philips | 95,00 vrátane DPH |
OV22056 zo dňa 29.12.2022 | 20.1.2023 | 23.01.2023 | 6.2.2023 | |
1022340024 | MUDr. Božena Chmelová Vysoká pri Morave |
31864201 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 9-12/2022 | 97,58 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 19.1.2023 | 20.01.2023 | 6.2.2023 | |
1022340023 | Normedic, s.r.o. Legionárska 5265, Malacky |
44718802 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 1-12/2022 | 348,50 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 19.1.2023 | 20.01.2023 | 6.2.2023 | |
1022340022 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 35,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 18.1.2023 | 19.01.2023 | 6.2.2023 | |
1022340021 | MUDr. Nenovský Štilián Plavecký Štvrtok |
36284793 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 10-12/2022 | 55,76 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 17.1.2023 | 19.01.2023 | 6.2.2023 | |
1022340019 | Praktik Malacky s.r.o. Malé nám. 18, Malacky |
47816431 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 1-12/2022 | 181,22 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 17.1.2023 | 19.01.2023 | 6.2.2023 | |
1022340020 | MEDICA plus s.r.o. Plavecký Mikuláš 294 |
36661899 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 1-12/2022 | 111,52 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 17.1.2023 | 19.01.2023 | 6.2.2023 | |
1022340018 | MUDr. Eva Encingerová Legionárska 5265, Malacky |
30849829 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 7-12/2022 | 83,64 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 17.1.2023 | 19.01.2023 | 6.2.2023 | |
1022340017 | TEKOS s.r.o. Partizánska cesta 1089/2, Malacky |
34111832 | Zvoz a zhodnocovanie druhotných surovín (papier, plasty) r. 2023 | 878,40 vrátane DPH |
OV23002 zo dňa 9.1.2023 | 17.1.2023 | 19.01.2023 | 6.2.2023 | |
1022340016 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR o objektov UPSVR - 12/2022 | 2774,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 16.1.2023 | 19.01.2023 | 6.2.2023 | |
1022340015 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží - 5.12.-31.12.2022 | 31,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 12.1.2023 | 13.01.2023 | 3.2.2023 | |
1022340014 | MUDr. Marián Jánoš Zdravotnícka 1, Stupava |
43967400 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 7-12/2022 | 76,67 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 11.1.2023 | 12.01.2023 | 12.1.2023 | |
1022340013 | MUDr. Manfréd Černý Komenského 997, Veľké Leváre |
30787823 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 10-12/2022 | 90,61 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 11.1.2023 | 12.01.2023 | 12.1.2023 | |
1022340012 | MUDr. Jana Vrablicová Obchodná 5, Rohožník |
34049291 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 9-12/2022 | 55,76 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 11.1.2023 | 12.01.2023 | 12.1.2023 | |
1022340011 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 1/2023 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.1.2023 | 11.01.2023 | 12.1.2023 |