Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022340120 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava SMV Š-Fábia ŠPZ BL 689 XN | 965,14 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV23029 zo dňa 13.6.2023 | 30.6.2023 | 13.07.2023 | 17.7.2023 |
1022340091 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na SMV Š-Fábia ŠPZ: BL 689 XN | 36,00 vrátane DPH |
OV23021 zo dňa 25.4.2023 | 5.5.2023 | 11.05.2023 | 1.6.2023 | |
1022340092 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na SMV Š-Octávia ŠPZ: MA 502 BF Príprava a vykonanie TK+ EK | 220,20 vrátane DPH |
OV23020 zo dňa 25.4.2023 | 5.5.2023 | 11.05.2023 | 1.6.2023 | |
1022340088 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na SMV Hyundai ŠPZ: BT 195 EI | 48,00 vrátane DPH |
OV23022 zo dňa 25.4.2023 | 5.5.2023 | 11.05.2023 | 1.6.2023 | |
1022340089 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na SMV Hyundai ŠPZ: BL 155 US | 48,00 vrátane DPH |
OV23018 zo dňa 25.4.2023 | 5.5.2023 | 11.05.2023 | 1.6.2023 | |
1022340090 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na SMV Š-Fábia ŠPZ: BL 136 RJ | 36,00 vrátane DPH |
OV23019 zo dňa 25.4.2023 | 5.5.2023 | 11.05.2023 | 1.6.2023 | |
1022340047 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servisné služby na SMV BL689XN - výmena akumulátora a žiarovky | 177,46 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV23008 zo dňa 21.2.2023 | 1.3.2023 | 03.03.2023 | 7.3.2023 |
1022340038 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie servisnej prehliadky, príprava a vykonanie TK+EK na SMV Hyundai BL 155 US | 335,14 vrátane DPH |
OV23006 zo dňa 31.1.2023 | 9.2.2023 | 10.02.2023 | 20.2.2023 | |
1022340229 | Scylla Security Servis s.r.o. Československej armády 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 11/2023 | 1253,70 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora č. 86/102/2023 | 4.12.2023 | 08.12.2023 | 11.1.2024 | |
1022340203 | Scylla Security Servis s.r.o. ul. ČSA 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 10/2023 | 1368,32 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 86/102/2023 | 2.11.2023 | 10.11.2023 | 15.11.2023 | |
1022340181 | Scylla Security Servis s.r.o. Rudlovská 53, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora 9/2023 | 1192,81 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 86/102/2023 | 2.10.2023 | 04.10.2023 | 25.10.2023 | |
1022340166 | Scylla Security Servis s.r.o. Rudlovská 53, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 8/2023 | 1389,82 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 86/102/2023 | 5.9.2023 | 11.09.2023 | 22.9.2023 | |
1022340142 | Scylla Security Servis s.r.o. Rudlovská 53, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 7/2023 | 1232,21 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 86/102/2023 | 1.8.2023 | 03.08.2023 | 30.8.2023 | |
1022340123 | Scylla Security Servis s.r.o. Rudlovská 53, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 6/2023 | 1361,16 vrátane DPH |
Služba na poskytnutie služieb informátora č. 86/102/2023 | 3.7.2023 | 07.07.2023 | 17.7.2023 | |
1022340056 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. Na bielenisku 4, Pezinok |
46817671 | Inštalácia nového výťahu | 46200,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 146/102/2022 | 10.3.2023 | 27.03.2023 | 4.4.2023 | |
1022340037 | ips cleaning group, s.r.o. Ladislava Hudeca 2A, Banská Bystrica |
46883037 | Papierová rola KC Scott 6687 60ks | 993,60 vrátane DPH |
OV23004 zo dňa 16.1.2023 | 8.2.2023 | 10.02.2023 | 20.2.2023 | |
1022340019 | Praktik Malacky s.r.o. Malé nám. 18, Malacky |
47816431 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 1-12/2022 | 181,22 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 17.1.2023 | 19.01.2023 | 6.2.2023 | |
1022340250 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Hygienický materiál pre zamestnancov | 664,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | OV23049 zo dňa 14.11.2023 | 22.12.2023 | 27.12.2023 | 15.1.2024 |
1022340232 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 11/2023 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.12.2023 | 08.12.2023 | 12.1.2024 | |
1022340205 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 10/2023 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 3.11.2023 | 10.11.2023 | 15.11.2023 | |
1022340183 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie 9/2023 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.10.2023 | 11.10.2023 | 25.10.2023 | |
1022340168 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 8/2023 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 6.9.2023 | 11.09.2023 | 22.9.2023 | |
1022340147 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 7/2023 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 4.8.2023 | 09.08.2023 | 30.8.2023 | |
1022340125 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 6/2023 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 6.7.2023 | 12.07.2023 | 17.7.2023 | |
1022340126 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Hygienický materiál pre zamestnancov - 6/2023 | 424,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | OV23027 zo dňa 27.6.2023 | 6.7.2023 | 12.07.2023 | 17.7.2023 |
1022340107 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince3 |
48070408 | Upratovacie služby - 5/2023 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.6.2023 | 07.06.2023 | 4.7.2023 | |
1022340087 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 4/2023 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.5.2023 | 10.05.2023 | 1.6.2023 | |
1022340230 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Plyn - zálohová platba - 12/2023 | 4079,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 18550/2023 | 4.12.2023 | 08.12.2023 | 11.1.2024 | |
1022340202 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Plyn - zálohová platba - 11/2023 | 4079,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 18550/2023 | 15.11.2023 | |||
1022340180 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Plyn - zálohová platba - 10/2023 | 4079,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 18550/2023 | 2.10.2023 | 04.10.2023 | 25.10.2023 | |
1022340165 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Plyn - zálohová platba - 9/2023 | 4079,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke zemného plynu č. 18550/2023 | 5.9.2023 | 11.09.2023 | 12.9.2023 | |
1022340225 | Peter Andrla - GARANT DDD Gajary 1190 |
50465520 | Jesenná deratizácia objektu UPSVR Malacky | 86,40 vrátane DPH |
OV23048 zo dňa 9.11.2023 | 22.11.2023 | 29.11.2023 | 10.1.2024 | |
1022340100 | Peter Andrla - GARANT DDD Gajary 1190 |
50465520 | Jarná deratizácia objektu | 86,40 vrátane DPH |
OV23023 zo dňa 16.5.2023 | 19.5.2023 | 24.05.2023 | 2.6.2023 | |
1022340102 | KRTKO Záhorie s.r.o. Levárska 758/1, Gajary |
50610678 | Oprava zámkovej dlažby pred budovou UPSVR Malacky | 5880,00 vrátane DPH |
OV23015 zo dňa 18.4.2023 | 24.5.2023 | 02.06.2023 | 4.7.2023 | |
1022340235 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - vyúčtovanie - 11/2023 | 7395,66 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny/19667/2022-M ODP 108105/2022 | 6.12.2023 | 11.12.2023 | 12.1.2024 | |
1022340216 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - 10/2023 | 7243,26 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 19667/2022 | 9.11.2023 | 20.11.2023 | 15.11.2023 | |
1022340208 DOBROPIS | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Zníženie vybraných sieťových poplatkov - elektrina - 2/2023 | 636,74 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 19667/2022 | 7.11.2023 | 30.11.2023 | 15.11.2023 | |
1022340209 DOBROPIS | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Zníženie vybraných sieťových poplatkov - elektrina - 3/2023 | 684,10 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 19667/2022 | 7.11.2023 | 30.11.2023 | 15.11.2023 | |
1022340210 DOBROPIS | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Zníženie vybraných sieťových poplatkov - elektrina - 4/2023 | 619,03 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 19667/2022 | 7.11.2023 | 30.11.2023 | 15.11.2023 | |
1022340207 DOBROPIS | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Zníženie vybraných sieťových poplatkov - elektrina - 1/2023 | 718,07 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 19667/2022 | 7.11.2023 | 30.11.2023 | 15.11.2023 |