Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022340048 | MV SR Pribinova 2, Bratislava |
00151866 | Vyúčtovanie - prevádzkové náklady - výpožička archív - r. 2022 | 736,60 bez DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. OE-1/2018 | 1.3.2023 | 03.03.2023 | 16.3.2023 | |
1022340106 | MV SR Pribinova 2, Bratislava |
00151866 | Výpožička - archív Továrenská, Malacky | 1505,95 bez DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. CPBA-ON_5_005-2023-V | 31.5.2023 | 07.06.2023 | 4.7.2023 | |
1022340252 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 470,88 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 22.12.2023 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 15.1.2024 | |
1022340251 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 22.12.2023 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 15.1.2024 | |
1022340244 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 6.11.-3.12.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 14.12.2023 | 15.12.2023 | 12.1.2024 | |
1022340220 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 9.10.- 5.11.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 20.11.2023 | 21.11.2023 | 10.1.2024 | |
1022340195 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 11.9.-8.10.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 18.10.2023 | 20.10.2023 | 26.10.2023 | |
1022340178 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 14.8.-10.9.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 25.9.2023 | 27.09.2023 | 25.10.2023 | |
1022340163 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 17.7.-13.8.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 25.8.2023 | 30.08.2023 | 12.9.2023 | |
1022340141 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 19.6.-16.7.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 28.7.2023 | 31.07.2023 | 30.8.2023 | |
1022340119 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 22.5.-18.6.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 30.6.2023 | 04.07.2023 | 17.7.2023 | |
1022340105 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží - 24.4.-21.5.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 31.5.2023 | 07.06.2023 | 4.7.2023 | |
1022340086 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 27.3.-23.4.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 4.5.2023 | 05.05.2023 | 1.6.2023 | |
1022340069 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 27.2.-26.3.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 5.4.2023 | 11.04.2023 | 25.4.2023 | |
1022340054 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží - 30.1.- 26.2.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 8.3.2023 | 10.03.2023 | 4.4.2023 | |
1022340039 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 1.1.-29.1.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 9.2.2023 | 10.02.2023 | 20.2.2023 | |
1022340015 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží - 5.12.-31.12.2022 | 31,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 12.1.2023 | 13.01.2023 | 3.2.2023 | |
1022340237 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 12/2023 | 72,73 bez DPH |
Zmluva o pripojení | 7.12.2023 | 11.12.2023 | 12.1.2024 | |
1022340214 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za služby - 11/2023 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.11.2023 | 15.11.2023 | 15.11.2023 | |
1022340170 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 9/2023 | 72,73 bez DPH |
Zmluva o pripojení | 7.9.2023 | 14.09.2023 | 22.9.2023 | |
1022340150 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 8/2023 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.8.2023 | 11.08.2023 | 30.8.2023 | |
1022340127 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 7/2023 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.7.2023 | 13.07.2023 | 17.7.2023 | |
1022340110 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 6/2023 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.6.2023 | 13.06.2023 | 4.7.2023 | |
1022340097 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 5/2023 | 72,73 bez DPH |
Zmluva o pripojení | 11.5.2023 | 12.05.2023 | 2.6.2023 | |
1022340074 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 3/2023 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 12.4.2023 | 17.04.2023 | 25.4.2023 | |
1022340055 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 3/2023 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.3.2023 | 10.03.2023 | 4.4.2023 | |
1022340034 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 2/2023 | 72,733 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.2.2023 | 10.02.2023 | 20.2.2023 | |
1022340011 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 1/2023 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.1.2023 | 11.01.2023 | 12.1.2023 | |
1022340229 | Scylla Security Servis s.r.o. Československej armády 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 11/2023 | 1253,70 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora č. 86/102/2023 | 4.12.2023 | 08.12.2023 | 11.1.2024 | |
1022340084 | SPB Security s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
44626975 | Služby informátora 4/2023 | 1108,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora č. 100/102/2022 | 28.4.2023 | 03.05.2023 | 1.6.2023 | |
1022340250 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Hygienický materiál pre zamestnancov | 664,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | OV23049 zo dňa 14.11.2023 | 22.12.2023 | 27.12.2023 | 15.1.2024 |
1022340232 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 11/2023 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.12.2023 | 08.12.2023 | 12.1.2024 | |
1022340205 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 10/2023 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 3.11.2023 | 10.11.2023 | 15.11.2023 | |
1022340183 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie 9/2023 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.10.2023 | 11.10.2023 | 25.10.2023 | |
1022340168 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 8/2023 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 6.9.2023 | 11.09.2023 | 22.9.2023 | |
1022340147 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 7/2023 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 4.8.2023 | 09.08.2023 | 30.8.2023 | |
1022340125 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 6/2023 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 6.7.2023 | 12.07.2023 | 17.7.2023 | |
1022340126 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Hygienický materiál pre zamestnancov - 6/2023 | 424,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | OV23027 zo dňa 27.6.2023 | 6.7.2023 | 12.07.2023 | 17.7.2023 |
1022340107 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince3 |
48070408 | Upratovacie služby - 5/2023 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.6.2023 | 07.06.2023 | 4.7.2023 | |
1022340087 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 4/2023 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.5.2023 | 10.05.2023 | 1.6.2023 |