Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022440049 | Adamcová Lucia JUDr., súd. ex. Miletičova 21, Bratislava |
42256101 | Náhrada paušálnych výdavkov | 72,00 vrátane DPH |
Zákon č. 233/2019 Z.z. | 15.2.2024 | 20.02.2024 | 22.2.2024 | |
1022440070 | Asoc.rod.mediátorov Slovenska Moskovská 12, Bratislava |
42414288 | Medzinárodná konferencia o rodinnej mediácii - 4 účastníci | 300,00 bez DPH |
platobný poukaz | 18.3.2024 | 10.3.2024 vyúčtovanie | 11.4.2024 | |
1022440050 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava |
44413467 | Kancelárske kreslo Kevin 1+1 | 242,40 vrátane DPH |
OV24010 zo dňa 16.2.2024 | 19.2.2024 | 26.02.2024 | 22.2.2024 | |
1022440183 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky - 24.6.-22.7.2024 | 404,83 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 24.7.2024 | 29.07.2024 | 26.8.2024 | |
1022440156 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.5.-23.6.2024 | 383,64 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ_00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 25.6.2024 | 27.06.2024 | 9.7.2024 | |
1022440131 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.4.-23.5.2024 | 353,02 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 24.5.2024 | 06.06.2024 | 4.6.2024 | |
1022440099 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.3. - 23.4.2024 | 386,44 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 25.4.2024 | 02.05.2024 | 13.5.2024 | |
1022440073 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.2.-23.3.2024 | 390,86 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 25.3.2024 | 27.03.2024 | 12.4.2024 | |
1022440051 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.1.-23.2.2024 | 495,36 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 28.2.2024 | 07.03.2024 | 11.3.2024 | |
1022440026 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.12.2023-23.1.2024 | 361,49 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 24.1.2024 | 01.02.2024 | 14.2.2024 | |
1022440016 | Dapur s.r.o. Záhorácka 5477/15A, Malacky |
35965321 | Zdravotné výkony 1-12/2023 | 202,13 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 15.1.2024 | 29.01.2024 | 13.2.2024 | |
1022440170 | ELVIP s.r.o. Pezinská 1100/60, Malacky |
35892676 | Oprava držiakov na zástavy na budove UPSVR Malacky | 115,00 vrátane DPH |
OV24035 zo dňa 25.6.2024 | 9.7.2024 | 15.07.2024 | 23.8.2024 | |
1022440083 | ELVIP s.r.o. Pezinská 1100/60, Malacky |
35892676 | Odstránenie hniezd a zabezpečenie náhradných hniezd pre belorítky na budove UPSVR Malacky | 1797,60 vrátane DPH |
OV24014 zo dňa 7.3.2024 | 8.4.2024 | 15.04.2024 | 16.4.2024 | |
1022440058 | EVROFIN Int. s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Servisné práce IS 420, nastavenie spojenia | 118,80 vrátane DPH |
OV24012 zo dňa 28.2.2024 | 6.3.2024 | 08.03.2024 | 12.3.2024 | |
1022440027 | EVROFIN Int. s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok - frankovací stroj | 156,00 vrátane DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 25.1.2024 | 01.02.2024 | 14.2.2024 | |
1022440177 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie servisnej prehliadky SMV, ŠPZ: BT195 EI | 380,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24039 zo dňa 9.7.2024 | 16.7.2024 | 22.07.2024 | 26.8.2024 |
1022440176 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie TK+EK SMV, ŠPZ: BL 689 XN | 220,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24040 zo dňa 10.7.2024 | 16.7.2024 | 22.07.2024 | 26.8.2024 |
1022440119 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík SMV Škoda Fábia, ŠPZ BL 136 RJ | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24022 zo dňa 6.5.2024 | 13.5.2024 | 20.05.2024 | 16.5.2024 |
1022440118 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík SMV Hyundai i30 Kombi ŠPZ BL 155 US | 48,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24023 zo dňa 6.5.2024 | 13.5.2024 | 20.05.2024 | 16.5.2024 |
1022440115 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie SMV - Škoda Octávia, ŠPZ MA 502 BF | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24026 zo dňa 7.5.2024 | 13.5.2024 | 20.05.2024 | 16.5.2024 |
1022440116 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie SMV - Hyundai i30, ŠPZ BT 195 EI | 48,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24025 zo dňa 6.5.2024 | 13.5.2024 | 20.05.2024 | 16.5.2024 |
1022440117 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie SMV - Škoda Fábia, ŠPZ BL 689 XN | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24024 zo dňa 6.5.2024 | 13.5.2024 | 20.05.2024 | 16.5.2024 |
1022440025 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie TK+EK SMV Š-Fábia, ŠPZ: BL136RJ | 220,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24005 zo dňa 18.1.2024 | 18.1.2024 | 24.01.2024 | 14.2.2024 |
1022440024 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie servisnej prehliadky SMV Š-Fábia, ŠPZ: BL689XN | 400,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24004 zo dňa 18.1.2024 | 22.1.2024 | 24.01.2024 | 14.2.2024 |
1022440023 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Výmena + prezutie 2ks zimných pneumatík BARUM na SMV Š-Fábia, ŠPZ: BL 136 RJ | 195,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24001 zo dňa 12.1.2024 | 22.1.2024 | 24.01.2024 | 13.2.2024 |
1022440022 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka SMV Hyundai, ŠPZ: BL155US | 460,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24002 zo dňa 16.1.2024 | 18.1.2024 | 22.01.2024 | 13.2.2024 |
1022440159 | FineService s.r.o. Radlinského 2386/13, Malacky |
44743017 | Prenájom miestnosti a občerstvenie pre 70 osôb - "Raňajky so zamestnávateľmi" | 910,00 vrátane DPH |
OV24030 zo dňa 16.5.2024 | 26.6.2024 | 27.6.202 | 9.7.2024 | |
1022440126 | Fossil Energy + Logistic s.r.o. Tomášikova 50E, Bratislava |
50149318 | Pero so stojanom plastové horizontálne 116ks | 81,38 vrátane DPH |
OV24029 zo dňa 13.5.2024 | 16.5.2024 | 17.05.2024 | 16.5.2024 | |
1022440192 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 7/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 7.8.2024 | 12.08.2024 | 28.8.2024 | |
1022440164 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 6/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 3.7.2024 | 08.07.2024 | 9.7.2024 | |
1022440138 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Hygienický materiál pre zamestnancov | 721,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | OV24021 zo dňa 29.4.2024 | 4.6.2024 | 07.06.2024 | 18.6.2024 |
1022440137 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 5/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 4.6.2024 | 07.06.2024 | 18.6.2024 | |
1022440106 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 4/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 7.5.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
1022440078 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 3/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 3.4.2024 | 09.04.2024 | 16.4.2024 | |
1022440059 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 2/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 6.3.2024 | 07.03.2024 | 12.3.2024 | |
1022440034 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 1/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služie č. 451/OVS/2022 | 5.2.2024 | 08.02.2024 | 21.2.2024 | |
1022440031 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Osviežovače vzduchu - spray 40ks | 33,60 vrátane DPH |
OV23049 zo dňa 23.11.2023 | 1.2.2024 | 07.02.2024 | 21.2.2024 | |
1022440002 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 12/2023 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 3.1.2024 | 09.01.2024 | 15.1.2024 | |
1022440111 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická 271/27, Malý Lapáš |
45539197 | Mobilná skartácia dokumentov v množstve 4 833,6 kg | 81,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 389/102/2022 | OV24018 zo dňa 15.4.2024 | 13.5.2024 | 17.05.2024 | 16.5.2024 |
1022440045 | Hesty s.r.o. Pod Wilec hôrkou 9, Prešov |
50560956 | Dávkovač tekutého mydla 1l ECO 7ks | 77,03 vrátane DPH |
OV24009 zo dňa 6.2.2024 | 13.2.2024 | Hotovosť 12.2.2024 | 22.2.2024 |