Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022440025 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie TK+EK SMV Š-Fábia, ŠPZ: BL136RJ | 220,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24005 zo dňa 18.1.2024 | 18.1.2024 | 24.01.2024 | 14.2.2024 |
1022440024 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie servisnej prehliadky SMV Š-Fábia, ŠPZ: BL689XN | 400,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24004 zo dňa 18.1.2024 | 22.1.2024 | 24.01.2024 | 14.2.2024 |
1022440021 | TEKOS s.r.o. Partizánska cesta 1089/2, Malacky |
34111832 | Zvoz a zhodnocovanie druhotných surovín - plast, papier r. 2024 | 979,20 vrátane DPH |
OV24003 zo dňa 18.1.2024 | 18.1.2024 | 22.01.2024 | 13.2.2024 | |
1022440022 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka SMV Hyundai, ŠPZ: BL155US | 460,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24002 zo dňa 16.1.2024 | 18.1.2024 | 22.01.2024 | 13.2.2024 |
1022440023 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Výmena + prezutie 2ks zimných pneumatík BARUM na SMV Š-Fábia, ŠPZ: BL 136 RJ | 195,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24001 zo dňa 12.1.2024 | 22.1.2024 | 24.01.2024 | 13.2.2024 |
1022440053 | KALYPSO SK s.r.o. Pečnianska 1-3, Bratislava |
46397221 | Dodávka a montáž vchodových dverí v administratívnej budove UPSVR Malacky | 10551,40 vrátane DPH |
OV23052 zo dňa 27.11.2023 | 28.2.2024 | 04.03.2024 | 11.3.2024 | |
1022440031 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Osviežovače vzduchu - spray 40ks | 33,60 vrátane DPH |
OV23049 zo dňa 23.11.2023 | 1.2.2024 | 07.02.2024 | 21.2.2024 | |
1022440012 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi, v.č.:20598-1122-LV - 12/2023 | 100,80 bez DPH |
OV23040 zo dňa 11.8.2023 | 11.1.2024 | 15.01.2024 | 16.1.2024 | |
1022440036 | NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava |
35739487 | Kávovar automatický DELONGHI ECAM 370.70B 1ks | 599,99 vrátane DPH |
OV 24008 zo dňa 31.1.2024 | 5.2.2024 | Hotovosť | 21.2.2024 | |
1022440219 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 8/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 15.10.2024 | |||
1022440218 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - 8/2024 | 140,40 bez DPH |
Povolenie č. 31/2021/PKZak - ORaP, Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023 | 11.9.2024 | 16.09.2024 | 15.10.2024 | |
1022440215 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PP U - 8/2024 | 3,68 bez DPH |
6.9.2024 | 11.09.2024 | 15.10.2024 | ||
1022440216 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.9.2024 | 11.09.2024 | 15.10.2024 | |
1022440214 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 191,76 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/Malacky | 6.9.2024 | Neplatiť | 15.10.2024 | |
1022440213 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - vyúčtovanie - 8/2024 | 4990,86 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny/19667/2022-M ODP 108105/2022 | 6.9.2024 | 13.09.2024 | 15.10.2024 | |
1022440212 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových PP na výplatu dávok - 8/2024 | 2461,64 bez DPH |
6.9.2024 | Neplatiť | 15.10.2024 | ||
1022440211 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 273,88 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty č. 002863/73120/2004 | 4.9.2024 | 10.09.2024 | 15.10.2024 | |
1022440210 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - 9/2024 | 2506,18 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024 | 3.9.2024 | 06.09.2024 | 15.10.2024 | |
1022440209 | Scylla Security Servis s.r.o. ul. ČSA 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 8/2024 | 1300,27 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 86/102/2023 | 3.9.2024 | 06.09.2024 | 15.10.2024 | |
1022440208 | MUDr. Eva Encingerová Legionárska 5265, Malacky |
30849829 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci za 1-6/2024 | 125,46 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 3.9.2024 | 05.09.2024 | 15.10.2024 | |
1022440207 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.7.-22.8.2024 | 361,30 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 28.8.2024 | 03.09.2024 | 15.10.2024 | |
1022440206 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | 7,20 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 28.8.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 15.10.2024 | ||
1022440205 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 28.8.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 15.10.2024 | |
1022440204 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 12,00 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/Malacky | 28.8.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 15.10.2024 | |
1022440203 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 12,00 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 28.8.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 15.10.2024 | |
1022440202 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží - 15.7.-11.8.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 22.8.2024 | 27.08.2024 | 28.8.2024 | |
1022440201 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 86,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 21.8.2024 | 27.08.2024 | 28.8.2024 | |
1022440199 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 7/2024 | 2774,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 14.8.2024 | 19.08.2024 | 28.8.2024 | |
1022440198 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - 7/2024 | 3,46 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 13.8.2024 | 28.8.2024 | ||
1022440197 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - 7/2024 | 416,70 bez DPH |
Povolenie č. 31/2021/PKZak-ORaP, Odl. podaj žiadosť č. 802208-468-2023 | 12.8.2024 | 15.08.2024 | 28.8.2024 | |
1022440196 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného preukazu U - 7/2024 | 3,20 bez DPH |
9.8.2024 | 15.08.2024 | 28.8.2024 | ||
1022440195 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 7/2024 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.8.2024 | 14.08.2024 | 28.8.2024 | |
1022440194 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - vyúčtovanie - 7/2024 | 5034,56 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 19667/2022 | 8.8.2024 | 15.08.2024 | 28.8.2024 | |
1022440193 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok - 7/2024 | 2521,68 bez DPH |
8.8.2024 | Neplatiť | 28.8.2024 | ||
1022440192 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 7/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 7.8.2024 | 12.08.2024 | 28.8.2024 | |
1022440191 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 72,00 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 7.8.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 28.8.2024 | |
1022440190 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 379,78 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 7.8.2024 | 14.08.2024 | 28.8.2024 | |
1022440189 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 8/2024 | 2506,18 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024 | 2.8.2024 | 07.08.2024 | 28.8.2024 | |
1022440188 | Scylla Security Servis s.r.o. ul. ČSA 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 7/2024 | 1389,82 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 86/102/2023 | 2.8.2024 | 07.08.2024 | 28.8.2024 | |
1022440186 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 9,67 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 31.7.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 27.8.2024 |