Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022440041 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 1/2024 | 2,72 bez DPH |
8.2.2024 | 12.02.2024 | 22.2.2024 | ||
1022440042 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - vyúčtovanie - 1/2024 | 6256,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny/19667/2022-M ODP 108105/2022 | 8.2.2024 | 19.02.2024 | 22.2.2024 | |
1022440043 | Normedic, s.r.o. Legionárska 5265, Malacky |
44718802 | Zdravotné výkony r. 2023 | 390,32 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 8.2.2024 | 15.02.2024 | 22.2.2024 | |
1022440044 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - 1/2024 | 8,95 vrátane DPH |
Povolenie 31/2021/PKZaK ORaP, Odložený podaj | 13.2.2024 | 19.02.2024 | 22.2.2024 | |
1022440045 | Hesty s.r.o. Pod Wilec hôrkou 9, Prešov |
50560956 | Dávkovač tekutého mydla 1l ECO 7ks | 77,03 vrátane DPH |
OV24009 zo dňa 6.2.2024 | 13.2.2024 | Hotovosť 12.2.2024 | 22.2.2024 | |
1022440046 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 1/2024 | 2774,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 14.2.2024 | 19.02.2024 | 22.2.2024 | |
1022440048 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Vyúčtovanie - frankovanie | 7000,00 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 14.2.2024 | 12.02.2024 | 22.2.2024 | |
1022440049 | Adamcová Lucia JUDr., súd. ex. Miletičova 21, Bratislava |
42256101 | Náhrada paušálnych výdavkov | 72,00 vrátane DPH |
Zákon č. 233/2019 Z.z. | 15.2.2024 | 20.02.2024 | 22.2.2024 | |
1022440050 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava |
44413467 | Kancelárske kreslo Kevin 1+1 | 242,40 vrátane DPH |
OV24010 zo dňa 16.2.2024 | 19.2.2024 | 26.02.2024 | 22.2.2024 | |
1022440051 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.1.-23.2.2024 | 495,36 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 28.2.2024 | 07.03.2024 | 11.3.2024 | |
1022440052 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 28.2.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 11.3.2024 | |
1022440053 | KALYPSO SK s.r.o. Pečnianska 1-3, Bratislava |
46397221 | Dodávka a montáž vchodových dverí v administratívnej budove UPSVR Malacky | 10551,40 vrátane DPH |
OV23052 zo dňa 27.11.2023 | 28.2.2024 | 04.03.2024 | 11.3.2024 | |
1022440054 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 81,65 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 29.2.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 11.3.2024 | |
1022440055 | Scylla Security Servis s.r.o. ul. ČSA 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora 2/2024 | 1307,44 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora č. 86/102/2023 | 1.3.2024 | 07.03.2024 | 12.3.2024 | |
1022440056 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Plyn - zálohová platba - 3/2024 | 4083,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 18550/2023 | 6.3.2024 | 08.03.2024 | 12.3.2024 | |
1022440057 | KALYPSO SK s.r.o. Pečnianska 1-3, Bratislava |
46397221 | Dodanie a montáž bezpečnostných vložiek | 747,00 vrátane DPH |
OV24011 zo dňa 21.2.2024 | 6.3.2024 | 08.03.2024 | 12.3.2024 | |
1022440058 | EVROFIN Int. s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Servisné práce IS 420, nastavenie spojenia | 118,80 vrátane DPH |
OV24012 zo dňa 28.2.2024 | 6.3.2024 | 08.03.2024 | 12.3.2024 | |
1022440059 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 2/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 6.3.2024 | 07.03.2024 | 12.3.2024 | |
1022440060 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 29.1.-25.2.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 6.3.2024 | 07.03.2024 | 12.3.2024 | |
1022440061 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 348,87 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 6.3.2024 | 08.03.2024 | 12.3.2024 | |
1022440062 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - 2/2024 | 5783,48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č.19667/2022-M_ODO108105/2022 | 7.3.2024 | 12.03.2024 | 12.3.2024 | |
1022440063 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky - telekomunikačné služby - 3/2024 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.3.2024 | 12.03.2024 | 12.3.2024 | |
1022440064 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok - 2/2024 | 2607,00 bez DPH |
7.3.2024 | Neplatiť | 12.3.2024 | ||
1022440065 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 2/2024 | 3,04 bez DPH |
8.3.2024 | 14.03.2024 | 12.3.2024 | ||
1022440066 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - odložený podaj - 2/2024 | 5,90 bez DPH |
Žiadosť č. 802208-468-2023 | 12.3.2024 | 14.03.2024 | 11.4.2024 | |
1022440067 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 2/2024 | 2774,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 14.3.2024 | 19.03.2024 | 11.4.2024 | |
1022440068 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi - 2/2024 | 100,80 vrátane DPH |
OV24007 zo dňa 31.3.2024 | 14.3.2024 | 19.03.2024 | 11.4.2024 | |
1022440069 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava DEKVS - 2/2024 | 8,00 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 14.3.2024 | 25.03.2024 | 11.4.2024 | |
1022440070 | Asoc.rod.mediátorov Slovenska Moskovská 12, Bratislava |
42414288 | Medzinárodná konferencia o rodinnej mediácii - 4 účastníci | 300,00 bez DPH |
platobný poukaz | 18.3.2024 | 10.3.2024 vyúčtovanie | 11.4.2024 | |
1022440071 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 109,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 19.3.2024 | 22.03.2024 | 12.4.2024 | |
1022440072 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 4,92 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 20.3.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 12.4.2024 | |
1022440073 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.2.-23.3.2024 | 390,86 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 25.3.2024 | 27.03.2024 | 12.4.2024 | |
1022440074 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 27.3.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 12.4.2024 | |
1022440075 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Zemný plyn - 4/2024 | 4083,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 18550/2023 | 2.4.2024 | 05.04.2024 | 15.4.2024 | |
1022440076 | Scylla Security Servis s.r.o. ul. ČSA 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 3/2024 | 1246,54 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 86/102/2023 | 2.4.2024 | 05.04.2024 | 15.4.2024 | |
1022440077 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Opakovaná úradná skúška výťahu | 691,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | OV24013 zo dňa 4.3.2024 | 2.4.2024 | 05.04.2024 | 16.4.2024 |
1022440078 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 3/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 3.4.2024 | 09.04.2024 | 16.4.2024 | |
1022440079 | MUDr. Marián Jánoš Zdravotnícka 1, Stupava |
43967400 | Zdravotné výkony na sociálne účely 1-3/2024 | 76,67 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov | 8.4.2024 | 09.04.2024 | 16.4.2024 | |
1022440080 | MUDr. Slobodová Elena Struhárova 2, Zohor |
30856604 | Zdravotné výkony na sociálne účely 1-3/2024 | 125,46 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov | 8.4.2024 | 16.04.2024 | 16.4.2024 | |
1022440081 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 292,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 8.4.2024 | 10.04.2024 | 16.4.2024 |