Faktúry 2024 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1022440267   MUDr. Chmelová Božena
Vysoká pri Morave
31864201  Zdravotné výkony 5-9/2024  111,52 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci    5.11.2024  07.11.2024  26.11.2024 
1022440112   MUDr. Božena Chmelová
Vysoká pri Morave
31864201  Zdravotné výkony - 1-4/2024  146,37 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci    13.5.2024  15.05.2024  16.5.2024 
1022440014   MUDr. Božena Chmelová
Vysoká pri Morave
31864201  Zdravotné výkony 6 -12/2023  106,72 
bez DPH
    12.1.2024  15.01.2024  16.1.2024 
1022440005   MUDr. Jana Vrablicová
Obchodná 5, Rohožník
34049291  Zdravotný výkon 1-12/2023  257,89 
bez DPH
    8.1.2024  15.01.2024  16.1.2024 
1022440021   TEKOS s.r.o.
Partizánska cesta 1089/2, Malacky
34111832  Zvoz a zhodnocovanie druhotných surovín - plast, papier r. 2024  979,20 
vrátane DPH
  OV24003 zo dňa 18.1.2024  18.1.2024   22.01.2024  13.2.2024 
1022440187   NAY a.s.
Tuhovská 15, Bratislava
35739487  Mobilná klimatizácia TKG ACM 1008S - 1ks  430,98 
vrátane DPH
  OV24041 zo dňa 29.7.2024  1.8.2024  Hotovosť  27.8.2024 
1022440097   NAY a.s.
Tuhovská 15, Bratislava
35739487  Rýchlovarná kanvica - CONCEPT RK-3130 - 6ks  114,93 
vrátane DPH
  OV24019 zo dňa 22.4.2024  23.4.2024  Hotovosť 22.4.2024  13.5.2024 
1022440036   NAY a.s.
Tuhovská 15, Bratislava
35739487  Kávovar automatický DELONGHI ECAM 370.70B 1ks  599,99 
vrátane DPH
  OV 24008 zo dňa 31.1.2024  5.2.2024  Hotovosť  21.2.2024 
1022440275   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 7.10.-3.11.2024  45,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    18.11.2024  19.11.2024  27.11.2024 
1022440248   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 9.9.-6.10.2024  45,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    22.10.2024  23.10.2024  26.11.2024 
1022440223   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 12.8.-8.9.2024  45,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    20.9.2024  24.09.2024  26.11.2024 
1022440202   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží - 15.7.-11.8.2024  45,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    22.8.2024  27.08.2024  28.8.2024 
1022440184   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 17.6.-14.7.2024  45,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    24.7.2024  29.07.2024  27.8.2024 
1022440158   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 20.5.-16.6.2024  45,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    26.6.2024  01.07.2024  9.7.2024 
1022440134   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 22.4.-19.5.2024  45,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    31.5.2024  05.06.2024  4.6.2024 
1022440102   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží - 25.3.-21.4.2024  45,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    2.5.2024  07.05.2024  13.5.2024 
1022440082   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 26.2.-24.3.2024  45,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    8.4.2024  10.04.2024  16.4.2024 
1022440060   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 29.1.-25.2.2024  45,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    6.3.2024  07.03.2024  12.3.2024 
1022440038   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží - 1.1.-28.1.2024  45,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    8.2.2024  12.02.2024  21.2.2024 
1022440010   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 4.12.-31.12.2023  42,55 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    10.1.2024  15.01.2024  16.1.2024 
1022440265   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn - 11/2024  2506,18 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024    5.11.2024  08.11.2024  26.11.2024 
1022440230   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn - 10/2024  2506,18 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024    3.10.2024  07.10.2024  26.11.2024 
1022440210   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn - 9/2024  2506,18 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024    3.9.2024  06.09.2024  15.10.2024 
1022440189   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn - záloha - 8/2024  2506,18 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024    2.8.2024  07.08.2024  28.8.2024 
1022440163   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn - zálohová platba - 7/2024  2506,18 
bez DPH
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024    2.7.2024  08.07.2024  9.7.2024 
1022440141   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn - zálohová platba - 6/2024  2506,18 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024    5.6.2024  11.06.2024  18.6.2024 
1022440103   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn - zálohová platba - 5/2024  2506,18 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke zemného plynu č. 10495/2024-M_ODP, 57278/2024    3.5.2024  07.05.2024  13.5.2024 
1022440268   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky - 11/2024  44,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    7.11.2024  14.11.2024  26.11.2024 
1022440237   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky - 10/2024  44,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    8.10.2024  15.10.2024  26.11.2024 
1022440216   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  44,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    6.9.2024  11.09.2024  15.10.2024 
1022440195   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 7/2024  44,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.8.2024  14.08.2024  28.8.2024 
1022440169   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 6/2024  44,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.7.2024  15.07.2024  23.8.2024 
1022440143   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 5/2024  44,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    7.6.2024  11.06.2024  18.6.2024 
1022440110   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 4/2023   44,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.5.2024  15.05.2024  16.5.2024 
1022440090   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 3/2023  44,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.4.2024  15.04.2024  16.4.2024 
1022440063   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky - telekomunikačné služby - 3/2024  44,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    7.3.2024  12.03.2024  12.3.2024 
1022440039   Slovak Telekom, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 2/2024  44,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    8.2.2024  12.02.2024  21.2.2024 
1022440011   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 12/2023  36,77 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.1.2024  15.01.2024  16.1.2024 
1022440256   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, Bratislava
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky  18,00 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/Malacky    28.10.2024  Neplatiť  26.11.2024 
1022440255   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, Bratislava
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky  12,00 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/Malacky    28.10.2024  Neplatiť  26.11.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť